Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли пароль?
Top.LV

20.02.2015 12:45:18   Участник Праздника бухгалтера
Предприятие – налогоплательщик ЕС произвело пресформу для Латвийского предприятия н/п. Изделие учитывается, как основное средство 5 лет, и его место нахождения остается страна – производитель ЕС.
1. Нужно ли начислять «реверс НДС» на такую сделку?
2. Что делать если такой производитель выставил счет с начислением своего НДС?
20.02.2015 12:45:54   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

Внимание! Ответы лекторов носят рекомендательный характер.


Возврат к списку