Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли пароль?
Top.LV

07.02.2012 10:10:25   Viktorija Darjina
  Лат.фирма "A",НДС-плательщик, получает счет от российской ком-нии "B" за оказанную услугу (ремонт вагонов, не явл.ОС фирмы A)компании на Кипре(ES) "С". Компания С явл.необлагаемым лицом( нет VAT ),вагоны(ОС)принадлежат ей. Лат.фирма А перевыставляет счет на возмещение (компенсацию)за свои понесенные расходы по услуге, но со своим "интересом" = 5%, фирме С на Кипре. Вопрос: какая сумма сделки попадает под налогообложение(НДС),вся или только 5 % ?
  Как отражаются требования регулы ES Nr.282/2011 и директивы 2006/112/ES на нашем оказании услуг - возмещение затрат - компенсации ?
08.02.2012 12:52:49   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

Внимание! Ответ на этот вопрос возможно устарел!

Внимание! Ответы лекторов носят рекомендательный характер.


Возврат к списку