Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли пароль?
Top.LV

18.01.2010 22:03:11   Anna Kalna
Labvakar!

Privātpersona Jānis Pētersons (LV rezidents) iegādājās zemes gabalu uz kura ar saviem spēkiem kopā ar citu fizisku personu/draugu būvē dzīvojamo dvīņu māju savai vajadzībai, t.i. dzīvošanai. Sakarā ar finansiālo situāciju otra fiziskā persona/draugs atteicas piedalīties būvniecibas projektā.  

Juridiskā persona ABC SIA saskatija šajā projektā investēšanas iespējas un vēlas ieguldīt naudas līdzekļus būvniecībā (iepērkot nepieciešamos materiālus) un būvniecības procesa beigās pārdot nekustamo īpašumu (vai izirējot to), gūstot ienākumus un peļņu.

1. Vai šādu darījumu drīkst veikt ABC SIA, ja uzņēmuma pamatdarbība ir elektronisko pakalpojumu sniegšana?

2. Vai ABC SIA iepērkot materiālus, drīkst priekšnodoklī norakstīt PVN (ja jā, tad kurā brīdī: iepērkot materiālus, vai pēc nekustama īpašuma pārdošanas/izirēšanas)?

3. Izdevumus, saistītos ar celtniecības materiālu iepirkšanu var uzskatīt kā izdevumus saistītos ar uzņēmuma saimniecisko darbību?

4. Vai līgums starp juridisko un fizisko personu par plānoto sadarbību, ieguldījumu apjomu ir pietiekošs? Vai ir nepieciešama papildus dokumentācija, lai realizētu/noformētu šo darījumu? Kāda tā ir?

*Zemes gabals, uz kura notie būvniecība pēc Zemes grāmatas datiem 100% pieder fiziskai personai -Jānim Pētersonam.
*Būvniecības atļauja - arī uz Jāni Pētersonu.
*Jānim Pētersonam pieder daļas ABC SIA.

Paldiespar veltīto uzmanību!

19.01.2010 09:37:09   Natalja Kovaljova
1) Латвийская SIA (плательщик НДС) покупает груз у латвийской SIA (плательщик НДС), груз будет ехать из Белоруссии в Германию, не заезжая в Латвию. Мы будем заказывать транспорт у белорусов, у нас будет CMR, что груз ехал из Белоруссии в Германию.

Какая ставка НДС будет в следующей ситуации, как эта сделка отражается в декларации ПВН, как правильно оформить эту сделку?

2) Украинская фирма продает в Данию фирме товар (прессованные опилки). Мы как посредники. Фирма с Украины предлагает сделать агентский договор, нам как агентам (посредникам) % от сделки.
Т.е. я так понимаю, мы счет будем выписывать им.
В такой ситуации что с ПВН? Отражается ли это в декларации?
19.01.2010 09:43:11   Oksana Stefaņiva
Скажите пожалуйста могу ли я утвердить годовой отчет за 2009 год 31 декабря если нет то почему
19.01.2010 09:48:21   Aurika Gercena
Считается ли займ от учредителя сделкой в наличных деньгах?
19.01.2010 10:43:48   Irina Sergejeva
Работник фирмы использует личный автомобиль для выполнения производственных заданий. На все пездки по работе сдает путевой лист. Работодатель компенсирует расходы работнику согласно трудового договора где указано, что возмещаются расходы, связанные с выполнением трудовых обязанностей согласно предоставленных путевых листов и чеков на топливо.
Договора аренды или безвоздмездного пользования автомобилем нет.
Эти расходы относим на расходы хозяйственной деятельности.
Вопрос
-возникают ли какие-то налоги(ПНН, соц.налог, другой?),
-какие риски при проверке СГД?
19.01.2010 10:47:26   Jūlija Kiriloviča
Фирма покупала векселя у частного лица в течение года. в декабре директор внес в кассу 40 000 лат,сразу расчитались с физ.лицом наличными.Какие отчеты нужно подать в ВИД и до какого числа? Правомерны ли действия фирмы? Спасибо.
19.01.2010 10:49:53   ИРИНА БЕРГА
Вопрос: МЫ-SIA,у нас есть структурная единица-учебный центр.Из нескольких программ есть 160-часовая программа,которая аккредитована Министерством Образования и после окончания учёбы,мы выдаём диплом с малым гербом Латвии.За услугу я выставляю счёт-фактуру и не облагаю эту сделку налогом т.е.НДС.Осталось в силе это исключение после последних изменений закона о НДС от 2009года или нет? Раньше я указывала в счёте ссылку на:-"MK noteikumi Nr.276 78.punkta par PVN piemērošanu." На что мне ссылаться теперь?Если дождусь от Вас ответа буду очень благодарна.
19.01.2010 10:54:59   Svetlana Špagina
Ответьте, пожалуйста, коэффициент 1,5 к расходам, не связанным с хозяйственной деятельностью и новая пропорция 60% и 40% по расходам на репрезентацию относятся уже к расчету ПНП за 2009 год? Спасибо!
19.01.2010 10:57:02   Viktorija Darjina
1)Латв.фирма поставляет товар в ЕС и оказывает услугу по сборке и монтажу: 1вариант,сборка на своей территории, второй - по месту поставки товара + транспортировка.
Какая ставка НДС: ноль или счет за услугу без ставки?

2)Получен счет за транспортировку товара из 3-х стран в Латвию. В каком приложении отразить НДС( PVN 1 часть первая)?
И какая ставка должна быть в счете(21% или 0%)? Услугу оказывает Латвийская фирма и другой вариант: услугу оказывает Украинская фирма.

3) Латв.фирма оказывает услугу Норвегии: доставка товара и монтаж. Какая ставка НДС должна быть в счете? Включать ли эту услугу в III часть отчета PVN 1 ?
19.01.2010 11:12:50   Tatjana Afanasjeva
Заработная плата за декабрь выплачена в январе. Какую ставку подоходнего налога с населения применить - 23 или 26%?
19.01.2010 11:21:31   Alla Čerņagova
В какие сроки после сдачи Годового отчета нужно принять решение о распределении прибыли(начислении дивидендов) в ООО. Спасибо!
19.01.2010 12:07:52   Tamāra Višņakova
Какие документы регламентируют прорядок начисления , выплаты дивидендов и в какой момент нужно начислять  налог 10% (при начислении или при выплате) , в течении какого срока этот налог следует уплатить?
19.01.2010 12:30:13   Olga Ahremčika
Скажите пожалуйста, если фирма выставляет счет за оказанную услугу партнеру в Канаду, в счете нужно ставить ПВН % или ПВН вообще не указывать, а сделку отражать только в декларации.  Спасибо.
19.01.2010 12:54:30   Natalja Belaja
В начале 2009 году физическое лицо продало часть своих долей в фирме А за 150 000 лат но получило только 3000 лат, остальные получит в 2010 - 2015 годах,надо ли с этих сумм будет платить подоходный налог с населения в 2010 - 2013 годах,ведь договор и первый платеж прошли до вступления в силу новых изменений.
19.01.2010 13:24:25   Svetlana Borovika
Можно ли уплаченную  при покупке недвижимости государственную пошлину за земельную книгу списать сразу в расходы?
19.01.2010 14:46:20   olga vasilevska
Как повлияет облагаемое благо на расчет среднего заработка,начисление пенсии и др. пособий,которое включается работниу в зарплату за использование служебного авто?
19.01.2010 15:25:19   Gaļina Sadovska
1)Машина взята в безвозмездное пользование от работника фирмы. Фирма оплачивала бензин , мелкий ремонт до 100 лат, мойку, техосмотр, сезонную замену колес.
Считалось, что машина использовалась только для нужд фирмы,писали путевки на израсходованный бензин.
Как отразится , будем ли мы увеличивать облагаемый доход работника или как раньше писать путевки на весь километраж, можно ли будет тогда оплачивать мелкий ремонт и все остальное, как до сих пор.
2)Машина взята в аренду с правом выкупа у лизинговой компании.Какие действия в этом случае?
3)Усли мы увеличиваем облагаемый доход работника , с общего брутто-дохода считаем подоходный и социальный налоги? И выплачиваем ему всю сумму или эту доплату за легковой автомобиль не выплачиваем?
Пожалуйста объясните подробно, заранее спасибо
19.01.2010 17:16:54   Marina Bobrova
В связи с невостребовательностью ремонтов индустриальных двигателей с марта 2009 года фирма не ведёт хоз. деятельность, но остались кредиторские долги,  лизинг  и невостребованные материалы ввезённые из ЕС. В связи с отказом от аренды помещения пришлось основную часть материалов (детали) сдать в металлолом. Деталей сдано на 6000 лат, а в накладной указан вес металлолома и сумма выплаты 200 лат. Какие налоги возникают? Надо ли начислять износ на лизинговую машину если фирма не работает, а платит лизинг и сдаёт пустые отчёты. Спасибо.
19.01.2010 17:30:33   Julija Japarova
Применимы ли в отношении договора факторинга статьи 1804 - 1810 ГЗ ЛР, принимая во внимание части 1 и 2 статьи 3 Коммерческого Закона?
20.01.2010 00:51:48   Tamāra Jeļisejeva
Облагается ли налогом на прирост капитала-уменьшение уставного капитала?
В 2008.году ООО приняло решение об уменьшении уставного капитала.Учредитель- физическое лицо, нерезидент,выбирает капитал в течении 2008-2010 годов.
20.01.2010 09:43:04   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.01.2010 09:44:34   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.01.2010 09:46:49   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.01.2010 09:47:25   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.01.2010 09:49:42   Майя Алексеева


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.01.2010 09:55:05   Майя Алексеева


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.01.2010 09:56:25   Майя Алексеева


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.01.2010 09:57:07   Майя Алексеева


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.01.2010 09:58:30   Майя Алексеева


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.01.2010 10:03:25   Zinaida Bernaševska
В прошлые периоды переоценена недвижимость и
создан резерв переоценки.
По мере начисления износа резерв не уменьшался. Недвижимость не отчуждается .
Можно ли провести изменение бухг политики и
уменьшить резерв пропорционально сумме начисленного износа с соответствующим увеличением прибыли?
20.01.2010 13:57:12   Nataļja Smoļina
Латвийская SIA (плательщик НДС) оказывает услуги - международные перевозки пассажиров автобусом в страны ЕС и в страны СНГ  латвийским SIA (плательщикам НДС). Сделки облагались О-процентной ставкой НДС по статье 7.п.11.и указывались в декларации НДС в графах 40,43,48.
Вопрос:
Изменится ли в 2010 году место оказания услуги,ставка НДС, заполняемые графы декларации НДС ? Спасибо за ответ.
20.01.2010 14:02:28   Raisa Veismane
В мае 2009 года собрание учредителей SIA приняло решение о распределении прибыли прошлых лет (2006-2008 годов) на дивиденды. На основании протокола в бухгалтерском учёте в мае 2009 года были начислены дивиденды. Часть начисленных дивидендов была выплачена в мае 2009 года. Оставшуюся часть дивидендов общество планирует выплатить в последующие годы, так как в 2009 году резко уменьшились доходы предприятия и свободных денежных средств оказалось недостаточно.
Правильно ли мы понимаем, что выплата в следующие периоды, начиная с 01.01.2010 года рассчитанных в 2009 году дивидендов не будет облагаться подоходным налогом с населения на основании части 8 статьи 16.1. закона о подоходном налоге с населения.  

20.01.2010 15:28:07   Galina Bocarova
  Фирмы из третьих стран (Россия, Белорусия) оказывают Латвийской фирме транспортные и экспедиторские услуги по перевозке грузов из третьих стран в ЕС и из ЕС в третьи страны.Правильно ли, что к этим сделкам никакая ставка НДС не применяется, а сумма сделок теперь должна отражаться в НДС Декларации в стр. 48.2 (сделки на территории других стран.
  В свою очередь Латвийская фирма за эти услуги выставляет счета,со ставкой НДС 0%,фирме, зарегистрированной на территории Британских Вирджинских островов. Сумму сделок отражает в НДС декларации в стр.48 и 43. Правильно ли?
  
  
20.01.2010 16:45:17   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.01.2010 17:31:33   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.01.2010 17:32:15   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.01.2010 17:33:33   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.01.2010 17:34:26   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.01.2010 17:35:30   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

21.01.2010 10:21:55   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

21.01.2010 11:56:52   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

21.01.2010 11:58:03   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

21.01.2010 13:40:25   Ольга Пашина
Добрый день. Комплектуем и отправляем товар для Российской компании через таможенный пункт в Литве. Груз отвозим в Литву на таможенный пункт своим транспортом. Декларацию оформляет - Литовский перевозчик (по доверенности) Груз  растаможивают, мы получаем таможенную декларацию. Достаточно ли только декларации на вывоз товара или нужны еще сопутствующие документы? Спасибо.  
21.01.2010 13:41:29   Марина Иванова
Компания, в которой один учредитель и он же - работник (член правления). Оплата труда - почасовая с определенным кол-вом часов в месяц.

Можно ли провести собрание учредителей 31.12.2009 об утверждении годового отчета за 2009 год и не будут ли облагаться 10% налогом дивиденды, начисленные 31.12.2009?

Большое спасибо!
21.01.2010 14:42:31   Irina Šreibere
В Правилах КМ Nr.1666 п.9 сказано,что при определении автомашины,которая используется для личных нужд работника,работодатель должен учитывать специфику работы конкретного работника.Что подразумевается под этим определением, если можно,приведите пример.
Спасибо.
21.01.2010 15:31:16   Людмила ***
Необлагаемый минимум в 2010 году?
21.01.2010 15:48:39   Larisa Bruner
Можно ли не удерживать проценты по займу,выданному учредителю?
21.01.2010 17:22:55   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

22.01.2010 09:21:43   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

22.01.2010 11:51:05   Ilona Titova
ООО в 2009 выплатила учредителям дивиденды за 2007 и 2008 год так не знали, что налог 10% будет начислятся в момент распределения прибыли, но для этого потребовалось оформить договор безпроцентного займа от этих же учредителей. Коректна ли эта сделка и при погашении в дальнейшем займа не надо ли будет все равно удерживать налог и декларировать. Спасибо.
22.01.2010 13:34:14   Inga Vasiljeva
Партнер- платильщик из ЕС, у которого по договору о франшизе получаем товар часто выставляет счета за различного рода расходы для получения компенсации - например, транспортные расходы его сотрудников, которые посещали наше предприятие, услуги архитектора по дизайну нашего магазина, почтовые расходы на отправку нам кореспонденции и т.д. В счете просто указывают вид расхода и прикладывают копию оплаченного ими счета.
1)Как мы должны рассматривать эти расходы в плане обложения НДС- как определенные виды расходов или как компенсацию, к которой закон об НДС не относится?  
2)Должны ли восстанавливать эти расходы в декларации по ПНП?
Спасибо!
22.01.2010 15:47:06   Светлана Кочубей
Латвийская фирма-PVN плательщик получает услуги : навигационные, услуги аэропортов,гостиниц.
Нужно ли делать реверс и отражать в приложении?
23.01.2010 08:51:46   Елена Нестеренко
С 1 января 2010 изменилась часть 1.9 статьи 12. Поставщик услуги из Нидерландов выставляет счет за услуги прошлого месяца в текущем месяце (дата выставления счета). Значит ли, что теперь надо НДС реверсом показывать в месяце таксации оказания услуги, а не в месяце, в котором выписан счет?
24.01.2010 15:11:35   Svetlana Pavlova
1).Латвийская фирма(плательщик НДС) продает
товар литовской фирме((плательщик НДС в своей стране)-есть накладная и CMR ?
2).Латвийская фирма(плательщик НДС) продает
товар литовской фирме((не плательщик НДС в своей стране)-есть накладная и CMR ?
3.)Эти же варианты -есть накладная,но товар везет латвийская фирма на своем транспорте?
4).Латвийская фирма(плательщик НДС) оказывает
услуги литовской фирме((плательщик НДС в своей стране)-на территории Литвы?
5).Латвийская фирма(плательщик НДС) оказывает
услуги литовской фирме(не плательщик НДС в своей стране)-на территории Литвы?
Как правильно отразить в декларации,в каких строках и приложениях,ставка НДС?
Все что указано в стр.48(2)-это облагаемая сделка НДС или нет,нужно считать пропорцию,т.к.PVN не указывается в нал. счета?
Что делать ,если партнер по сделке не хочет регистрироваться ,как плательщик НДС?
25.01.2010 11:14:07   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

25.01.2010 11:15:37   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

25.01.2010 11:16:58   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

25.01.2010 11:20:06   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

25.01.2010 11:27:38   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

25.01.2010 14:08:26   Наталья Рубина
В декабре 2009 года руководитель предприятия распорядился выплатить работникам по 180 лат дополнительно как подарок. Бухгалтер в 2009 году начислил работникам подарки.Денег в банке не было и оплата подарков произошла в январе 2010 года.
Вопрос - Надо ли с подарка в 180 лат в 2010 платить налог 26%?
25.01.2010 14:09:43   Tatjana Jevsejeva
1.Прибыль  на авто признается расходами предприятия? (40, 70, 100, 150)
10. пункт Правил 1666. – не понятен.

2.К пункту 5. Правил 1666 относятся транспортные средста, на которые заключен Patapinājuma līgums и предприятие в расходы отражает только  использованный бензин,  на основании путевых листов.

3.Сумма налога на авто добавляется к доходам физического лица с увеличением удерживаемых налогов? (Например: налог 40,00 LVL + ПНН + 9% соц)
Возможно ли в трудовом договоре предусмотреть оплату труда, 140 + 40 (прибыль на авто)?
25.01.2010 15:48:46   JEĻENA ŠATROVA
Служебный автомобиль с объемом двигателя до 2500  см 2 используется на фирме для нужд фирмы. руководство приняло решение платить ежемесячно налог за использование служебного транспорта.  
вопрос- сумма 70,00 латов, на которую будет увеличен доход работника уже включает в себя ПНН и ПОСС или же налоги рассчитываются,исходя из 70,00 латов  как  стартовой суммы ?
25.01.2010 16:44:18   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

25.01.2010 17:00:38   Irina Ščerbakova
Латв.предприятие ( НДС плательщик)оказывает услугу по ремонту оборудования в Азербайджане в местной клинике. Счет за данную услугу должен быть выставлен Немецкой фирме (плательщик НДС в Германии). С какой ставкой НДС выставляется счет за эту услугу и как он отражается в НДС декларации ( в каком приложении) или данный счет не показывается в НДС декларации?
25.01.2010 17:02:36   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.01.2010 10:21:02   Tatjana Zjablova
Латвийская фирма ( ведет хоз. деят.) поставляет товар Французской фирме ( ведет хоз. деят.) .Производитель товара- Литовская фирма, и Литовская фирма перевозчик, т.е. в Латвию товар не поступает.Какую ставку налога должна указать Латв.фирма Французской фирме в счете 0%, или никакую? И какую ставку должны показать Литовские фирмы за товар и перевозку?Спасибо!
26.01.2010 10:28:12   Anna Akuļiča
у нас есть сделки,облагаемые налогом нв добавленную стоимость и неовлагаемые налогом на добавленную стоимость, В связи с этим в отчете по налогу в графе 66 расчитывается по пропорции  неотчисляемый  преднапог,
Скажите пожалуйста, какие нужно сделать бухгалтерские проводки,что бы счет 5721
сходился с суммой платежа в бюджет
26.01.2010 11:16:53   Galina Petrova
Предприятие занимается обхозяйствованием домов, ПВН плательщик. Собирает деньги с жильцов, на определенный собранием жильцов(протокол,смета,подписи) вид ремонта.Как правильно отражать эти операции в бухгалтерии,проводки (доход-расход),какие документы должны быть оформлены,какие законы регламентируют такой вид накоплений.
26.01.2010 11:23:35   Елена Калмакова
В 2008 году было заплачено авансом
1) за оборудование в США, оборудование было поставлено частями также в 2008 году, но осталась сумма в 3500 USD, которая "зависла" по причине того, что не на все оборудовние были правильно выставлены счета за доставку со стороны американцев, они считают, что они нам ничего не должны, у нас же по документам зависла разница, которую без сомнений нам не вернут. Можно ли ее просто списать в расходы, или же нужно создавать накопления, если списать можно, то в какой строке декларации восстанавливать эту сумму в 10 строке или отдельной строкой?
2) была заплачена гарантийная сумма за арендуемое помещение, мы оттуда съехали, деньги нам не возвращают, но шанс на возврат все же есть, нужно ли создать накопление на эту сумму как ŠaubIgie debitori?
26.01.2010 13:01:33   Nadežda Žņakina
**ЛВ фирма(плательщик ПВН)оказывает ЛТ фирме(плательщик ПВН) следующие услуги:
1)услуги но организации семинара в ЛТ
2)услуги по размещению рекламы
(раньше в вышеупомянутых счётах указывали (Н 0% и ссылка на 28.ст 6.п)
3)услуги но организации семинара в ЛВ (счёт выставлялся с ПВН 21%,т.к.место проведения внутр.тер.)
Как теперь оформлять счета по таким сделкам с облагаемыми лицами ЕС(указание ставки ПВН,ссылка на статью закона), где отражать в ПВН декларации и приложении?

** ЛВ фирма(плательщик ПВН)получает полиграфическую продукцию от ЛТ фирмы(плательщик ПВН).Здесь всё по старому,начисляем реверс и показываем в приложении?
26.01.2010 13:26:00   Tatjana Aleksejeva
Владелец фирмы(он же является и работником) компенсирует благо  (100 Ls),внося деньги в кассу.
Необходимо ли в этом случае заполнять путевые листы и отражать это использование автомобиля в ежеквартальном сообщении?
В бухгалтерских регистрах эти компенсационные деньги можно отразить как прочие доходы?
Можно ли весь PVN относить в предналог?(по всем счетам,связанным с эксплуатацией автомобиля)
Спасибо!
26.01.2010 14:53:16   Irina Koposova
Объясните пожалуйста, как правильно принимать для оплаты счета, внизу которых просто написано " счет составлен в электронном виде без печати и подписи" Спасибо
26.01.2010 16:23:48   Tatjana Semjonova
Латв.фирма по поручению Американской компании выступает в качестве посредника, закупая товар в России.За товар Американцы платят частями (авансом),также деньги переводятся авансом в Россию.Латв.фирме остаётся % от сделки.При получении полной суммы Россия отправляет товар на всю сумму в Латвию,с таможенного склада товар сразу отправляется в Америку.
Вопрос? - Какая PVN ставка в Инвойсах, как отразить авансы в декларациях(разные периоды),и как проводить по бухгалтерии поступление и отправку товара(фактически всё происходит на таможенном складе,а Латв.фирма получает доход только в виде %). Спасибо.
26.01.2010 17:21:13   Ольга Фадеева
В период с октября по декабрь по договору с Nodarbinātības valsts aģentūra проводили обучение безработных. По окончанию обучения был выставлен счет на все расходы по обучению, оплаченные нами в период обучения с приложением всех накладных. Nodarbinātības valsts aģentūra произвела оплату счета в декабре. В PVN декларациях за октябрь и ноябрь все эти расходы ставились в предналог - 62 строка. Как теперь показать возврат PVN? В каких периодах?
26.01.2010 19:17:43   Илона
Фирма "Экс" (зарегестрирована стране из списка стран с низким налагообл.-Виржинские острова) оказала услуги фирме "Укр" (украина) на сумму 1000 евро.
Далее фирма "Экс" (цедент) по договору передала права кредитора латвийской фирме SIA "LV" по номинальной стоимости 1000 евро.

1) Возникает ли ПНП у SIA "LV" в момент получения долга от оффшорной компании? Или в момент платежа в оффшорную зону?

2) Будет ли ПНП, если Фирма "Экс" будет зарегестрирована в Америке (не из списка стран с низким налагообл.), но платеж за предоставленные права по договору цессии будет произведен фирме зарегестрированной в оффшорной зоне, но на латвийский банковский счет?
27.01.2010 10:54:41   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.01.2010 10:55:37   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.01.2010 10:56:14   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.01.2010 10:56:58   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.01.2010 10:57:29   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.01.2010 10:58:15   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.01.2010 10:59:16   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.01.2010 11:00:31   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.01.2010 11:01:22   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.01.2010 11:05:53   Jekaterina Krovacka
1) Автомобиль взят на фирму при помощи финансового лизинга. Если фирма в 2010 собираетя рассчитывать и уплачивать налоги за полученное работниками благо от использования служебного автомобиля в личных целях, надо ли заполнять путевые листы?
2) Являются ли заполняемые путевые листы (в соответствии с показаниями одометра и пр.) обоснованием того, что машина НЕ используется в личных целях, а лишь для хозяйственной деятельности? Или же правила подразумевают, что авто в любом случае "используется в личных целях" и налоги на получаемое благо надо платить в любом случае?
3) Последовали ли какие-то уточнения, дополнения 25.01.2010 к правилам КМ 1666?
27.01.2010 11:09:50   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.01.2010 12:56:09   Natalija Kazmina
Латв.фирма(ндс плательщик)заключила договор с фирмой из Великобритании(ндс плательщик)по услугам строительства в Белоруссии(консультации специалиста и аренда бульдозерной техники).Надо ли заполнять свидетельство-заявление резидента о применении налоговых льгот? Если надо,то какой номер приложения?
Включается ли в PVN декларацию стр.48.2 и отчет PVN1 3-ю часть? Норма закона не применяется(без налога)и в декларации не указывается?
27.01.2010 17:22:20   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.01.2010 17:39:12   Nataļja Zeiliša
В 2008 году
7229 - 4311 накопления на отпуска 1800 лат
8610 - 7229                       1800 лат
Восстановленно в декларации строка 19, увеличен облаг.доход
В 2009 году работники уволеныб поэтому следует списать накопления.
4311 - 7229  1800 лат
7229 - 8610  1800 лат
Надо ли восстановить в декларации строка 46, уменьшить облаг.доход
27.01.2010 22:11:49   Tatjana Golubeva
Фирма на протяжении 14 лет заканчивала год с прибылью. Прибыль после уплаты ПНП распределялась в первые 6 лет работы на создание резервных фондов разного назначения, а в последующие годы - на дивиденды. 2009 год фирма закончила с убытками. Эти убытки в 2010 году решением учредителей будут покрыты из резервов.
Вопрос в другом : как Вы считаете, можно ли решением учредителей резервы (pārējās rezerves) без целевого назначения перераспределить в декабре 2009 года на выплату учредителям и под каким предлогом (дивиденды прошлых лет?)? Резервы на балансе большие и деньги на выплату в декабре есть.
28.01.2010 10:08:37   Svetlana Rednikina
SIA zaregestrirovana v Latvii kak platelhik PVN, okazivaet transportnie uslugi na territorii ES sheta vistavlajutsja firme-ES(platelhik naloga)do 01.01.2010 stavka 0%
Kakaja stavka budet s 1.janvarja 2010g. i na kakuju statju zakona ssilatsja(st.28.1.4 s 01.01.2010 otmenena)

S uvazeniem Svetlana.
28.01.2010 10:16:28   Ilona Fedotova
Добрый день.
Наша фирма сдает в аренду площади в помещении. При заключении договора арендатели платят нам drošibas или garantijas nauda, котороя идет на погашение одного или двух последних месяцев аренды. Скажите пожалуйста к данной сделке применяется ПВН или этот счет выписывается без ПВН? Какие МК это регламентируют?
Что будет с ПВН в случае расторжения договора , при котором мы оставляем drošibas naudu себе.
Спасибо за ответ.
28.01.2010 10:55:03   Ольга Пашина
Латвийская фирма продает товар (запчасти для машин и спец. техники)Российской компании (мы получаем от них заказ на определенные детали, мы их находим по определенным каталогам, заказываем у производителей, в частности в странах Евросоюза или в Китае, или в Америке, выставляем им Инвойс). По мере поступления от них денег,мы покупаем товар и в течение месяца его для них формируем. После этого мы на своем транспорте доставляем груз в Литву (у Россиян там находится литовский перевозчик, который растаможивает им груз и доставляет до места -Санкт-Петербург).Потом нам высылают таможенную декларацию, где указано: Продавец-Латвийская компания, покупатель-Российская компания, декларация оформлена Литовской фирмой, которая занимается перевозкой товара.
Я хотела уточнить, какие нужны дополнительно документы,кроме декларации (ЦМР, Акт приема-передачи товара в Литве перевозчику на таможенном складе, или Российскому представителю). В данном случае Латв.комп. выступает как покупатель и как продавец. Используем разрешение для импорта товара из третьих стран.
28.01.2010 11:44:58   Oksana Ponomarjova
Можно из кассы выплачивать дивиденды учредителя фирмы ежемесячно в размере 9500лат.
28.01.2010 14:08:33   Bella Kit
Занимаемся обхозяйствованием дома.
Могу ли считать оборотом оплаченные жильцами счета, или выписанные счета, а расчеты по счетам вести, используя счет 2310.
28.01.2010 14:31:01   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

28.01.2010 14:31:45   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

28.01.2010 14:33:07   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

28.01.2010 14:49:45   Jeļena Omeļusika
У фирмы есть участок земли и замороженный объект незавершенного строительства, а также большая сумма переплаченного предналога  ПВН, часть которого имеет срок давности более 3 лет, а часть со сроком давности до июля 2010 года. В ВИДе в общей распечатке налогов стоит вся сумма переплаты ПВН, так же как и в нашем балансе, а у консультантов в компьютере-актуальная сумма. Хоз. деятельность фирмы слабая, перезачесть или вернуть налог из бюджета не удается. Подскажите, пожалуйста, есть ли такая возможность (реорганизация, ликвидация)? Возможно ли часть незавершенки продать по себестоимости другой фирме того же учредителя, чтобы использовать переплату ПВН со сроком до июля 2010 у продавца и поиметь "свежую" переплату у фирмы-покупателя? При продаже незавершенки ее себесть списываем в расходы и не имеем прибыли? Спасибо!
29.01.2010 10:04:58   Jelena Upeniece
Фирма получила кредит от эстонской фирмы под 5% годовых.В договоре оговорено,что проценты выплачиваются при погашении кредита.Погашения не было,но аудитор указала на то, что нужно создать резерв на проценты.Необходимо ли создавать резерв,как это показать в бухгалтерском учете и как это отразится в декларации по ПНП?
29.01.2010 11:17:11   Inna Pavlova
Авто приобретено в 2008 г. в финансовый лизинг ( учтено в составе основных средств и отчислен предналог 18 % от всей стоимости приобретения). С начала 2009 г. Лизинговые платежи не производились, образовался долг и Лизигодатель  в мае 2009 г. машину забрал, оформив акт приема-сдачи (т.е. без указания цены и суммы). От него нет информации о том, какая стоимость учтена в погашение обязательств. Как отразить выдачу машины и уменьшение обязательств в 2009 г.?
По какой стоимости списать машину с баланса, и с какой стоимости начислить НДС, можно ли применить ставку 18 %, как для возврата поставщику?
29.01.2010 12:59:06   Irina Ogorodnikova
Заключен договор с фирмой A из ES о покупке и поставке ими Нам трансп.средств с завода Украины.Мы оплатали сделку. Тр.средства пришли в Латвию на прямую с Украины,в тамож.декларации указаны Мы как грузополучатели.Акт приема-передачи с фирмой A на терр.Латвии. Т.к.ето Наши основные средства PVN мы не платили.Cделка-декабрь 2009.Мы указали в декларации как сделка с ES,строки 50,55 и 64.+приложение PVN 2.
VID,по данным таможни утверждает,что мы получили товар с Украины и ФИЗИчески он приехал с ТОЙ стороны,поэтому должны указать как сделку третьей страной. !?
??.Как надо указать в отчете PVN эту сделку, какие строки декларации,статьи закона?

29.01.2010 14:15:36   JELENA DUBRO
Фирма  в 2009 г.не достигла 35000.но были маленкие 3 сделки с ЕС.Вопрос-при определении таксационного периода -учитывать какие обороты и сделки с ЕС были в предтаксационном периоде или же какие мы планируем в текущем году.Спасибо!
29.01.2010 15:58:10   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

29.01.2010 15:59:15   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

29.01.2010 16:22:11   Vera Djomina
1)Как понимать часть 9.1 статьи 12 закона о НДС? Если латвийская фирма получает услуги от украинской или белорусской транспортной фирмы по транспортировке груза из Латвии в третьи страны, надо ли ,согласно этой статьи, начислять НДС 21% реверсом?
2)Клиент-нерезидент (зарегистрирован в оффшоре, руководство в России), имеет латвийский НДС номер, т.к. приобретает товары с нулевой ставкой из ЕС, консолидирует товары на  складе в Латвии и вывозит их в третьи страны. Какую ставку  НДС должна  применить латвийская компания, выставляя счет за услуги склада и транспортировку груза?
3)В каком законе имеется точное определение лиц, ведущих хозяйственную деятельность? Относится ли это определение к юридическим лицам, зарегистрированным в оффшорной зоне?
30.01.2010 16:32:13   Natalija Tervetes
Фирма- интернет - магазин( Латв. НДС плательщик)продает товар и отправляет его по почте покупателю ( физ. лицу). Какая ставна налога применяется при продаже:
1. в страны ЕС?
2. в 3- страны?
31.01.2010 19:00:20   nina ivanova
В январе 2010г.продала квартиру,которая была в собственности с 1991г,но с 2003 я была задекларирована по другому адресу.Должна ли платить налог от продажи недвижимости как физическое лицо в 2010  Спасибо
01.02.2010 09:35:08   Zanna Baikere
1.Физическое лицо  в 2009.г .сдавало  в аренду  свою квартиру  .
2.В 2010 г.  Продает  квартиру,
3.Квартира куплена в 1998. году  за 2000 латов , а продажная цена  в 2010.г составила
16000 латов. ( с 2000 по 2006 г.декларированное место жительства )

Вопрос:   Какие налоги и какие ставки этих налогов возникают у физического лица  при продаже, и в какой момент ?

1.    ПНН
2.    Налог на прирост капитала

p.s.
У  данного физ.лица есть  зарегистрированная  хоз. деятельность  ( сдача в аренду помещения )  и трудовые отношения.
01.02.2010 11:12:15   Natalija Rastvorova
В 2009 году списан морально устаревший и полностью изношенный компьютер. Комиссией оформлен акт списания, в котором указана причина списания (полный физический и моральный износ). На основании акта издано распоряжение директора о списании указанного ОС. В феврале 2010 года списанный компьютер предполагается передать на фирму, занимающуюся утилизацией электронного оборудования, оформляя при этом накладную с нулевой стоимостью. Указанная фирма составляет акт утилизации. В какой момент происходит списание указанного ОС с баланса? В момент оформления комиссией акта списания (2009 год) или в момент получения акта утилизации (2010 год)?
01.02.2010 14:24:49   Olga
Поясните пожалуйста,в законе говорится,что если за предыдущие 12 мес.ваш оборот достиг или превысил 10000 латов,то надо регистрироваться НДС плательщиком.Вопрос - если например фирма зарегистрирована в августе 2008 года и в августе 2009 года оборот составил 8500 латов.Значит ли это,что с сентября 2009 года фирма заново бдит эти 10000 латов? Или как? Спасибо за ответ.
01.02.2010 14:30:59   Anastasija Anaņjeva
Добрый день! Огромная просьба дать разъяснение по следующему вопросу - у работника с 07,01,2010 по 16,01,2010 - больничный лист А , а с 17,01,2010 по 31,01,2010, - больничный В
Как правильно применить к зарплате за январь необлагаемый минимум
01.02.2010 15:54:59   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

01.02.2010 15:56:14   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

01.02.2010 15:57:31   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

01.02.2010 15:58:19   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

01.02.2010 16:00:45   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

01.02.2010 16:02:44   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

01.02.2010 16:03:53   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

01.02.2010 16:04:26   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

01.02.2010 16:04:55   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

01.02.2010 16:05:35   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

01.02.2010 16:06:09   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

01.02.2010 16:06:55   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.02.2010 11:05:17   lina lilina
Я получаю дивиденды в России.В связи с введением налога на дивиденды должен ли я платить этот налог в Латвии, если он уже уплачен в России?
Тем более что там я плачу 15%?
Какие документы я должен приложить к своей декларации чтобы второй раз не платить налог.
02.02.2010 14:37:51   Larisa Moskvina
1) Облагаемое лицо из Латвии оказывает транспортные услуги (доставка импортируемого товара) из России в Латвию облагаемому лицу из Латвии .
Какую ставку налога должна показать в счете латвийская фирма?

2) Облагаемое лицо из Латвии оказывает транспортные услуги на територии России облагаемому Латвийскому лицу .
Какую ставку налога должна показать в счете латвийская фирма?
02.02.2010 15:20:53   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.02.2010 15:22:06   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.02.2010 15:23:05   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.02.2010 15:25:46   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.02.2010 15:26:52   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.02.2010 15:31:45  


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.02.2010 15:34:54   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

03.02.2010 08:27:51   Olga Mihailova
Наша фирма является гарантом по кредиту другого, не связанного предприятия. Кроме того, наше основное средство является залогом по этому кредиту.Надо ли создавать резерв по этому кредиту на сумму основного средства? Или на сумму всего кредита, ежемесячно уменьшая резерв на сумму возвращенного кредита?
03.02.2010 10:57:25   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

03.02.2010 16:07:10   Ольга Интра
В декабре 2009 Латв.фирма выполняет заказ Польской фирмы по монтажу оборудования на территории Белоруссии. Работы выполняют две Бел-кие фирмы, товар закупается в Белоруссии. Акт приема-передачи подписан в Белоруссии. Счета от Белорусск.фирм на товар и услуги включают НДС 18% и в НДС декларации латв.фирмы эта сделка отражена не была,т.к.место сделки Белоруссия. Сумма счета Латвийской фирмы Польской фирме за монтаж по той же причине в НДС декларации не отражена. Правильно ли это?
По этой же сделке уже в январе был получен счет от Польского инженера, физ.лица за проведение шеф-монтажа этого оборудования, с НДС 0%. Нужно ли начислить реверс и отразить в НДС декларации по стр. 54/63?
Спасибо.
03.02.2010 16:55:04   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

04.02.2010 09:49:39   Oksana Melnikova
Покупаем товар в Литве и продаем в Эстонию. Все участники сделки - налогооплательщики. Товар в Латвию не заходит (CMR Литва-Эстония).
1.Является ли это треугольной сделкой согласно 2п.2ч.27статьи закона, где Латвийская фирма выступает как посредник?
2.Надо ли при покупке товара начислять налог и реверс?
3.В инвойсе в Эстонию ставим 0% или эта сделка является поставкой товара на расстоянии на территории ЕС и мы не начисляем налог?
Спасибо!
04.02.2010 14:17:11   Alla Kozlovska
Работник фирмы работает с окладом 200,00 латов в месяц. На работника пришло два исполнительных листа, каждый на 30% от всех доходов, итого получается 60%. Скажите пожалуйста, как мне удовлетворить оба требования, сколько всего процентов от з/п я могу удерживать и с какой суммы? Благодарю.
04.02.2010 19:44:14   Jeļena I.
Самозанятой работник зарегистрирован как плательщик НДС  с 1 сентября. В сентябре  ему на расчетный счет поступают доходы от сданной в аренду принадлежащей ему недвижимости по счетам за предыдущие месяцы, т.е. выписанные без НДС.
Как сдавать отчет по НДС за сентябрь - начаслять НДС с данных доходов или нет?
05.02.2010 10:29:16   Jevģenija Zelenkova
1) Физическая персона сдаёт в аренду помещения предприятию. Предприятие само удерживает и перечисляет в бюджет подоходный налог с населения. Нужно ли при этом физ. персоне согласно закона о подоходном налоге с населения 28.ст.8.ч. и 11.ст. 12.ч. в 5-дн. срок информировать VID о заключённом договоре аренды? Или в таком случае физ. персона должна сама платить налог ?
05.02.2010 11:07:55   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

05.02.2010 11:35:50   Alla Kozlovska
Листы от судебных исполнителей на удержание долгов в пользу третьих лиц ( не аллименты и не налоги).
05.02.2010 15:45:51   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

05.02.2010 15:46:47   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

05.02.2010 15:47:56   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

05.02.2010 15:52:13   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

05.02.2010 15:53:14   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

05.02.2010 15:55:05   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

05.02.2010 15:55:45   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

05.02.2010 15:57:42   Майя Алексеева


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

05.02.2010 16:13:28   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

08.02.2010 15:13:17   Tatjana Hana
Поясните,пожалуйста,дату отражения НДС в декларации по услугам, место оказания которых определяется согласно части 4 статьи 4 прим, для юр. лиц,как для продавцов этих услуг,так и для их получателей. Место оказания услуг - Латвия. Желательно,пояснить это статьёй закона.
08.02.2010 17:00:38   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

08.02.2010 20:48:40   Стелла Терявяйнен
Здравствуйте.

1.Есть немецкая фирма (НДС плательщик) далее по тексту DE фирма
2. Есть латвийская (НДС плательщик) далее по тексту LV фирма
3. Есть физ.лицо из России. RU физ

происходит следующее:

1.    LV фирма размещает информацию в интернете на своем сайте, где предлагает бытовые приборы, которые производит DE фирма.
2.    RU физ.лицо через интернет делает заказ LV фирме на поставку бытового прибора.
3.    LV фирма выставляет счет на полную оплату товара RU физ. лицу.
4.    LV фирма переадресует заказ DE фирме.
5.    DE фирма выставляет счет LV фирме с 0% НДС и указанием, что конечный получатель товара RU физ.
6.    После получения денег от LV фирмы,  DE фирма отправляет  товар почтой в Россию.
т.е. товар в Латвию не заходит.

Вопрос: по какой ставке НДС облагается данная сделка для LV фирмы применяя нормы закона 2009-го года и 2010-го года? И в каких строках НДС декларации отражается данная сделка?

Спасибо.
09.02.2010 10:31:26   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2010 10:37:56   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2010 10:56:57   Olga Kononova
Прокомментируйте, пожалуйста, п. 17 правил КМ 1666. Если работник, который использует авто, компенсирует фирме расходы за использование авто в личных целях, например 70 латов в месяц, (независимо от количества километров в месяц, в соответсвии с п.6), то в данном случае фирма не платит ПНН? Должна ли фирма выставлять счет работнику с НДС? Подлежит ли такой вид дохода фирмы обложению ПНП?
09.02.2010 12:06:51   Anna Radionova
Добрый день!
1)Латвийская компания НДС плательщик преобрела товар у облагаемого лица из ЕС. Покупателем товара у Латвийской фирмы является юр.лицо из 3-ей страны. По условиям договора товар транспортитруется  из 3-ьей страны в з-ью страну, минуя Латвию.

Вопрос: отражается ли  в НДС декларации данная сделка, как покупка, так и продажа товара? Если да, то в каких строчках  декларации.

2)Латвийская компания плательщик НДС получила услугу рекламы в электоронном виде от google.com.

Вопрос:применяется ли НДС в реверсном порядке к данной сделки или не применяется НДС.И в каких строках декларации отражается данная сделка?

Спасибо.
09.02.2010 13:06:04   Alla Beļajeva
Жилищный кооператив собственников квартир
1. Заключает договор на очистку чердака с одним из членов правления кооператива на определенную сумму,трудовых отношений с этим членом правления нет, на эту же сумму решением правления кооператива снимаются коммунальные платежи. Налоги: такие же, как и при трудовом договоре, кроме налога на риск?
2. Решением правления кооператива одному из членов правления выдается премия (трудовых отношений нет)за помощь в составлении писем арендаторам. Ситуация та же - снимаются коммунальные платежи. Налоги: такие же, как и при трудовом договоре, кроме налога на риск?
Спасибо!
10.02.2010 11:03:33   Larisa Romaņuka
Получаем счёт от Белорусской траспортной компании
Оплата траспортно-экспедиционных услуг по территории Беларусь( жел.дорога)(в частности каменного угля) .Груз направляется из России в Польшу. Для нашей компании оказавают услугу только по территории Беларусь.
Вопрос: В связи с новыми изменениями в законодательстве PVN . Должен ли полученный счёт от Белоруской компании появиться в декларации по PVN  и если да - в какой стр.?
И надо ли начислять реверс ?
Спасибо. С уважением Лариса Романюк.
10.02.2010 11:44:14   Lubov Telnova
Может ли председатель правления исполнять свои обязанности: подписывать документы,закупать товар,проводить семинары и лекции для клиентов,т.е.фактически работать, без денежного вознаграждения?и можно ли при этом списывать его расходы на бензин и оформлять на него авансовые отчеты по хоз.расходам?
10.02.2010 12:54:37   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

10.02.2010 13:06:19   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

10.02.2010 13:15:36   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

10.02.2010 13:16:16   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

10.02.2010 16:51:02   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

10.02.2010 17:08:29   Irina Vrubļevska
За 2009год  хозяйственная деятельность -какая ставка применяется 15% или 26%
11.02.2010 11:49:14   Jeļena Kurazova
У одного из наших дебиторов начался процесс правовой защиты в декабре 2009. В акте сверки они указывают 50% основной суммы долга.Должны ли мы согласиться, или в акте сверки указывем полную сумму дебиторской  задолженности? В своем учете делаем наколения на половину долга  и облагаем ПНП?
Спасибо.
11.02.2010 14:10:01   Natalja Pilecka
Разьясните. Накладных с этого года нет. На предприятии завели единую систему для счетов на услугу, товар, на предоплату. Например
1 аренда  ХХХ00001
2 реализ.товара ХХХ00002
3 предоплата   ХХХ00003- PR

Правильно ли это или надо на кадую заводить отдельно нумерацию ? Как правильно озоглавить: rēķinš, pavadzīme, invoice  vai nodokļu rēķinš, или тоже можно как удобно?
11.02.2010 15:07:59   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

11.02.2010 20:50:19   Jeļena Lokka
Применение НДС к услугам туристических агенств и туроператоров регулирует ст.13 закона о НДС.
Как заполнить приложения и декларацию в связи с изменениями, если фирма оказывает услуги по приему гостей фирмам из ЕС и России на территории Латвии и ЕС(бронирует гостиницы, ж/д и авиа билеты и т.д.) Посредническое вознаграждение фирмы облагаем налогом 21%.
12.02.2010 10:22:23   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

12.02.2010 10:24:28   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

12.02.2010 10:43:09   Жанна Ростова
Можно ли  списывать в полном объёме (100%) затраты на автомобиль, используемый в хозяйственных и личных целях (амортизация, тех.осмотр, бензин, ремонты), или необходимо расчитывать пропорцию?
12.02.2010 13:47:51   Gaļina Gurgiša
Можно ли распределить прибыль за 2005.год в 2009.году?
12.02.2010 18:19:57   Ольга Михайлова
Латвийское предприятие оказывает услугу Украинской фирме по сертификации американских медикаментов  в Латвии. Какая ставка НДС указывается в счете,как отразить в декларации.
12.02.2010 18:48:41   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

12.02.2010 18:49:29   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

12.02.2010 18:50:06   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

14.02.2010 16:30:41   Ludmila Ijevleva
Поставка товара из Швейцарии на таможенный склад ЛР.Как правильно отразить сделку в декларации 46 строка или 48.2?
С таможенного склада товар идет в Белоруссию КАК ТРАНЗИТ или ЕКСПОРТ в 3-ю страну?Как правильно оформить инвойс и отразить в декларации?  
15.02.2010 11:46:04   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

15.02.2010 11:48:17   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

15.02.2010 11:49:05   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

15.02.2010 12:46:54   Jura R
На фирме в 2009 году не было доходов.Для получения инвестиций под проект произведены следующие расходы: командировки,оплата лизинга автомобиля,другие траснпортные расходы (бензин,ремонт),аренда офиса,зарплата бухгалтера (начислена,но не выплачена).Все расходы оплачены за счет заёмных средств.
Вопрос: В балансе 2009 года произведенные расходы показать как убытки или их можно отнести на расходы будущих периодов?
15.02.2010 15:08:18   Olga Gurjeva
1. Что понимать под услугами посредника, связанного с недвижимой собственностью? Могут ли это быть услуги посредника по аренде недвижимости ( например, конференцзала при организации конференции вне территории Латвии) или услуги посредника по размещению гостей (т.е. предоставление гостиничных номеров вне территории Латвии для участников конференции)? Имеет ли значение кому оказывается эта услуга? например, мы регистрируем и заказываем проживание участникам конференции врачей , оплачивает наши счета латвийская фирма, а конференция проходит:
а) в Евросоюзе или б) в третьей стране. А если заказывается конференция для фирмы не латвийской и вне Латвии?

2. Услуги питания. Мы не ресторан, но можем заказать для клиентов обед в любом ресторане вне Латвии. Означает ли это, что эта услуга не попадает под действие закона о НДС?
15.02.2010 15:22:45   Diāna Ševčenko
Наше предприятие занимается в основном оптовой торговлей продукции для рестаранов (юридич.лицам). В свете тенденции неоплачивать счета, мы решили приобрести кассовый апарат и часть сделок производить наличными. Как правельней оформить кассовый апарат как выездная торговля или автомагазин. И какие есть нюансы в одном и другом варианте? Или мы вообще не можем так торговать?
15.02.2010 16:38:57   Irina Zotova
Патентный поверенный (зарегистрированный на территории России-в договоре указан его ИНН)оказывает услуги по регистрации патентов в России и выставляет счет на свои услуги ( в счете, правда, нет ни его ИНН, нет и ссылок на НДС).
1. Необходимо ли при получении счета рассчитывать сумму социального и подоходного налогов(предварительно зарегистрировав его как платедьщика налогов в Латвии).
2. Если считать его юридическим лицом(наличие ИНН), делать реверс в момент получения счета на услугу.
С уважением.
16.02.2010 12:17:23   Galina Klimenko
Фирма оказала услуги по судоремонту (в Латвийском порту)  американской  компании-судовладельцу  Transnet LLC . Удивительно, но на вопрос:  "Ваш регистрационный  номер фирмы " ответили : "А его нет , у нас только юридический адрес " . Как быть с 0% (7ст.1часть 4.4. пункт ) В декларации PVN  пункт 48 или 48.2  показывать , в отчете PNV 1  раздел 3 ?  
16.02.2010 12:26:06   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

16.02.2010 12:27:05   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

16.02.2010 12:27:42   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

16.02.2010 13:21:45   L F
Добрый день!
Юридическое лицо (ЛР резидент, НДС плательщик) получает и оказывает услуги, упомянутые в списке исключений под №13 (переводы, консультации и т.д.).
- Правильно ли определены ставки НДС и отражены сделки в отчетах? (см. сводную таблицу два варианта А) ЛР плателщик НДС оказывает услуги и Б) ЛР плателщик НДС получает услуги)
1. Лицо, осуществляющее хоз. деятельность в ЛР (ЛР рег. НДС номер) –
А) НДС 21%; Номера строк в НДС декларации – 41, 52; НДС приложения PVN 1(III);
Б) 21%; 62; PVN 1(I);
2. Лицо, не осуществляющее хоз. деятельность в ЛР (нет ЛР рег. НДС номера) –
А) 21%; 41,52; PVN 1(III);
Б) X;X;X;
3. Лицо, осуществляющее хоз. деятельность в ЕС (ЕС рег. НДС номер) –
А) X; X; PVN 2;
Б) 21%; 50, 55, 64; PVN 1(II);
4. Лицо, осуществляющее хоз. деятельность в ЕС (нет ЕС рег. НДС номера) –
А) 21%; 48.2, 52; PVN 1(III);
Б) 21%; 54, 63; X;
5. Прочие иностранные лица (лица из ЕС не осуществляющие хоз.д.; лица из прочих стран, независимо от того ведут они хоз.д. или нет) –
А) X; 48.2; PVN 1(III);
Б) 21%; 54, 63; X.
- Нет ли необходимости считать пропорцию, корректирующую предналог, т.к. ранее применяемая для этого вида услуг ставка 0% отменена?
Спасибо.
16.02.2010 14:35:33   Diana Ceha
Фирма купила товар в третьей стране и продала его,не ввозя на территорию Латвии, фирме налогоплательщику Латвии.Сделка была оформлена в форме инвойса, без начисления ПВН. При отражении в III части отчета НДС 1, происходит начисление ПВН. Но сделка прошла не на территории Латвии. Она не является объектом начисления ПВН. В какой строке декларации нам надо отразить эту сделку, чтобы получить правильный результат по начислению налога.
16.02.2010 15:31:38   Viktorija Solovjova
Дочерняя фирма в Латвии, получает от материнской Шведской компании по шведскому инвойсу не растаможенный товар (товар из Мексики на прямую поставляется на таможенный склад в Риге, держателем товара является Шведская фирма),далее этот товар проходит таможенные процедуры и уплачивается НДС, так как в дальнейшем товар в основном реализовывается в страны ЕС со ставкой  НДС 0% ,мы получили разрешение на особое применение НДС режима, я хотела узнать как привильно теперь оформлять НДС декларацию, а именно, в какие строки что нужно указывать, какие суммы пойдут в 52 строку ,а какие в 61 и нужно ли в декларации указывать сумму импортированного товара?
16.02.2010 17:26:26   TAMĀRA PATRINA
Облагаются ли налогом на природные ресурсы ввозимые из третьих стран и из Евросоза резервные части для бытовой техники ( стиральных машин,мобильных телефонов, фототехники, компьютеров,,,,) Если да,то по какой ставке?
17.02.2010 09:16:58   olga maksa
Добрый день! На данный момент бухгалтер работает по трудовому договору,с принадлежащим ему  компъютером и бухгалтерской программой(в трудовом договоре это указанно, на все есть лицензия.)Теперь работодатель предлагает бухгалтеру заключить договор на обслуживание, и бухгалтеру зарегистрироваться как лицо вед.хоз.деятельность.
На фирме нет другого бухгалтера.Что необходимо оформить, чтобы бухгалтер со стороны имел право подписывать кассовые ордера, ведомости и др.документы фирмы. И может ли фирма заключать такой договор, если в штате фирмы нет бухгалтера, а будет только со стороны. Какие нюансы лучше оговорить в договоре на бухгалтерское обслуживание? Cпасибо!
17.02.2010 10:02:03   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

17.02.2010 10:03:28   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

17.02.2010 10:05:02   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

17.02.2010 10:05:55   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

17.02.2010 10:06:54   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

17.02.2010 11:51:29   Jeļena Kākere
Добрый день!
Вопрос- Латвийская фирма оказавает услуги по финансовым сделкам третьим странам. В результате получает комиссионные за сделки по финансовым операциям (Международный рынок FOREX), которые осуществляют жители Латвии. Как правильно оформить счет на полученные комисионные в 2009 и 2010 годах. Какая ставка НДС должна быть указана в счете. На какие статьи закона делать ссылки. Как правильно отразить в декларации.Спасибо за ответ
17.02.2010 12:08:53   Евгения Ерофеева
Фирма арендует легковой автомобиль у физического лица.Договор аренды лицо зарегистрировало в VID. VID выдал ему справку о том, что он не является лицом ведущим хозяйственную деятельность. И к своим начисленным доходам он сможет применить 15% согласно закона о под. налоге с населения p. 11.Вопрос: я сразу должна 26% удержать или выплатить полностью и сдать отчет о не удержанном  налоге?
17.02.2010 14:02:39   Jeļena Stikāne
Предприятие получает сырье из стран ЕС на обработку без цены.
Готовая продукция отправляется заказчику в третью страну. С заказчиком заключен договор, где указывается цена единицы товара со стоимостью сырья и цена обработки-услуги (без стоимости сырья).
В инвойсе пишется полная стоимость товара (которая совпадает с таможенной декларацией) и отдельно стоимость услуги к оплате.
Как в PVN декларации должны быть отражены такого рода сделки и какими проводками по бухгалтерии проводить данные сделки, если сырье приходит на обработку без стоимости?

17.02.2010 18:03:42   Tatjana Seikstule
Латвийская фирма НДС плательщик и Российская фирма (ООО) заключили договор на изготовление и доставку электронным способом  различных репортажей и программ, в том числе культурных, художественных, спортивных, научных, развлекательных аудиороликов С ПРАВОМ радиовещания в эфире
С Российской стороны выставляется счёт, составляется Уведомление о передаче исключительной лицензии на программы,  и Акт об отсутствии претензий  на оказанные услуги.
Вопрос: Как правильно провести эту сделку по НДС декларации в 2009 и в 2010 году? Какие налоги, кроме НДС, должна заплатить латвийская фирма?
18.02.2010 09:05:38   Jeļena Rubena
Резидент ЛР (оптоиая торговля)поставляет товар в Эстонию.Большая часть эстонских предприятий, преимущественно маленьких,желает расплачиваться только наличными,т.к.не желает платить комиссионные , перечесляя через банк.1)Имеем ли мы право принимать наличные?2)Если имеем,нужно ли декларировать сделки? 3)Может ли физическое лицо в Эстонии одной суммой (от имени нескольких предприятий,с расшифровкой последних в платежном поручении)внести деньги на наш р/счет? Спасибо!
18.02.2010 13:39:47   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

18.02.2010 13:40:54   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

18.02.2010 13:42:23   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

18.02.2010 13:44:06  


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

18.02.2010 16:45:02   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

18.02.2010 17:00:06   Valentina Kirsanova
Для автоперевозчиков и экспедиторов, если применяется ствка 0% согласно ст.7 ч.1.п.2. В каких пунктах правил КМ № 933 разъясняются нормы данной статьи закона, чтобы определить, какие документы служат оправдательными? Правильно ли я понимаю, что нам достаточно CMR в качестве оправдательного документа? Укажите, пожалуйста, точный пункт правил КМ № 933...а 154 пункт данных правил относится к части 5 статьи 7?
18.02.2010 17:19:07   Vlada Maksimova
1. Лв компания,плательщик ПВН поставляет товар из Латвии в Хорватию (не ЕС и не ПВН плательщик ).
Вопрос:
ставка налога ?
ПВН декларация строки ?
2.
Лв компания ПВН плательщик , поставляет товар в ЕС ПВН плательщику из Беларусии (товар находится в Беларусии) .
Вопрос: ставка ПВН и строки в декларации ?Спасибо
19.02.2010 09:30:32   Irina Gičeva
Латвийская фирма занимается инспектированием судов их технического состояния,
Инспекция роисходит по всему миру, в зависимости от места нахождения судна.
До 2010 г за выставленные счета применялась ставка 0% на основании 7 статьи 3 части.
На основании какой статьи закона выставлять счета в 2010 году?

19.02.2010 10:16:20   Jekaterina Korotkova
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, будет ли входить в состав годового отчета за 2009г расчет денежного потока и т.д, если  в 2008, 2009годах показатели фирмы  не привышали (250;500 000 и 25)
КАК! Определяются эти 2года?
Gada pārskatu likumā: (5) Ja sabiedrība bilances datumā pārsniedz vai beidz pārsniegt divus no šā panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, tas ietekmē šā panta pirmās daļas nosacījumu piemērošanu tikai tad, ja atkārtojas divus pārskata gadus pēc kārtas.
Спасибо.
19.02.2010 13:03:40   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

19.02.2010 13:04:18   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

19.02.2010 13:04:58   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

19.02.2010 15:11:04   Irina Shopiak
Латвийская фирма НДС плательщик  получает счет от латвийской фирмы НДС плательщика за транспортные услуги  по перевозке груза из ЕС в Россию по ставке 0 % НДС по ст.7 ч.1 п.2.Отражается ли эта сделка в Декларации НДС и в каких строках ? Спасибо.
19.02.2010 19:30:26   Julija Kozlovska
Физическое лицо - резидент Латвии, являющийся директором и выгодополучателем предприятия, зарегистрированного в офшорной зоне. Предприятие ведет хозяйственную деятельность на таможенном складе на территории Латвии и является латвийским НДС-плательщиком. У предприятия имеется расчетный счет в одном из латвийских банков, где предприятие ведет расчет с поставщиками и покупателями. Какие налоги, связанные с деятельностью предприятия, должен платить директор вышеупомянутого предприятия на территории Латвии? Какие налоги должно платить это офшорное предприятие за директора? Нужно ли  сдавать в латвийскую СГД социальный отчет за директора?
23.02.2010 12:23:00   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

23.02.2010 12:31:36   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

23.02.2010 12:49:34   Майя Алексеева


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

24.02.2010 09:25:19   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

24.02.2010 09:26:15   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

24.02.2010 09:26:52   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

24.02.2010 09:27:33   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

11.03.2010 11:13:45   Любовь Васильева
С чего начать,как вести бухгалтерию и какие налоги платить(род занятий - флористика конфетные букеты и выращивание грибов
Спасибо
11.03.2010 19:59:06  


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

25.01.2011 09:25:26   Svetlana Rednikina
Деятельность фирмы-установка сигнализации и обслуживаниею Имеется оперативная легковая машина. От налога на легковой автотранспорт
освобождена.
Какую сумму налога на добавленную стоимость
списывать в предналог 100% или 80%

Заранне спасибо
25.01.2011 11:42:09   Jelena Audere
На фирму зарегистрирована репрезентационная машина. По договору безвозмездного пользования машиной пользуется физическое лицо, которое и оплачивает все расходы по машине. Если зарегистрировать физическое лицо, как "держатель" машины, то фирма не должна платить транспортный налог?  
25.01.2011 12:44:22   Galina Ivanova
Можно ли списать в предналог акцептованный в 2003 году,но не уплаченный по сегодняшний день НДС 18% ?Спасибо.
25.01.2011 13:12:39   Nadežda Zabanova
  В момент начисления дивидендов в 2006 году у SIA была прибыль(1 учредитель), но дивиденды полностью не выплачены. Из годового отчёта следует, что в 2009. и 2010. году убыток, а руководитель снял с банковского счёта сумму дивидендов в 2010.году. Из Ст 161.(4)Комерческого закона - Дивиденды не разрешается устанавливать, начислять и выплачивать, если из годового отчета следует, что собственный капитал общества меньше основного капитала.
Подскажите пожалуйста, имеет ли руководитель право на получение дивидендов, если на момент выплаты фирма терпит убыток?
Спасибо
25.01.2011 14:23:18   Jūlija Kļimoviča
Помогите пожалуйста.
Я работаю в транспортной фирме (60 водителей), мы оплачиваем водетелям дорогу с Риги до Испании (покупаем билеты на самолёт или на паром....), но иногда бывает так, что водители предпочитают ехать на своих легковых машинах до Испании. Их машины не используются  для списания бензина в целом на фирме!!!!!  Вопрос, как правильнее списать этот бензин в 2011 году. Нужно ли подписывать с ними договор о безвозмездном пользовании или будет достаточно распоряжения начальника о том, что бензин используется для транспортировки водителей на непосредственное место работы !!!!
У мена создалось впечатление, что такой бензин будет ставится на 82.... и востанавливается в UIN декларации если нет GPS.
25.01.2011 15:08:14   Darja Necepurenko
Добрый день!

Скажите пожалуйста, как правильно оформить трудовые отношения с гражданином Франции? Работа связана с оказанием услуг.

Какие документы требуются от гражданина ЕС и какие налоговые ставки применяются при оплате труда?

В какие инстанции необходимо сообщить о начале трудовых отношений с указанным лицом?

Заранее благодарю за Ваш ответ!


С уважением,
Дарья Нечепуренко
25.01.2011 19:12:59   Ludmila Gavirina
Если Латвийская фирма оплачивает услуги(изготовление мебели)в Литве физическому лицу-индивидуальному предпринимателю через банк ,возникает ли при этом необходимость подавать отчет о выплаченных суммах физическому лицу-нерезиденту в СГД Латвии?
26.01.2011 09:56:54   Diana Ceha
У фирмы образовалась переплата по PVN . Может ли фирма в следующем месяце использовать переплату предыдущего месяца для частичного погашения текущего платежа по этому налогу.
26.01.2011 09:59:07   Рудольф Рейх
Нерезидент (гр. Израеля) владеет недвижимой собственностью в Латвии и хочет сдать её в аренду/найм.
Вопрос: требуется ли ему регистрироваться как лицу занимающемуся хозяйственной деятельностью и подавать в Латвии декларацию о доходах, если :
а) недвижимость сдаётся в аренду SIA
б) недвижимость сдаётся в безвозмездное пользование физ. лицу резиденту Латвии?

Спасибо!
26.01.2011 11:42:16   Irina Tkacova
Собственник предприятия (SIA)платит за бензин для своей личной автомашины с расчетного счета предприятия уже с июля 2010 года. Договора аренды авто нет. Есть путевки на поездки по хозяйственным нуждам, командировки в Россию. Можно ли списать эти затраты на расходы хоз.деятельности как компенсацию по правилам 112 п.4.9. и все. Или необходим договор аренды авто? Нужно ли платить транспортный налог? Подскажите, пожалуйста, наилучшую схему.
26.01.2011 12:56:49   Nataļja Natalja
Sia приобретает у физического лица, зарегистрированного как PVN плательщик, по накладной пиломатериалы. Лес не является собственностью физ.лица.
Обязано ли Sia:
1. удержать ПНН в размере 10 %?
2. подать сообщение о выплаченных суммах в СГД?

Спасибо.
26.01.2011 14:40:04   Dina Dorenska
По новым правилам как расчитывается допустимая сумма суточных, которая не подлежит налогооблажению, в рабочих поездках в Германию автоводителю, у которого зарплата 200 лат в месяц ?
26.01.2011 15:41:05   Lubova Sashina
Фирма  "АВС" купила землю с лесом. На купленное имущество с продавцом земли с лесом имеются :
  1).заключены 2 договора : отдельно на землю ( стоимость указана) и отдельно на лес
( стоимость указана)
2). оформлена земельная книга на землю и лес как единое целое ,без разделения стоимости.
Фирма "АВС"продала лес на вырубку, земля осталась в собственности фирмы "АВС".

ВОПРОС: можно ли списать в расходы  стоимость леса,указаннаю в договоре с продавцом , но не выделенную отдельно в земельной книге? Оценка стоимости леса  не производилась.А если оценка стоимости леса  
производилась?

27.01.2011 08:53:46   Svetlana Pavlova
Учредитель дал фирме займ-$ 50000,00 (по договору-на 1 год,без процентов-0 %,Учредитель не хочет получать %).Учредитель -связан.лицо.Займ вернули $ 10000,00(май),$ 15000,00(ноябрь).На конец года остаток- $ 25000,00.Нужно ли коррект-ть(увеличивать)НОД в декл.по налогу на прибыль( рассчитывать % за пользование займом),как сделки со связанными лицами?
Если нужно ,то как правильно? Например:
1).вар.-с учетом погашения займа:$ 50000,00 *ср.стат.% по кр,кредитам на конец 2010.г. :365 *кол.дн.(1-5 мес.).$ 40000,00 *ср.стат.% по кр,кредитам на конец 2010.г. :365 *кол.дн.(6-11мес.).$ 25000,00 *ср.стат.% по кр,кредитам на конец 2010.г. :365 *кол.дн.(декабрь).
2).вар.-На конец года остаток- $ 25000,00*ср.стат.% по кр,кредитам на конец 2010.г.
Мнения разные-поступай ,как по договору ( 0 %)и ничего не корректируется.А если сделка наоборот(фирма дала займ учредителю без %)?Разъясрите все моменты таких сделок !
27.01.2011 10:46:59   Лидия Капусте
На фирме один работник получил II гр. и еще один III гр. инвалидности. Согласно КМ № 138
применяется льгота по ПНН I и II гр.=1296 и  III гр.=1008 ЛАТ в год. Относится ли пониженная ставка по гос.соц.страхованию
в размере 31,78% к вышеупомянутым группам
по инвалидности согласно пункта № 4 Правил КМ № 1199.
27.01.2011 10:53:59   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.01.2011 10:54:57   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.01.2011 10:57:22   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.01.2011 11:01:27   Nelli Biļecka
Резервация  и оплата гостинницы для клиента в странах евросоюза и третьих странах .Фирма не туристическая .
Вопрос:Налог с оборота в счете для клиента и декларации :расчёт и отражение.
Спасибо.
27.01.2011 11:23:26   Viktorija Treimane
Легковая машина взята в оперативный лизинг.
в августе машина была сдана в аренду третьему лицу ( другой фирме).Лизинг предупрежден не был. Через два месяца машину угнали. Было заявление в полицию. Дело заведено. По материалам дела потерпевшей стороной признана Лизинговая компания. Лизинговая компания все равно присылает нам счета за оперативный лизинг. Счета мы оплачиваем. Как быть с ПВН и куда отнести расходы.
27.01.2011 14:19:02   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.01.2011 16:14:02   Tatjana Mihailova
Букет цветов на сумму 50 лат, который подарили в США, был заказан фирме, зарегистрированной в Эстонии. В выписанном счете от Эстонской фирмы НДС-0%. Наша фирма учитывает подарок на сумму 50 лат на счете 8290-другие расходы. Как и в какой строке эта сделка отразится в декларации НДС?
27.01.2011 16:53:56   Irina Timofejeva
Фирма имеет трактор для уборки снега, триммер и газонокосилку, работающие от бензина марки 95Е. Применяется ли к ним новая норма, ограничивающая предналог  до 80% на бензин и ремонты?

Спасибо.
27.01.2011 17:21:44   Nataļja Makarova
завершается процесс ликвидации предприятия,
в балансе кредиторы-займы от учредителей,если закрыть долги по займам,по декларации получается налог в размере 900,00 лат( убытки прошлых лет не покрывают прибыль полученную таким образом ),учредители выведены из состава /назначен ликвидатор/в фирме нет деятельности 2 года).Можно ли оставить в заключительном балансе долг учредителям,если нет,то в каком документе оговорено это положение
Спасибо за ответ
27.01.2011 17:56:14   Irina Kalina
В ноябре 2010 оплачен аванс за покупку презентационного автомобиля 12000 лат SIA Domenikss,PVN 21% вычтен как предналог в декларации за ноябрь 2010,
Покупка автомобиля по накладной оформлена в финансовый лизинг в январе 2011- 35000 лат,
Что в этом случае происходит с НДС ? Что возможно списать в преналог и как быть зачетом аванса ?
28.01.2011 11:08:00   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

28.01.2011 12:49:08   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

28.01.2011 16:16:02   Tatjana Markelova
Компания арендует помещение магазина, на балансе отсутствует большое количество встроенной мебели (все покупалось у другой фирмы, а там уже было списано с учета). Какая есть возможность поставить это на баланс? Можно ли сделать Д 1230 К 8...? На основании чего? Как это отразится на налогах? Возможен ли налоговый износ?

Спасибо!
30.01.2011 16:23:45   natalia ivanova
Фирма отчитывается по НДС  по кассову методу с 01,01,2010.г.На 31,12,2010.г.есть неоплаченные счета покупателей (Д2310) и поэтому  НДС по этим счетам в декларации НДС за 2010 не включены.Срок задержки этих платежей - 3 месяца,6 месяцев,и более.Когда мне надо   НДС по этим счетам  включить в декларацию НДС-
1.Когда деньги по оплате поступят на счет.
2.Или на такую просрочку существуют другие правила НДС.
  
30.01.2011 20:03:53   Nataļja Smoļina
На 01.01.2011.переплата по налогу,который образовался на 30.06.2010 г.В июле 2010 писали заявление на перенос в счет уплаты текущих платежей.Надо ли в 2011 году писать такое же заявление. Спасибо.
31.01.2011 10:23:15   Alla čerņagova
Фирма А является держателем легковой автомашины (владелец Swedbank Līzings) и сдает данный а/м согласно договору в аренду фирме В. Фирма В использует эту а/м в том числе и в личных целях. Swedbank Līzing не дал разрешения для регистрации в CSDD фирмы В как держателя а/м. Автоматически налог на легковой транспорт предприятия платит фирма А. Означает ли это, что фирма В попадает под все условия как неплательщик вышеуказанного налога и есть ли возможность для фирмы В платить налог и без дополнительных проблем использовать а/м в личных целях? Спасибо.
31.01.2011 11:11:35   Anna Akuliča
Сестра имеет недвижимость (землю) и сдает ее в аренду, зарегистрировавшись,как самозанятое лицо,
Скажите пожалуйста,может ли она доверить  получение своих доходов брату, не переписывая на него свою собственность, но
чтобы ей не вести отчетность и он сам платил все налоги.
31.01.2011 11:15:28   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2011 11:27:57   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2011 11:32:15   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2011 11:52:15   Участник Праздника бухгалтера
Облагаются ли налогом страховые выплаты, полученные от иностранной страховой компании. Если берутся, то, в каких размерах и кто их выплачивает?
31.01.2011 11:54:05   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2011 12:02:48   Участник Праздника бухгалтера
Какие есть дополнительные льготы для инвалидов и для репрессированных? Правильно ли при расчете налогообложения репрессированных применять необлагаемый минимум плюс дополнительную льготу?
31.01.2011 12:04:25   Участник Праздника бухгалтера
Какой размер необлагаемого минимума для пенсионера-инвалида 2-ой группы в 2011 году?
31.01.2011 12:06:13   Участник Праздника бухгалтера
Как должен выглядеть годовой отчет SIA – плательщика налога на микропредприятия? Нужно ли подавать сообщение о подоходном налоге с населения до 1 февраля по работникам такого предприятия?
31.01.2011 12:07:53   Участник Праздника бухгалтера
В какую графу сообщения о подоходном налоге вносить сумму дивидендов и 10% налог? Надо ли делать отдельно сообщение по дивидендам? В какую графу вносить в декларации?
31.01.2011 12:09:38   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2011 12:10:54   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2011 12:12:38   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2011 12:14:24   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2011 12:19:35   Участник Праздника бухгалтера
Парикмахер – самозанятое лицо, арендует в салоне рабочее место, использует материалы салона.
1) Можно ли самозанятому лицу предоставлять материалы без оплаты?
2) Можно ли в аренду включать фиксированную плату за материалы, не выписывая накладную?
31.01.2011 12:21:20   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2011 12:28:02   Участник Праздника бухгалтера
Предприятие продает машину в феврале 2011 года. Технический осмотр будет в июле. Надо ли платить налог при продаже и за сколько месяцев?
31.01.2011 12:29:22   Участник Праздника бухгалтера
На фирме репрезентационный автомобиль. В прошлые годы мы не отчисляли предналог по бензину, а также по расходам на автомобиль. В этом году я должна платить налог на машину, а НДС также не могу отчислять по расходам?
31.01.2011 12:31:00   Участник Праздника бухгалтера
Собственником транспортного средства является компания, а держателем в тех.паспорте указано физическое лицо.
Может ли компания-собственник, платить налог и списывать все расходы на транспортное средство на хозяйственные нужды компании, не меняя держателя?
31.01.2011 12:32:35   Участник Праздника бухгалтера
Легковая машина используется в хоз.деятельности и в личных целях. Надо ли путевые листы или достаточно только показания спидометра (одометра) для списания топлива. GPS не будет устанавливаться. Как отразится использование легковой автомашины на личные нужды на НДС, расчете износа и декларации ПНП. В CSDD налог будет оплачен. Спасибо.
31.01.2011 12:33:42   Участник Праздника бухгалтера
Владелец транспортного средства – физическое лицо, ведущее х/д. Зарегистрировано в статусе самозанятого лица. Обязано ли это лицо платить нововведенный налог на транспортные средства? Как уплата/ неуплата налога на транспортные средства влияет на расчет облагаемого дохода самозанятого лица? Меняется ли схема списания расходов в случае уплаты вышеупомянутого налога?
31.01.2011 12:35:06   Участник Праздника бухгалтера
Ограничение в списании НДС 20% по эксплуатации автомобиля относится к автомобилям приобретенным (арендованным и т.д.) с 01.01.2011. или также к автомобилям, которые были приобретены до 2011 года?
31.01.2011 12:37:19   Участник Праздника бухгалтера
1) В 2009 году в ноябре украли транспортное средство. Заведено уголовное дело. Какие действия бухгалтера? Следствие идет, результатов никаких.
2) Скажите пару слов о самозанятых лицах, какие там отчеты и когда их сдавать?
Спасибо.
31.01.2011 12:40:01   Участник Праздника бухгалтера
1) Платят новый транспортный налог только через CSDD? Отменяют тоже только через CSDD? Если тех.осмотр был 15.12.2010 г., то надо ехать в CSDD и платить сейчас?
2) Если легковой автомобиль приобретен до 01.01.2011., то предналог за горючее и ремонт списывается в размере 100%?
3) Если автомобиль в финансовом лизинге, фирма может отказаться от уплаты нового налога, если не будет проводить никаких расходов по автомобилю, нужно ли что-то доказывать при проверке (конечно, этим автомобилем будут «негласно» пользоваться)?
31.01.2011 12:41:31   Участник Праздника бухгалтера
1) Обязательно ли сдавать годовой отчет в EDS?
2) Если тех.осмотр в сентябре, то налог на машину 19 латов х 9 (1 часть), а вторая часть 19 латов х 3 (до 15.12.)?
31.01.2011 12:42:42   Участник Праздника бухгалтера
Нужно ли оформлять путевые листы, если уплачивается налог на легковой транспорт предприятия, и где это написано (статья закона)?
31.01.2011 12:44:02   Участник Праздника бухгалтера
Нужно ли платить транспортный налог на ТС, если автомашина взята в лизинг и фактически принадлежит банку (до полной выплаты)?
31.01.2011 12:45:27   Участник Праздника бухгалтера
В январе 2011 года перепишем (перерегистрируем) легковой автомобиль с фирмы на частное лицо. Надо ли будет платить транспортный налог за полгода? Тех.осмотр будем проходить в феврале.
31.01.2011 12:46:33   Участник Праздника бухгалтера
1) Самозанятое лицо: а) заключило договор patapinājuma с супругом. б) списываются 50% бензина. Должен ли платиться транспортный налог и кем?
2) В 2010 году за автомашину платили налог по автовыгоде – расходы по бензину, ремонты и т.д., в расходы не ставились. В 2011 году SIA автоматически становится плательщиком налога на транспортные средства, надо ли показывать автовыгоду? Надо ли регистрироваться неплательщиком этого налога?
31.01.2011 12:51:05   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2011 12:54:06   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2011 12:55:33   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2011 12:56:21   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2011 12:57:25   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2011 12:58:35   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2011 13:00:08   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2011 13:01:30   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2011 13:03:12   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2011 13:03:56   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2011 13:05:07   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2011 13:06:53   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2011 13:07:39   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2011 13:10:43   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2011 13:13:49   Участник Праздника бухгалтера
Латвийское предприятие «резидент» сотрудничает с российским предприятием «нерезидент» по вопросам организации новых технологий в мясной промышленности. Есть договор, по которому российское предприятие согласно выставленным счетам и актам выполненных работ оплачивает данные услуги. Директор латвийского предприятия ежемесячно на несколько дней для контроля и сервисных работ выезжает в Россию. В связи с изменениями в правилах о командировках данные поездки будут считаться командировками или рабочими поездками?
31.01.2011 13:15:42   Участник Праздника бухгалтера
Предприятие занимается транспортными перевозками.
1) Может ли предприятие на основании внутреннего распоряжения выплачивать суточные водителям ниже установленной нормы?
2) Может ли директор (член правления ООО) оплачивать суточные ниже установленных норм?
3) Возможно ли уменьшение размера суточных в служебной поездке по специальному распоряжению руководителя и с письменного согласия работника?
4) Направление хозяйственной деятельности предприятия — международные грузовые автомобильные перевозки. Работники находятся в рабочей поездке в Швеции и в Норвегии. Им установлена заработная плата в размере минимальной. Может ли предприяие установить потолок начисленной за месяц суммы суточных, например в 465 латов?
31.01.2011 13:16:27   Участник Праздника бухгалтера
Договор комиссии
Существует ли сейчас в законодательстве понятие «дать товар на консигнацию», т.е. отгрузить товар продавцу и в конце месяца по его отчету выписать счет реализации? Реализацией считать проданный товар, а не отгруженный продавцу. Какие надо уплатить налоги, если консигнация существует?
31.01.2011 13:17:22   Участник Праздника бухгалтера
Предприятие оказывало услуги по предоставлению информации иностранной компании. Место поставки — Латвия. Счета выставлялись с НДС: в 2008 году — 18%, в 2009 году — 21%, в 2010 году — 21%. В середине 2010 года представитель иностранной компании — получателя услуги привез письмо об освобождении от НДС согласно правилам ЕС от 2005 года. Получатель услуги просит вернуть НДС за все годы, начиная с 2008 года. Выставляет нам счет на возврат НДС. Как правильно оформить изменения в реализации и НДС? Как все изменения отразить в декларации НДС и в годовой декларации?
31.01.2011 13:18:21   Участник Праздника бухгалтера
В 2010 году был заключен договор на транспортную перевозку по маршруту Латвия — Швеция. Перевозка началась 28 декабря 2010 года и закончилась 5 января 2011 года. Можно ли при выписке счета заказчику применять ставку НДС 21%?
31.01.2011 13:20:16   Участник Праздника бухгалтера
Можно ли в январе 2011 года выставить счет со ставкой НДС 21% за услуги, оказанные в декабре 2010 года (реклама на телевидении, радио)?
31.01.2011 13:20:53   Участник Праздника бухгалтера
Договор на выполнение работ заключен 23 декабря 2010 года. По договору предусмотрен аванс 15%. На сумму аванса 30 декабря 2010 года был выписан счет с НДС 21%. Деньги на счет поступили 3 января 2011 года. Какую ставку НДС применять к сумме аванса?
31.01.2011 13:21:36   Участник Праздника бухгалтера
Аванс по счету был получен в декабре 2010 года и налог был указан в декларации за 2010 год по ставке 21%. Счет на поставку товаров был выписан в январе 2011 года. Какая ставка НДС применяется в этой сделке — 21% в т.ч. или 22%?
31.01.2011 13:22:35   Участник Праздника бухгалтера
Предприятие в 2010 году закупило товары на 1000 латов, НДС 21% – 210 латов, всего — 1210 латов. В 2011 году оно возвращает эти товары с НДС 22%. Какая будет общая сумма сделки?
31.01.2011 13:23:58   Участник Праздника бухгалтера
За декабрь 2010 года ООО получило счет, выписанный 13 января 2011 года за услуги, оказанные в декабре 2010 года. Как правильно списать предналог? Получили противоречивые ответы.
31.01.2011 13:24:40   Участник Праздника бухгалтера
Если предприятие выбрало особый режим уплаты НДС в бюджет, то может ли предприятие, которое получает услуги (товар) от такой фирмы, списать предналог в бюджет после получения счета?
31.01.2011 13:25:36   Майя Алексеева


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2011 13:59:56   Майя Алексеева


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2011 14:01:06   Майя Алексеева


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2011 14:01:47   Майя Алексеева


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2011 14:02:45   Майя Алексеева


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2011 14:04:17   Майя Алексеева


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2011 14:04:59   Майя Алексеева


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2011 14:06:23   Майя Алексеева


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2011 14:08:27   Майя Алексеева


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2011 14:09:48   Майя Алексеева


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2011 14:10:44   Майя Алексеева


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2011 14:42:01   Svetlana Prokofjeva
Машина взята в аренду у другого SIA до 31.01.11, но не оформлено пользование в CSDD. В прошлом году начисляли автоблаго и выставляли счет на самопотребление. Чтобы списать затраты по авто в январе можно опять начислить автоблаго(+ к зарплате) или перечислить новый автоналог за месяц? Как будет учтен уплаченный налог фирмой-арендатором для фирмы-собственника?
01.02.2011 11:22:29   Anna Radionova
Добрый день!
Физическое лицо, неведущее хоз.деятельность, дало займ SIA под проценты в 2011 году.
Вопрос:
Какая ставка применяется при удержании ПНН 25% или 10%,когда выплачиваются данные проценты?
Какое сообщение и когда подаётся в СГД?
01.02.2011 12:36:28   Lina Lilina
Физ.лицу принадлежит недвижимость ( статус нежилое помещение) , в собственности уже больше 5 лет, один год в этот период по этому адресу было задекларировано место жительства. Заключен Patapinajuma ligums с фирмой.Никакого дохода физ.лицо не получает. Комунальные счета выписываются на имя фирмы.
Возникнет ли у физ.лица подох.налог с населения при продаже этой недвижимости?
Имеет ли значение , что давно( до начала 5-летнего периода) это физ.лицо сдавало ее в аренду как плательщик фиксированного налога?
Насколько я понимаю задекларировать место жительства можно в любом месте если оно есть в  гос.адресном  регистре ?
01.02.2011 13:51:40   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

01.02.2011 14:26:15   Ludmila Minulova
В 2010 году у фирмы в июле была одна необлагаемая налогом сделка. При составлении июльской декларации была составлена пропорция  и по ней рассчитан отчисляемый  предналог. По результатам года определена пропорция облагаемых сделок за год и она равна 99%. Исходя из 10 статьи (11.1)части закона об НДС можно не применять пропорцию, т.е. списать весь расчитанный предналог в июле месяце.Правильно ли я поняла? спасибо.
01.02.2011 14:27:29   Екатерина Завьялова
SIA "A" плательщик НДС приобрело квартиру для хозяйственных нужд. Сдается под офис SIA "B"- плательщик НДС. Dzīvokļu īpašnieku kooperatīva sabiedrība "C" - плательщик НДС, выставляет счет на комунальные услуги SIA "A". Все услуги выставляются с НДС, статья "apsaimniekošana" выставлена с необлагаемым НДС.
Какую ставку НДС должна применить SIA "A" выставляя счет на комунальные услуги SIA "В" по статье "apsaimniekošana"? С НДС или как необлагаемый НДС?  
01.02.2011 17:09:55   Neļa Eliasa
Сохраняются ли льготы при начислении ПНН на работе в ООО, ведь налоговая книжка сдана в микропредприятие?
02.02.2011 11:43:40   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.02.2011 11:44:51   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.02.2011 11:48:11   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.02.2011 12:00:41   Irina Ershova
Фирма А выполнила работу для фирмы Б , по договору счета выставляются за три месяца.31 января выписан счет за период с 01,11,20100 по 31,01,2011 на сумму 150 латов с учетом новой ставки ндс=22% => 183 лата. Права ли фирма А , если учла всю сумму по счету , как реализацию  января 2011 года? Как правильно отразить этот счет ?
Спасибо!
02.02.2011 12:52:08   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.02.2011 12:56:44   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.02.2011 13:01:40   Участник Праздника бухгалтера
Компания купила недвижимость у физического лица в январе. По закону весь год платить налог на недвижимость должно физическое лицо, а пользоваться будет юридическое лицо.

1) Каким образом юридическое лицо может возместить расходы физическому лицу за уплаченный налог и списать в расходы своей хозяйственной деятельности?

2) Можно ли на данные расходы уменьшить затем ПНП?

3) Похожая ситуация при покупке недвижимости одним юридическим лицом у другого юридического лица. Куда списывать расходы по налогу за недвижимость продавшему юридическому лицу?
02.02.2011 13:02:58   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.02.2011 13:36:33   Irina Ignatenko
с 01.01.2011 предприятия , которые совершают необлагаемые сделки или сделки нормы НДС к которым не применяются и удельный вес этих сделок  в предыдущие 12 месяцев  больше 50% от общей стоимости сделок, вообще не имеют право отчислять предналог за приобретенный, арендованный, или импортированный легковой автомобиль, а также предналог за расходы связанные с эксплуатацией автомобилей и за приобретенное топливо.
1.Мы транспортная компания и в основном
местом предоставления транспортной услуги является Россия и ES (статья 41, часть 4, закона «О НДС»)получается мы не имеем право отчислять предналог за расходы связанные с эксплуатацией автомобилей и за приобретенное топливо или я не права?
2.Cчет из России за ремонт выставлен с 18% НДС - эта сделка вне НДС или надо реверс?
02.02.2011 13:39:28   Svetlana Dacenko
Облагаемое лицо из Латвии оказывает транспортные услуги по перевозке груза из LV в RU облагаемому лицу из Литвы.
Какую ставку налога должна показать в счете латвийская фирма  и как такая сделка отражается в PVN декларации?
02.02.2011 14:21:46   Tatjana Siņicina
Член совета латвийского А/S из Москвы летит самолетом в Ригу.Просит оплатить ему дорогу и гостиницу(есть документы). А также  билеты из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, так как поездки он совершал, решая вопросы А/S. Можно ли поездки  в свете новых правил КМ 969 от 12.10.10.оформить как командировки  и  компенсировать расходы, или  надо начислять налоги? Какие?

Спасибо
02.02.2011 16:59:50   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.02.2011 17:02:22   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.02.2011 17:02:41   Nadežda Ļeonova
Латвийская фирма, плательщик НДС,закупает товар на территории ЕС(Венгрия). Продавец американская компания, не зарегистрирована, как НДС плательщик на территории ЕС. Как отражать эти сделки в деклараци?
02.02.2011 17:15:24   Irina Oļeksišina
Легковой автомобиль попал в аварию в конце 2010 года. Можно ли не платить транспортный налог и какие документы нужно оформить. Автомобиль взят в лизинг.
03.02.2011 11:46:34   Jeļena Omeļusika
Учредитель выдал своей фирме беспроцентный заем. У фирмы в отчетном году образовались большие убытки и, как следствие, отрицательный собственный капитал. Оформляется отказ учредителя от возврата займа,сумма займа ставится на прочие доходы. Надо ли эту сумму проводить по ПВН декларации и рассчитывать пропорцию?
Спасибо.
03.02.2011 11:54:27   ira vezane
Правила КМ 969 разрешают взять с собой в командировку другое физ.лицо,не состоящее в труд.отношениях с организ.отправителем.(переводчика).Оплаченные авиабилеты,
гостиница,суточные не будут ли приравниваться к доходам этого другого физич.лица?    
03.02.2011 15:14:24   Alla Šeršņova
Латвийская фирма арендует легковые машины у Литовской компании,Машины оборудованы GPS
Каждый месяц оформляются путевые листы
Вопрос-можно списывать в расходы хоз,деятельности бензин,если машина не зарегестрирована в CSDD    
03.02.2011 15:54:18   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

03.02.2011 15:56:40   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

03.02.2011 15:57:42   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

03.02.2011 15:58:54   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

04.02.2011 11:16:14   Larisa Vasiļjeva
Где можно найти информацию о нормах расхода топлива на автомашины, чтобы выполнить требования правил 933 п.196.1 о не превышении 20%.На сайте СSDD (rokasgramata)расход топлива указан в среднем, в правилах говориться про городской цикл?
04.02.2011 11:20:51   Людмила Сказкина
Основное средство (грузовая машина) находится в лизинге. Руководство решило продать ОС в Германию. При продаже надо ли
возращать лизинговой компании PVN? Обязательства с лизинговой компанией остаются и будет заключен трехсторонний договор.
Спасибо
04.02.2011 12:07:57   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

04.02.2011 12:10:15   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

04.02.2011 12:12:45   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

04.02.2011 12:15:14   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

04.02.2011 12:16:09   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

04.02.2011 12:17:19   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

04.02.2011 12:18:43   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

04.02.2011 12:20:22   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

04.02.2011 12:21:23   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

04.02.2011 12:22:32   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

04.02.2011 12:27:03   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

04.02.2011 13:32:37   Jeļena Sidorenkova
Добрый день.Мы арендуем помещение у физ.лица.Сейчас начинается ремонт и директор договорился с арендодателем,что на время ремонта аренду платить мы не будем.Как это оформить правильно, имеем ли мы прво на это, а то еще проверяющие сочтут это как подарок предприятию.Спасибо
04.02.2011 14:52:05   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

04.02.2011 18:01:50   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

04.02.2011 18:04:04   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

07.02.2011 11:25:05   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

07.02.2011 11:26:34   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

07.02.2011 11:50:19   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

07.02.2011 12:32:50   Anita Laizāne
ООО заключает договор patapinājuma, bez atlīdzības, на использование автомашины работника для нужд общества,в договоре указано, что машина используется с 8:00 до 17:00.
-можно ли списывать на хозрасходы общества бензин 100 %
- к этому случаю относиться компенсация на износ авто 0,03 Ls или это только для арендованных авто
-Как в этом случае PVN 20 % взаконе patapinājums неуказан
-"Не ргозят" ли какие налоги хозяину автомашины?
07.02.2011 15:48:33   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

07.02.2011 16:04:17   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

08.02.2011 13:01:03   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2011 10:28:31   Tatiana Kostyuk
Напишите банковские реквизиты для уплаты
транспортного налога для легкового автотранспорта предприятия,на предприятии в феврале будет продаваться легковой автомобиль,в CSDD операция переоформления
без платежки не происходит
09.02.2011 13:56:12   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2011 14:03:25   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2011 15:21:55   Olga Petrova
Компания заключила договор на покупку земли и здания в декабре с указанием перехода всех прав на недвижимость на дату подписания договора.
Перерегистрация в земельной книге произошла в январе следующего года(могла произойти и позже).
Правильно ли сделала компания, поставив недвижимость на учёт в декабре датой договора, оформив акт ввода в эксплуатацию.
Как быть с дополнительными расходами на перерегистрацию,которые были произведены после ввода в эксплуатацию недвижимости?
10.02.2011 09:43:25   Natalja Klima
В 2009.(май)фирма заплатила аванс в размере 1500,00 лат(Китай).В июле 2009 пришло письмо,что при перевозки на судне возник пожар и товар сгорел.Велась переписка между директором и перевозщиком.И в июне 2010 стало точно известно,что товар пропал.(пришел пакет док-ов с фото судна и.т.д).Как списать дебиторскую задолженность и связано ли это с законом о ПНП?( изначально проводки Д2192К2621).Спасибо.
10.02.2011 10:13:59   Ирина Денисова
Фирма занимается международными перевозками. Шофера постоянно в рабочих поездках (в основном - третьи страны: Беларусь, Россия). Минимальная з/плата - 200 латов. До сих пор начисляли "суточные" не задумываясь, по нормам согласно правилам. Теперь предстоит пересчитывать, чтобы не превысить некий минимум? А если это превышение менее 1 лата? И если таковое превышение будет, какими налогами его облагать? В зарплатной ведомости указывать только з/плату? Тогда будет несоответствие по суммам удержанных налогов. В электронных отчетах сумма соц.отчислений при вписывании суммы з/платы вычисляется автоматически. Как это обходить?
Зараннее спасибо
10.02.2011 10:35:11   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

10.02.2011 10:37:13   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

10.02.2011 11:45:05   Ilona Vesmann
Izvinite, net russkogo shrifta. Hotela uto4nitj po komandirovkam. Jesli u nas rabotnik vesj mesjac nahoditsja v Ukraine, d/a u njego 200 ls v mesjac. Ja s4itaju jemu suto4nije 20*3o dnjej= 600 ls. a daljshe ja delaju 200+600=800 *70%=560, 800-560=240. eto budet oblagajemij dohod rabotnika?i soc i IIN ? a v kakoj ot4ot vklju4atj? v Zinjojums 4to li? mnje dannije o komandirovkah dajut raz v 2 mesjaca, togda mnje sobratj komandirovo4nije za 2 mesjaca io probavitj k zarplate? spasibo
10.02.2011 14:12:24   Irina Berga
Очень прошу,помогите разобраться в бух.проводках и на какие б/счета отражать эти операции? Физ.лица-хозяева фирмы,в штате не числятся,продали фирму юридич.лицу за = Х латов,и согласно решению собрания ассоциации собственников,эта проданная фирма обязуется выплатить прежним хозяевам = Х сумму денег наличкой,кто должен платить налоги при выплате этих денег?, и какие налоги?,нужно ли сообщать в ВИД о выплаченных суммах физ-ким лицам?Большое спасибо за ответ.
10.02.2011 15:58:15   Dalībnieks
Автомобиль,который находится в финансовом лизинге, предприятие сдает в аренду физическому лицу, которое ежемесячно платит аренду. Расходов на этот автомобиль на предприятии нету. 2-3 раза в месяц предприятие использует этот автомобиль для командировки. Кто должен платить налог на легю трансп. ср-ва? Может ли предприятие не платить этот налог?
Спасибо
10.02.2011 16:27:06   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

10.02.2011 16:46:18   Svetlana Svetlaja
Самозанятое лицо сдает в аренду часть не жилого помещения Латвэнерго.Какую максимальную сумму можно взять с Латвэнерго за аренду из расчета за квадратный метр?Каким законом и правилами это  оговорено.Спасибо.
10.02.2011 16:54:30   Галина Садовская
Если автомобиль принадлежит сотруднику фирмы и на основании договора безвозмездного пользования используется фирмой в хозяйственной деят-ти :
1) налог на легковые транспортные средства не платиться
2)GPS не устанавливается
Достаточно ли писать путевки на каждый день и на основании их списывать бензин и другие расходы? Если все расписано, то откуда возникнет благо за использование легкового автомобиля?
Спасибо! Очень жду ответ
11.02.2011 11:16:37   Jeļena Gaveika
Отностися ли ограничение статьи 10 частей 3 и 4 по отчислению предналога НДС по легковым автомобилям предприятия, если:
деятельность предприятия - международные транспортные перевозки;
Перевозки по территории ЕС (партнеру из ЕС - НДС плательщику) за 2010 год составляют больше 50%- по статье 4 прим часть 4 ?
11.02.2011 12:17:33   Zinaida Bernaševska
Порядок оформления выплат компенсации работникам за частичное использование личного авто в служебных целях в соответствии с Правилами К М Nr.899 от 21.09.2010.г ст. 43. Какие нужны внутренние документы? Не появляется ли необходимость платить налоги?
11.02.2011 12:20:52   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

13.02.2011 11:27:29   Ella Lasina
Налоговая книжка работника находится в ООО.Может ли он по совместительству работать и получать зарплату на микропредприятии?
14.02.2011 16:54:54   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

14.02.2011 23:12:18   Marina Cinmane
Неризедент Латвии (гр.России) в дальнейшем(Н),является учредителем Латвийскрй СИА (100% долей), которая в свою очередь является учредителем Литовской фирмы (100%) долей.
(Н) для организации и контроля приезжает:
1.Из России в Латвию для контроля над Латвийской СИА;
2.Из Латвии в Литву для контроля над Литовской фирмой;
3. Из Литвы в Латвию ля контроля над Латвийской СИА;
4. Из России в Литву для контроля над Литовской фирмой.
(Н) вознаграждения не получает.
В каких из перечисленных случаев Латвийская СИЯ может считать расходами хоз.деятельности расходы (Н) на проживание, суточные и билеты и в каких случаях необходимо удержать подох.налог?
15.02.2011 11:41:58   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

15.02.2011 11:43:08   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

15.02.2011 11:48:00   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

15.02.2011 11:51:22   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

15.02.2011 12:01:47   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

15.02.2011 14:37:16   JEĻENA DUBRO
Уставный капитал фирмы-имущество,Фирма не справляется с обязательствами-банк продает имущество фирмы, Основных средств не будет(400000 лат )-раз их забрали а уставный какпитал тогда переделывать в регистре? Не понятно с уставным капиталом,Он так и остается 400000 лат?

Спасибо,
Елена
15.02.2011 18:58:31   Tamara Geļasova
Латвийское предприятие примет участие в выставке в Англии. Английский организатор выставки выставил авансовый счет за участие в сумме 758,70 лат плюс ПВН (VAT) 132,77 лат.
Счет выставлен в ноябре 2010 года.
Оплачен в январе 2011 года.
Выставка состоится в мае 2011 года.
1. Надо ли отражать в бухг.учете счет в 2010 году
2. Как отразить платеж в ПВН декларации?
3. Когда можно будет подавать заявление на возврат VAT, если в марте будет оплачен второй счет на такую же сумму за участие в выставке?
16.02.2011 10:03:39   Marina Astratova
Фирма А (резидент Латвии) имеет задолженность по заемным средствам (счет  5140) перед фирмой В (фирма В является одним из учредителей фирмы А и зарегистрированной в BVI-есть в списке 276).
Перед Фирмой А есть задолженность по заемным средствам (счет 2350) у физического лица (резидент Латвии,один из учредителей фирмы А).
Вопрос:Если будет сделан тройной договор взаимозачетов :между фирмой А , В и физическим лицом о том, что задолженность фирмы А перед фирмой В закрывает физическое лицо;
Если будет сделан тройной договор взаимозачетов :между фирмой А , В и юридическим лицом С(зарегистрированным в Англии) о том, что задолженность фирмы А перед фирмой В закрывает юр.лицо С;
Попадают ли эти сделки под Подоходный налог с предприятий и как они отразятся в бухг.учете?
16.02.2011 15:45:10   Olga Vasiļevska
Подскажите,пожалуйста,как правильно отразить движение вложений в арендованные ОС в отчете "Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats" Нужно ли поступать так же как с другими ОС: считать накопленный износ и показать выбытие? Или надо первоначальную стоимость показывать,как остаточную на начало каждого года ?
16.02.2011 19:02:26   Larisa Drucuna
согласно 8ст.4ч.налог с зар.платы для прочего персонала за год таксации составляет 1,5 мин.зп(300 лат).Какие льготы можно применять при подаче годовой декларации? Спасибо
17.02.2011 10:59:43  


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

17.02.2011 12:22:50   Violeta Maļinovska
Ситуация:Латвийская компания SIA(облаг.юридическая персона) отправила в Германию (ES облаг.юридическая персона) своих работников оказывать строительно-монтажные услуги.Счет за эти услуги выставляет Латв.фирма.Вопрос: Какую ставку НДС применить, в какую строку НДС декларации вписать и какое приложение К НДС декларации, а также как правильно указать в счете в строке PVN объяснение?

Спасибо.
17.02.2011 12:54:51   Larisa Larisova
Добрый день!
В свете 20 % НДС от расходов, связанных с автомобилями, как быть с НДС, включенным в приекшнодоклис, в момент покупки авто у Лизинговой фирмы.Выплаты по лизингу(финансовому) еще продолжаются.Не надо ли 20 % от НДС от оставшейся суммы возвращать в бюджет?
17.02.2011 13:26:56   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

17.02.2011 13:29:22   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

17.02.2011 13:31:25   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

17.02.2011 15:03:56   Валентина Кирсанова
водители в транспортной фирме часто работают в субботу и воскресенье, а в рабочие дни(2дня)они отдыхают.надо ли за субботу и воскресенье платить в двойном размере и какое количество часов подряд он может работать?Спасибо
18.02.2011 09:07:06   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

18.02.2011 09:07:53   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

18.02.2011 09:08:23   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

18.02.2011 13:23:32   Tatjana Grande
1. Латвийская транспортная фирма, плательщик ПВН, выставляет счёт за за грузовую перевозку Латвия – Бельгия. Как правильно оформить счёт (норма закона о ПВН) и отразить сделку в отчётах в двух случаях: если получатель услуги – лицо из ЕС, ведущее хоз.деятельность,
А) имеет ПВН номер,
Б) не зарегистрированно, как плательщик ПВН.
2. Латвийская транспортная фирма, плательщик ПВН, получает счёт  за грузовую перевозку  Бельгия – Нидерланды от лица из ЕС,с зарегистрированным ПВН номером. Как правильно применить ПВН и отразить сделку в отчётах?
Спасибо.
18.02.2011 15:58:53   Tatjana Citoka
Относится ли часть 7.1 статьи 10 закона
"О НДС"на репрезентационные автомобили?
18.02.2011 16:15:16   Olga Prokudina
Организован фонд, цель которого - образование детей. Ежемесячная плата от родителей за это -50Ls. Можно ли принять родителей в члены фонда, чтобы они платили 50Ls, как biedru nauda? Какие ещё есть варианты оформления етих поступлений, чтобы избежать PVN и UIN ?
21.02.2011 10:31:19   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

21.02.2011 10:33:22   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

21.02.2011 10:37:35   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

21.02.2011 12:59:32   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

22.02.2011 09:00:05   Ludmila Bobkova
добрый день!В 2010году созданы накопления на безнадежные долги,также были  созданы накопления на безнадежные долги и в предыдущие отч.годы.
1)Надо ли в Декларации по ПНП в гр 10 указывать накопления на безнадежные долги,которые созданы в 2010 году?
2)Была получена в 2010г частичная оплата по деб.долгу на который  были  созданы накопления на безнадежные долги  в предыдущие отч.годы.
Надо ли в Декларации по ПНП в гр 42 указывать сумму полученной оплаты, Спасибо!
22.02.2011 11:24:52   Алена К
Туристическая фирма ведет учет в соответствиис 13 статьей, расходы других поставщиков (гостиницы и т.п.)в НДС декларацию не попадают, но они превышают 50% от собственного оборота. Можно ли учитывать НДС с расходов на легковое авто?
22.02.2011 14:31:35   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

22.02.2011 14:34:34   Jelena Tihonova
В biedrībe с руководителем (председателем  правления) заключен pilnvārojuma līgums. По производственным делам он бывает в командировках (конференции, семинары). Можно ли оплачивать ему расходы на поездку и выплачивать суточные не облагая налогами на з/п?
Спасибо
22.02.2011 15:26:41   Vika Brovatska
Фирма "А" в 2008 году получила банковский кредит. 2009 году платила по всем обязательствам,а в 2010 году перестала из-за недостатка оборотных средств.Весь год велись переговоры о кредитных каникулах и уменьшения % ставки (есть письма,но изменения к договору не подписаны).Надо ли ф-ме "A"начислять % и начисленные штрафные санкции за 2010 год ? Если надо,то на каком счете отразить(8220,8260 или другом аналитическом счете,например "Расходы будущих периодов")?Должны ли попадать в расчет Прибыли/Убытки?
       Что происходит в ситуации если фирма"А"предоставила фирме"Б" кредит и сроки погашения не соблюдаются?Надо ли в конце года начислять % согласно договора и увеличивать доходы,если погашение кредитных обязательств в полном обьеме не было? Спасибо.
22.02.2011 17:53:05   Tamara Patrina
Латвийская фирма разрабатывает учебную литературу , методики и отсылает этот материал в электронном виде швейцарской фирме.Это сделка необлагаемая? При достижении оборота 35000 лат не надо регистрироваться НДС плательщиком?
22.02.2011 20:27:04   Nadežda Vereščagina
Можно отчислить в предналог 80% НДС при покупке в 2011 году репрезентационной машины. Статья закона?
22.02.2011 23:01:33   Marina Bredovska
В результате аудита по НДС не быди признанны  как достоверные 4 накладные по приобретенному товарую :2 накл. 2009 года и 2 накл. 2010  года.В акте указанно, что кроме того, что мы должны вернуть предналог  по НДС , но и основную сумму по накладным мы не имеем права списывать на расходы и уменьшать облагаемую подох.налогом прибыль.Какие будут проводки? И ето наверно как-то отразится в годовой декларации по подох.налогу
23.02.2011 09:10:36   Jelena Nesterenko
В прошлом году закончилась амортизация ОС - автопогрузчика. Вещь не дешевая(была) и редкая. Если не найду объявления на продажу-покупку аналогичного погрузчика в рекламе, какие еще документы могут служить в качестве теперешней оценки ОС для продажи. Может комиссия из работников фирмы подтвердить эту оценку или нужно привлекать кого-то со стороны? А если продажа не связанному лицу, то тоже нужна оценка или можно продать, например, за 10 лат?
23.02.2011 11:35:19   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

23.02.2011 11:40:04   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

23.02.2011 11:43:09   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

23.02.2011 12:33:09   Зоя Боровик
Какой методикой можно воспользоваться для оценки стоимости товарного знака или бренда?
23.02.2011 12:47:03   Lidija Jaroša
В приложехии к годовому отчету нет разшифровки баланса,  
декларации о ПНП,
оборот ОС,
сообщение руководства,
и ...
Как правильно сдать ЕДС,

извените за грамотные ошсибки (е)
23.02.2011 14:15:45   Tamāra Jeļisejeva
1) ИК использует только в хоз.деятельности фирмы свою легковую машину на основании патапинаюма лигумса.Надо ли регистрироваться в ЦСДД как неплательщику автоналога и обязятельно ли устанавливать ГПС?
2)СИА "А" сдает в аренду свой автомобиль СИА " Б". СИА " А" зарегистрировалось в ЦСДД как неплательщик автоналога.СИА" Б" использует авто только для нужд фирмы, оформляет путевые листы.Как правильно рассчитать стоимость аренды авто?
24.02.2011 21:32:38   KARINA LI
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. Если мы будем нанимать моряков латышей на SIA и отправлять их работать под Голландский флаг. Какие налоги мы должны расчитывать и платить с их зарплат (с каких сумм).
1) Должны ли мы платить подоходный налог за моряков также, как и другие моряки, работающие напрямую - исходя из ставки 270 лат или 450 лат в месяц или с полной суммы его з/п, как с обычного наемного работника в Латвии?
2) Должны ли мы платить социальный налог, если должны, то с какой суммы, исходя из ставки 270 лат или 450 лат в месяц или с полной суммы его з/п, как с обычного наемного работника в Латвии или, как и другие моряки, можем его не платить и оставить на усмотрение моряка?
Спасибо.
25.02.2011 11:23:42   Olga Zurina
Добрый день. Учредитель SIA сдает личную машину своей фирме  (патапинаюма лыгумс)для хоз.деятельности предприятия. С работником составлен договор на использование данной машины только для нужд предприятия. Все затраты на ремонт и бензин оплачивает предприятие. Составляются маршрутные листа и ведется учет бензина.Списывается 80% НДС на бензин и обслуживание машины. Благо работник не получает. 1.В изменениях в Декларации по НДС в 64 строку надо вписывать эти 80%,я правильно поняла? 2. Надо ли такую машину регистрировать в ЦСДД или просто платить раз в год налог на транспортное средство, как физическое лицо, т.е.собственнику-учредителю SIA? 3. К чему могут придраться в таком случае налоговики.  
25.02.2011 16:20:46   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

25.02.2011 16:24:05   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

25.02.2011 16:25:33   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

25.02.2011 16:27:54   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

25.02.2011 16:28:40   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

25.02.2011 16:29:48   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

25.02.2011 16:31:30   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

28.02.2011 10:23:21   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

28.02.2011 10:25:58   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

07.03.2011 18:02:02   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

07.03.2011 18:03:37   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

08.03.2011 12:03:46   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

08.03.2011 12:04:28   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2012 11:57:57   Tatjana Aleksejeva
1,Фирма сдает в аренду башенный кран и сама устанавливает его на стройплощадке.Применяется ли к такой услуге реверс?
2.Фирма изготавливает металлоконструкции,продает заказчику и тот сам их монтирует.Применяется ли реверс ?
Спасибо!
31.01.2012 12:32:00   Raisa Morozova
На фирме имеется переплата по ПНП,которая образовалась раньше трех лет. В 2010 г. из этой переплаты погашались другие налоги,а также ПНП за 2009 г.авансовые платежи за 2010-2011г. Предполагали эту переплату использовать по итогам 2011 года. Получили письмо с ВИДа о анулировании остатка переплаты. Считаем, что если были обороты по этой переплате, то срок три года необходимо считать с момента последнего движения.
Вопрос:
Правы ли мы?
Что в такой ситуации можно сделать?
Можно ли вернуть данную переплату?
31.01.2012 13:48:46   Gunita Upīte
Uzņēmums 10 gadus strādā ar peļņu un katru gadu dibinātāju sapulcē ir ieraksts "atstāt peļņu nesadalītu". Uz 2011.gada 01.01. ir izveidojusies summa apmēram 42000.00 LVL, un šogad redzu, ka atkal 2011.gads būs noslēdzams ar peļņu.
Jautājumi
1.) Ko darīt ar šiem 42000.00 LVL? vai drīkstētu par 42000.00 LVL palielināt pamatkapitālu? Ko Jūs ieteiktu darīt? Kā lai, tieku vaļā no šīs summas?
2.)Par 2011.gada peļņu jau esmu ar vadību runājusi un pierunāju uz dividentēm. Vēlos precizēt vai esmu sapratusi pareizi... Pēc UIN nodokļu aprēķina atlikusī peļņas daļa ir dibinātāju dividentes, no kurām 10% uzņēmums ietur un ieskaita budžetā. Vai izmaksas fiziskai personai ir obligāti jāveic 2012.gadā vai drīkst izmaksāt piem.2014.,2015. vai daļēji 2016.gadā? Kāds ir rāmis (periods) dividenšu izmaksām?
31.01.2012 16:27:30   Natalja Kazanceva
После введения в Закон о ПНН для физических лиц, сдающих металлолом , ставки 10%, кот. по месту выплаты удерживает покупатель с дохода продавца, осталась ли какая-то возможность не удерживать этот налог, например, основываясь на том, что продавец подписывает справку о продаже собственного имущества? На какую сумму в год физ.лицо может сдавать металлолом, чтобы не платить ПНН и не "попасть" под хоз.деятельность?
31.01.2012 17:00:48   Irina Kaļiņina
Латвийская фирма плательщик НДС для своей хоз.деятельности получила услугу по технической поддержке (в электронном виде) от Немецкой фирмы ведущей хоз.деятельность но НЕ являющейся плательщиком НДС в своей стране. В каких строках НДС декларации  и приложении отразить эти сделки ?
01.02.2012 14:42:58   Галина Иванова
Фирма акцептовала счет в 2000 году.До сих пор не оплатила. В 2010 году акцептованный НДС списан в себестоимость. Увеличивает ли эта сумма налогооблагаемый доход,т.е.надо ли указывать ее в 10 строчке декларации по подоходному налогу с предприятий? Спасибо.
01.02.2012 18:07:50   Наталья Слепнёва
Здравствуйте!

Член правления SIA(SIA не является PVN плательщиком)по трудовому договору он же директор занимается маркетинговыми услугами для Израильской компании (исследование рынка, реклама и т.п.) Командировки в основном в Швейцарию, Болгарию, Израиль, очень частые, бывает каждый месяц по 10-15 дней, бывает через месяц.Командировки оформляются в соотв. с МК правилами Nr.969, также и суточные.
Ежемесячно SIA выписывает счета Израильской компании за предоставленные услуги, а также счета за компенсацию разных расходов, возникших при выполнении данных услуг с 0 ставкой. Есть договор где это всё оговорено.
Вопрос 1.
Могут ли быть командировки такими частыми и долгими? И если SIA в Латвии последние 7 месяцев не ведёт хоз.деятельность, а только за границей. Не надо ли регистрировать филиал?
Вопрос 2.
Израильская компания хочет удержать с суммы последних инвойсов 25% и за минусом перечислить деньги за услуги. Что это за налог? По английски он звучит withholding tax. Просим ответить что это за налог и есть ли возможность его вернуть в Латвии?
Какие соглашения между странами (Латвия и Израиль) по поводу налогооблажения?
Заранее очень, очень благодарны!
02.02.2012 09:21:16   Žanna Manohina
Добрый день
В январе месяце Налоговая администрация прислала письмо, в котором сообщалось, что переплаченный налог и не востребованный к возврату у нас снимается. Сумма довольно большая и он относился к периоду 2004-2007 год. Как я должна поступить в этом случае? Могу ли я отнести эту сумму на затраты 2012 года и нужно ли будет ее восстанавливать при заполнении декларации?
Заранее благодрна за ответ. Жанна
02.02.2012 09:35:19   Tatiana Deyanova
Предприятие выдало кредит учредителю(единственный владелец),с которым имеются трудовые отношения.Является ли эта сделка сделкой со связанными лицами? Если да,то где отразить в Декларации?
Спасибо.
02.02.2012 11:09:54   Jeļena Sergejeva
Латвийская фирма-плательщик оказывает услуги программирования на территории Латвии. Счёт за услуги выставляется английской фирме (VAT есть). Применяется ли к этой сделке НДС и как она отражается в декларации?
02.02.2012 11:16:38   Natalja Pankina
Мы имеем две фирмы.Фирма 1 сработала в 2011 году с прибылью, Фирма 2 с убытками. Фирма 1 в течении 2011 года давала в долг по договору денежные средства через кассу( каждое вложение меньше 3000 Лат). Прошу дать подробную информацию правомерности нашей сделки,правильности оформления докумнтов- какие обязательные условия должны быть отражены в договоре.  
СПАСИБО!
02.02.2012 11:31:22   Jeļena Sergejeva
Извините, просто хочу уточнить.
Латвийская фирма-плательщик оказывает услуги программирования оборудования на территории Латвии (по конкретному адресу другой латвийской фирмы, оборудование не стационарное, к недвижимости не относится).
02.02.2012 12:19:15   Nataļja Puzanova
Руководитель фирмы приобрел детали для выполнения заказа пердприятием на свое имя через свой личный счет Paypal. Данные покупки он совершает регулярно. Как правильно оформить эти детали на предприятии?Можно ли закупить эти детали у него как продажу его личного имущества? или через отчет подотчетного лица?
другие варианты?
02.02.2012 12:48:05   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.02.2012 16:30:37   Irina Travkina
Добрый день.
Строительная фирма  (плательщик НДС) производит замену окон и отделочные работы фасада .Заказчик- юридическое лицо (плательщик НДС).Договор заключен в  В 2012 году .Данная работа не является реновацией, реконструкцией, реставрацией ,консервацией и строительством нового здания. Кто в данном случае начисляет и платит НДС ?И есть ли разница в начислении НДС ,если фирма , генеральный исполнитель или субподрядчик?
Спасибо.
02.02.2012 17:16:24   ConsultingPro Olga
Между двумя связанными предприятиями была осуществлена сделка - продажа основных средств - машины.
После этого дизельное топливо было куплено на фирму с баланса которой проданы машины (у этой фирмы машин больше нет).
Можно ли оплатить фирме расходы по покупке топлива с фирмы которая купила машины, и что в этом случае с предналогом?
03.02.2012 10:28:06   Natalija Rifanova
Фирма плательщик ПВН, резидент Латвии, продаёт товар фирме, зарегистрированной в Эдинбурге(Англия), которая не является плательщиком налогов (LLP). Ставка налога - 0%.Какую статью закона нужно указывать в счёте для обоснования ставки 0%?
03.02.2012 11:06:35   Jeļena Omeļusika
Добрый день!
Прошу прокомментировать правомочность покупок товаров с 01.07.2011. в оптовой торговле за наличные деньги для осуществления своей хозяйственной деятельности в соответствии с статьей  30 п.1-4 Закона "О налогах и пошлинах", принимая во внимание толкование Закона об оптовой торговле, данное в статье 30. п.6
Спасибо.
03.02.2012 13:48:03   Nataļja Kursiša
SIA RIO M (LV41503035503)-ģeodēziskie,topogrāfiskie darbi(sertifikati)
Вопрос:  НДС ст.13.6-по строительным услугам-
Строительные организации(Būvkomersanta apliecība)-заказывают у нас исполнительные услуги(izpildmērijumu pakalpojumi)  во время (или после завершения)строительных работ.
Без исполнительной документации (схем ,актов и т.д.) невозможна сдача актов выполненых  строительных работ(копии выписанного счета и акта на исп.работы передавались на празднике)- к исполнительным услугам возможно ли применить 13.6

т 29387939
03.02.2012 14:07:47   Nadezda Kuzminska
1, ЛР фирма платильщик PVN имеет свой самосвал для хоз.деятельности в пределах латвии на строительных обьектах, выписывая счёт за оказание услуг(привоз щебёнки,песка)заказчику но обект с которым закл.договор по строительству.Скажите правильно ли я поняла??? если заказчик физ.лицо, то выписываю счёт с PVN22%, если юридическому лицу PVN платильщику, то реверс, без PVN выписываю счёт.Спасибо.
03.02.2012 14:09:16   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

03.02.2012 14:12:39   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

03.02.2012 14:40:53   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

03.02.2012 14:46:04   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

03.02.2012 14:48:10   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

03.02.2012 14:49:46   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

03.02.2012 14:50:39   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

03.02.2012 14:52:55   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2012 08:46:11   ludmila grebnova
Человек был в отпуске за свой счёт, вернулся 14 марта. При расчёте зарплаты пересчитывается или нет необлагаемый минимум и иждивенцы?
06.02.2012 13:52:39   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2012 13:54:05   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2012 13:57:33   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2012 13:58:49   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2012 14:00:44   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2012 14:03:36   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2012 16:58:42   Iveta Kotova
Латвийское ООО,выписывает счет за юридические/консультационные/бух. услуги (оказанные по интернету):
1.компании из ES у которой нет НДС номера
2.Швейцарской комп.с НДС номером
3.компаниям из России,Беларусии
4.компании на Маршаловых островах
Вопрос:какую ставку НДС и ссылку на статью закона применять в этих четырех случаях выписывая налоговый счет?
06.02.2012 23:43:16   Tatjana Stepanova
Фирма арендует помещение у нерезидента, имеющего аплиецибу ведущего хоз.деятельность и НДС плательщика в Латвии. Надо ли удерживать при выплате ПНН или же как и резидентам только за год сообщать о выплаченных суммах. Или же на эти выплаты надо подавать специальный отчет? Как эти выплаты отражаются в декларации ПНП?
07.02.2012 00:20:49   Tatjana Vasijeva
Расходы, связанные с обучением и повышением квалификации работников ИК, считаются связанными с хоз.деятельностью. А те же самые расходы самого владельца ИК? И что делать с расходами на приобретение товара превышаюшими 300 лат? ИК - плательщик ПНН, ведет учет в системе двойной записи.
07.02.2012 10:10:25   Viktorija Darjina
  Лат.фирма "A",НДС-плательщик, получает счет от российской ком-нии "B" за оказанную услугу (ремонт вагонов, не явл.ОС фирмы A)компании на Кипре(ES) "С". Компания С явл.необлагаемым лицом( нет VAT ),вагоны(ОС)принадлежат ей. Лат.фирма А перевыставляет счет на возмещение (компенсацию)за свои понесенные расходы по услуге, но со своим "интересом" = 5%, фирме С на Кипре. Вопрос: какая сумма сделки попадает под налогообложение(НДС),вся или только 5 % ?
  Как отражаются требования регулы ES Nr.282/2011 и директивы 2006/112/ES на нашем оказании услуг - возмещение затрат - компенсации ?
07.02.2012 11:31:39   Lidija Kalniņa
Реверс за сделки импорт-экспорт оформляются на основании СМR. На основании каких документов и в какие строки декларации отражаются сделки строительных расходов?
Спасибо
07.02.2012 13:38:41   Rinala
В 2008.г приобретена квартира 1 в кредит.
В 2010.г произведен обмен квартиры 1 на квартиру 2 по договору мены(указана оценка, уплаченные до этого момента % по кредиту по квартире 1 не включены). Залог переоформлен. В 2012.г квартира 2 продана. За какой период:с 2008.г или только с 2010.г - продавец квартиры 2 включает % по кредиту в стоимость приобретения для определения облагаемого дохода за 2012.г ?
07.02.2012 13:40:58   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

07.02.2012 13:42:45   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

08.02.2012 12:11:51   Natalija Rifanova
В момент продажи товар находится в Латвии, он не затоможен. Передача товара производится на территории Латвии без транспортировки.
08.02.2012 12:51:18   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

08.02.2012 12:52:49   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

08.02.2012 12:58:03   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

08.02.2012 13:06:03   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

08.02.2012 13:17:14   Oksana Šramko
Фирма покупает товар в Евросоюзе у физических лиц, не ведущих хозяйственную деятельность (незарегистрированных как VAT плательщики), и расчитывается наличными деньгами.
Нужно ли декларировать сделки в PVN декларации, а также декларировать сделки в наличных деньгах.
Спасибо.
09.02.2012 10:40:35   NINA SIMANOVICA
Ja pardodot uznemumu,ir noslegts ligums, bet pardodamajam uznemumam ir saistibas pret kreditoru un liguma ir noradits,ka saistibas pircejs uznemas uz sevi,vai tada gadijuma uznemuma pardevejs ari nes atbildibu par paradiem ka ipasnieks vai par saistibam jaatbild tikai pircejam,ka tas ir noteikts pardosanas liguma?
09.02.2012 11:59:40   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2012 12:05:41   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2012 12:44:45   Tatjana Lavrentjeva
Здравствуйте.Наша фирма заключила с SIA Swedbank договор факторинга,т.е.фирма "А" покупает у нас товар ,за этот товар она перечисляет SIA Swedbanku деньги(видимо,с их стороны тоже заключён договор) и SIA Swedbank расплачивается с нами за товар,корорый купила у нас фирма"А".Т.е.оплата идёт не напрямую фирма фирме,а через SIA Sweddank по factoring līgums.Факторинга проценты и банковские услуги ,оговоренные в договоре,я списываю на наши расходы.У меня вопрос:в факторинг.договоре указана сумма-faktoringa limits 30000.00 лат Нужно ли мне в бухгалтерском учёте отражать где-то этот факторинга лимит 30000.00 лат(т.е.ставить её на баланс)или это делать необязательно?
    
09.02.2012 12:46:17   Tatjana Lavrentjeva
Если обязательно,то по каким проводкам?
09.02.2012 15:13:39   Анжела Прилуцка
Облагаемое лицо Латвии оказывает юридическому лицу, не зарегистрированному на территории ЕС, консультационные и маркетинговые услуги.

Какая ставка НДС применяется к данной услуге в соответствии с нормой закона о НДС, учитывая вступившую в силу регулу ЕС №282/2011 от 01.07.2011?

Как отражается данная ставка в декларации по НДС?
09.02.2012 15:28:37   VERA JAKOVLEVA
С работником,у которого статус самозанятого лица, заключен трудовой договор без налоговой книжки,/сдана в фин,инспекцию/
Какими налогами облагается заработная плата?
Спасибо,
09.02.2012 16:37:14   Nadežda Sļepakova
Латвийская фирма, НДС плательщик оказала транспортную услугу Российской фирме: Чехия-Латвия - Россия, экспортная декларация оформлена в Чехии.Как правильно выписать счет и указать сделку в декларации НДС?

спасибо
10.02.2012 09:19:03   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

10.02.2012 10:42:38   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

10.02.2012 10:43:42   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

10.02.2012 11:40:53   Anna Radionova
Латвийская компания, которая имеет отрицательный собственный капитал на начало 2011 года платит Латвийской лизинговой компании проценты по лизингу.

Вопрос: Надо ли увеличивать облагаемый доход в UIN декларации на сумму процентов, если платежи по процентам в 2011 году не превышают допустимый размер, рассчитанный 1ым способом?
10.02.2012 13:30:07   Tamara Dubicka
Строительное предприятие ( Х)- (генеральный подрядчик) заключило договор с Заказчиком (Y) - ( на демонтаж и строительство промышленного объекта. Договор заключен  01.01.2012 года.

Объект  находится на территории Латвии.
Все участники НДС плательщики.

Контракт  - 80% - строительные работы
     - 20%  - проектные работы   ( примерно)

Моя компания (L), занимающая проектированием, находится
в состоянии подрядчика в договоре между заказчиком и генеральным подрядчиком.

Согласно новой редакции Закона  о НДС и правилами КМ № 933, за услуги по строительству, которые оказываются на внутренней территории  с 01.01.2012 года НДС в бюджет платит  Заказчик(Y).
Но, особый порядок  уплаты НДС не применяется к проектированию.

Вопрос?

1. Как правильно выставлять счета  с  НДС  или без ?
2.Кто должен перечислять НДС в бюджет?
3.Что в контракте должно быть оговорено?

Вопрос задан для правильной финансовой стратегии всех участников сделки. Для избежания  двойного налогообложения.

С уважением!
Дубицкая Тамара
12.02.2012 17:57:11   Valentina Saveļjeva
Физ.лицо(продавец) продало квартиру в 2010 году за 20000 латов другому физ.лицу(покупатель) в расрочку. Первый платёж - 5000 латов был заплачен при заключении договора. Сделка прошла через Земельную книгу. Через 2 года  договор был аннулирован, т.к. покупатель не заплатил оставшуюся сумму. По условию договора 5000 латов продавец не должен возвращать.
1) Явлвется ли 5000 латов доходом продавца?
2) Если является, то какими налогами облагается и в каком году их нужно декларировать?
13.02.2012 10:16:43   Svetlana Rednikina
На фирме в Латвии работают белорусы-водители дальнобойщики.(налоги на заработную плату и социальный налог платится в Латвии). Имеют временный вид на жительство, разрешение на работу и персональный код.Работают в ES (рабочая поездка) работа 2 месяца в рейсе, один отдыхают.
Нужно ли таким работникам(белорусам) сдавать в Латвии нулевую декларацию.
13.02.2012 10:27:58   Larisa Fedotova
Добрый день.ООО-микропредприятие оказывает финансовые услуги. Кроме того, получает дотации от ГАЗ для работника инвалида по проекту Европейского Социального фонда.
Как учитывать эти дотации?Как доход от хозяйственной деятельности или как-то по
другому? От этого зависит налог 9%.С
уважением.Спасибо.
13.02.2012 11:52:44   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

13.02.2012 11:55:21   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

13.02.2012 14:54:43   Lidija Kapuste
Работнику фирмы 60 лет и он оформляет пенсию по стажу, он продолжает работать на фирме и пенсию он получать пока не будет. Вопрос:
Какие ставки по налогам и соц.страхованию
применимы в данном случае (МК правила № 1026
п.3 или п.4) и применим ли в данном случае при начислении налога по з/п в размере 25% необлагаемый мининмум в размере 45 лат?
Заранее благодарна за ответ.
13.02.2012 15:10:47   Svetlana Makare
ООО-медицинский центр(плательщик НДС,оказывает мед.услуги населению), сдает в аренду помещение физич.лицу(самозанятое лицо, неплательщик НДС)под практику семейного врача(оказывает только мед. услуги). Должно ли ООО облагать НДС арендную плату за помещение,сданное под практику семейного врача? Норма закона и с какого времени действует?

Спасибо за ответ.
13.02.2012 15:16:42   NadinL NadinL
Похожий вопрос задавался на семинаре. Ответ был отрицательный. Формулировка была немного другая. Наш вопрос: Мы отправляем товар  компании,которая находится в Шотландии  (ЕС, но не НДС плательщик и принадлежит оффшорной компании).Конечный получатель- Россия.Таможенная декларация есть и в ней експортер - Латвия . 1. Считается ли эта поставка связанной с оффщорой? Спасибо!
14.02.2012 10:41:10   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

14.02.2012 11:20:53   Jelena Lokka
Латвийская фирма оказывает услуги по приему туристов в Латвии  
1)юридическому лицу,зарегистрированному на территории ЕС
2)юридическому лицу из стран СНГ
размешщение в отелях, приобретение ЖД билетов, оказание транспортных и экскурсионных услуг. Учет ведется по ст.13 Закона.
Где будет место оказания этих услуг и по какой ставке НДС будут облагаться дополнительные услуги латв.фирмы?
В каких строках декларации и приложениях отражаются эти сделки?
Как правильно указать ссылку в счетах?
14.02.2012 12:40:03   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

14.02.2012 12:41:10   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

14.02.2012 12:44:16   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

14.02.2012 15:18:00   Galina Strazda
Добрый день! Латвийская фирма,являющаяся собственником торгового знака,решает его продать фирме,зарегистрированной на Украине.Применяется ли к этой сделке НДС и как отражается в декларации? Спасибо
15.02.2012 10:30:06   Marina L
Добрый день!Мы (Латвийская сиа, НДС плательщик) планируем продавать товар в интернет магазине и отправлять по почте в 3-и страны физическим лицам.

Вопрос такой: является ли достаточной почтовая таможенная декларация CN 23 для подтверждения экспорта и применения 0% ставки НДС?

Спасибо за ответ.
15.02.2012 12:01:34   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

15.02.2012 12:05:44   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

15.02.2012 12:07:15   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

15.02.2012 12:08:39   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

15.02.2012 12:10:10   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

15.02.2012 12:12:20   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

15.02.2012 12:14:05   Tatjana Krasiļņikova
Добрый день !
Ситуация такова
предприятие для осуществления работ по реновации здания получило займ от учредителя под 3 % годовых
В свою очередь предприятие выдало   строительной организации займ/ на приобретение материалов и проч/ но уже под 1,5 % годовых.

Высчитав разницу в начисленных процентах/1,5 и 3/ я хотела бы уточнить, в какую строку по увеличению дохода в декларации надо поставить эту разницу ? Строительная организация не является связанным лицом.
Видела на форуме мнение-это не связано с хозюдеятельностью-умножайте на 1,5 и восстанавливайте.
Но это все-таки недополученный доход, а не расход.
Очень надеюсь на ответ-заранее благодарна.
15.02.2012 12:14:14   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

15.02.2012 12:16:02   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

15.02.2012 12:17:55   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

15.02.2012 12:20:17   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

15.02.2012 12:32:32   Марина Жукова
Фирма "А" принимает работника на должность куръера.Работник работает на арендованной машине,которую лично сам арендовал на фирме"Б"(за 140 лат в месяц).Фирма "А" просит работника зарегистрироваться в СГД
самозанятым лицом.Фирма "А"будет перечислять за аренду а/м на личный счет работника (200 лат ) Какие налоги, с какой суммы,по каким ставкам и в какие сроки должен заплатить работник как самозанятое лицо.
Можно ли применить фиксированный налог 5%.

За ранее благодарю за подробный ответ.
15.02.2012 13:47:30   Diāna Ševčenko
Предприятие занимается в основном оптовой торговлей по перечислению. Но для любителей не платить,предприятие приобрело кассовый аппарат (переносной) и оформило его как "выездная торговля". Предприятие может торговать оптовым покупателям обеспечив их регистр и сообщив в СГД о таких сделках. А что необходимо если у нас хочет приобрести товар за наличные деньги физическое лицо, но не даёт свои персональные данные? Можем ли мы продавать и оптовым покупателям и физическим лицам, и имеем ли право требовать у физического лица его персональный код? И есть ли ограничения по наличным сделкам за год с одним клиентом(я в законе не нашла слов в год или я не правильно трактую закон, есть сумма 10000, но не понятно к чему она относится)?
Спасибо
15.02.2012 15:24:02   Наталья Ободникова
Купили товар в интернет-магазине (Англия, налогоплательщик)для дальнейшей перепродажи , оплата по кредитной карточке. Инвойс пришел с английским НДС, так как компания отказалась применить нулевую ставку X Вопрос: Эта сделка попадает в НДС декларацию в 50 графу с реверсом в 55/64 или просто приходуем как поступление товара Д-т 7120 К-т 5311 без начисления реверсом НДС ?
15.02.2012 20:29:08   Nataļja Kostina
Добрый день!
Как правильно "попрощаться" с этой суммой? Это  расходы связанные или не связанные с хоз.деятельности?
Если все-таки "не связанные", неужели тогда и  в декларации поднимать на 1.5?
Можно ли вообще ее не трогать?

Спасибо.
16.02.2012 11:31:46   Irina Šalunova
IK оказыват услуги такси( есть лицензия). Ведется журнал хоз деятельности. На работу принят работник за которого платятся соц и подох налог. В хоз деятельности используюся 2 автомашины собственника(заключен patapinājuma līgums  ar IK)Машины такси оборудованы согласно требованию правил КМ Nr.380. Возникают ежемесячно расходы на бензин, на автозапчасти Прошу разяснить -можно ли данные расходы 100% списывать на расходы хоз деятельности?
-в какой форме составлять  ежемесячно  путевые листы?
-нужно ли за машины  регистрировать  CSDD  kā automašinas turētājs   и платить   uzņemuma vieglo  transportlīdzekļu nodoklis?
-имеет ли право IK продавать право лицензии на услуги такси другому IK?
Работник работает согласно установленного графика ( не полный рабочий день)  и по час тарифной  ставке.
-нужно ли работнику за работу в выходные  и праздничные  а также за выезд ночью -  платить по двойному тарифу?
16.02.2012 12:30:21   Leila Mustafajeva
Здравствуйте.
Прошу разъяснить возникший вопрос по ставке соц.взносов при расчете накопления для неиспользованного отпуска пенсионера при составлении годового отчета за 2011 год, т.е.20,16% или же 20,80%.
Заранее благодарю.
16.02.2012 13:35:29   Rita Rita
Добрый день!
Вопрос: Латвийская фирма покупает товар(пищевые добавки) в Германии.
Сумма по счету составляет: 10 000 EUR, мы оплачиваем счет с -2 % = 9 800 EUR,
200 EUR (2%) отношу на счет 8190.
(-2% - это скидка, которая не указана в счете, если мы оплатим полную сумму по счету, то 2% нам ни кто не вернет).

Д 7120 – К 5311 – 10 000 EUR
Д 5721 – К 5311 –  2 200 EUR - НДС 22% (реверс) начисляю на сумму счета 10 000 EUR.
Д 5311 – К 2620 –   9 800 EUR
Д 5311 – К 8190 –     200 EUR

•Правильно ли, в НДС Декларации за месяц я указываю сумму по Счету =10 000 EUR, и реверс с 10 000 EUR?

По обороту за 2011 год, в феврале 2012 г., немецкая фирма начислила нам Bonuss 2,5%: 100 000 EUR x 2,5 % = 2 500 EUR.

•Как правильно показать Bonuss 2,5% (2 500 EUR) в НДС декларации за февраль 2012 г. , какая ставка НДС 22%- реверс?
17.02.2012 11:19:31   Natalija Karjuhina
Здраствуйте!
Латвийская фирма НДС платильщик получила счет "Ежегодная проплата сертификата по грейдировке" от фирмы из ЕС, не имеющей регистр. номера платильщика НДС. Вопрос: указывать ли эту услугу-сделку в НДС декларации (стр. 53,64 + PVN I) или нужно насчитывать НДС и уплачивать в бюджет и как тогда показать в декларации?
Спасибо заранее.
17.02.2012 13:24:52   Larisa Roslakova
Является ли конвертация валюты (предприятие покупает в обменном пункте валюту для оплаты своему поставщику наличными)сделкой в наличных в понимании закона О налогах и пошлинах и надо ли ее (конвертацию)декларировать,если сумма  более 3000 лат. Какой пункт закона применим
Спасибо. С уважением,Лариса
тел.29108592
18.02.2012 21:39:14   Žanna Lisenko
В чеках кассового аппарата есть  все реквизиты, но цена за единицу указана с НДС. Надо ли дополнительний документ, чтобы чек являлся оправдательным документом, налоговым счетом?
Спасибо.
20.02.2012 12:25:53   Lucija Loiko
Добрый день! ИК зарегистрировано, как плательщик микроналога, ведёт учёт в системе простой записи.  Вопрос состоит в следующем. Может ли физ. лицо - собственник ИК одолжить деньги, как бы, сам себе, т.е. с последующим возвратом, с тем, чтобы не платить микроналог? Насколько будет правомочен такой договор займа, где с одной стороны физ. лицо выступает в качестве займодателя, а с другой стороны  - то же физ. лицо, но в лице индивидуального коммерсанта, берёт этот займ и обязуется его вернуть? Можно ли так делать? И, если нельзя, то как можно?
20.02.2012 13:03:02   Alla Kozlovska
Добрый день. Необходимо ли корректировать НДС в следующих случаях:
1) Была кража в 2010 г., возбуждено уголовное дело и товар по себестоимости списан на расходы;
2) При инвентаризации была констатирована недостача и товар списан на расходы;
3) Списан на расходы бракованный товар, который не подлежит дальнейшей продаже.
Спасибо.
20.02.2012 22:20:17   Olga Romanova
Прошу объяснить как заполнить декларацию на прирост капитала, если в декабре 2011 года были распределена прибыль за 2010 год и выплачены дивиденты учредителю, но дивиденты налогом не обложены в момент выплаты, так как не найдена возможность найти отчет для удержания этого налога, а при заполнения декларации от дохода с капитала автоматически ставится ставка 15 процентов, хотя с дивидентов начисляется 10 процентов налог. Что делать в этой ситуации?  
21.02.2012 10:56:33   Alevtina Haritonova
Латвийскому ООО А принадлежит 100% долей латвийского ООО В и 100% долей латвийского ООО С. ООО А сдает в аренду ООО В компьютер. ООО В оказывает бухгалтерские услуги для ООО С. Должны ли ООО А, В и С в строке 92 декларации по подоходному налогу предприятия ставить отметку "ДА" и заполнять приложение № 2 к декларации по подоходному налогу предприятия?

21.02.2012 11:28:35   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

21.02.2012 11:31:31   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

21.02.2012 11:32:37   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

21.02.2012 11:33:07   Irina O
Добрый день!
На балансе фирмы есть пустой участок земли с 2004 года, в 2005 году сделан предварительный проект (Skiču projekts)и учтен на другом счете - предналог отчислен, разрешения на строительство и коммуникаций нет.
Вопрос: при продаже участка нужно ли начислить НДС (1 вариант - продажа с этим проектом или 2 вариант - без проекта). Спасибо.
21.02.2012 11:34:54   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

21.02.2012 11:36:18   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

21.02.2012 11:37:33   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

21.02.2012 11:38:45   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

21.02.2012 11:40:12   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

21.02.2012 11:41:19   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

21.02.2012 14:14:58   Tatjana Kovalchuka
На конец года в кассе фирмы остались деньги (т.е. на счете 2610 - 2000 LVL). Может ли такая большая сумма храниться в кассе? Если нет, то как правильно ее надо было распорядиться? Можно ли ее оформить как заем учередителю фирмы и надо ли в этом случае начислять проценты?
21.02.2012 14:56:20   Jelena Bule
SIA ведет хозяйственную деятельность на территории третьих стран.Транспортные услуги по доставке товара и предоставлению ж-д. вагонов была предоставлена компанией зарегистрированной  в British Virgin Island. Просим Вас разъяснить необходимо ли восстанавливать для налогооблажения сумму оказанных услуг в Декларации по подоходному налогу с предприятия.
21.02.2012 17:57:26   Ludmila Hodorjonoka
Общая сумма сделок с одним партнером  превысила 1000 латов (каждая сделка меньше 1000). Сделки были со ставками 22% и 12%. В приложении в графе НДС надо суммировать НДС с разными ставками? Если были возвраты, то от общей суммы сделок с одним партнером надо отнимать сумму возвратов (при заполнении 1-й части приложения)? Или общая сумма возвратов с одним партнером показывается отдельно со знаком "минус", а остальные сделки со знаком "плюс"? Спасибо.
21.02.2012 18:09:50   Светлана Севастьянова
Необходимо ли сдавать декларацию если в отношении физического лица на 31,12,2011 начат процесс о неплатежеспособности и все имущество передано в управление администратору и на эту дату еще не продано.
22.02.2012 11:08:26   Lana 2012
Задала вопрос на конференции, было обещано ответить здесь, однако ответ не вижу.

Вопрос: 37.3. строка декларации по ПНП - господин Беспалько пояснил, что применяется к торговым знакам, зарегистрированным, начиная с 2009. года. А если торговый знак был зарегистрирован в 2001. году и в 2011-м продлен срок использования (10 лет), на затраченные не продление права использования суммы (valsts nodevas, влючая и изменения в данных собственника) можно уменьшать облагаемый доход по строке 37.3?

Заранее благодарна, моб.т.29105545, nima1sv@yahoo.com
22.02.2012 13:26:51   Olga Žurina
если водитель за рубежом оплатил наличными деньгами стоянку или другие оправданные расходы-на чеке не выбиты реквизиты,(стоимость до 20 латов),КАК, согласно новым изменениям,списать в затраты или всетаки согласно принятым изменениям в затраты списать нельзя-а как быть, ведь за рубежом никто реквизиты не выбивает?
22.02.2012 15:22:39   Ilona E
С работником предприятия прекращены трудовые отношения (причины могут быть разные: по соглашению сторон; по иннициативе работника; за нарушение трудового распорядка и т.д.) в октябре 2011 года.
До февраля 2012 года работник не явился в бухгалтерию, чтобы получить последнюю зар.плату, компенсацию за отпуск (К5610-200 Ls), а так же сдать остаток авансовых денег после коммандировки (Д2380 - 50 Ls). Попытки связаться с работником оказались безуспешными.

1)Должно ли предприятие и через какое время расценивать Д2380 как безнадежного дебитора (по выбору предприятия: делать накопление или же списывать на расходы)?
2)Должно ли предприятие при списании Д2380 в расходы расценивать эту сумму как доход физического лица?
3)Если списанная сумма будет доходом физического лица:
a)Нужно ли платить ПНН?
b)Какой отчет в VID нужно сдавать и какой код указывать?
c)За какой год нужно сдавать отчет: 2011 или 2012?
d)Какой период получения дохода нужно указывать: октябрь 2011 или февраль 2012 (если в феврале 2012 принято решение списать Д2380)?
22.02.2012 15:49:28   TATJANA JEVDOKIMENKO
Член правления фирмы, он же единственный владелец фирмы, хочет увеличить основной капитал за счет грузового микроавтобуса. Вопрос: он должен сделать просто вложение в ОК, оформив это через регистр предприятий. Или он может продать автобус на фирму, и потом сделать увеличение ОК. Как правильно это делается. Какой порядок действий. Спасибо.
22.02.2012 16:17:53   Светлана Левшина
Добрый день!
Пожалуйста ответьте на такой вопрос:
Произошло объединение 2-х фирм SIA.
На  этот момент , в балансах этих фирм собственный капитал выглядел следующим образом:
Фирма SIA А
    ПАССИВ
        
I.Pašu kapitāls
1. pamatkapitāls           150000
2. iepr.gadu nesad. peļņa -160000
3. pārsk.gada nesad.peļņa    8000
    
1.iedaļas kopsumma          -2000

Фирма SIA Б
    ПАССИВ
        
I.Pašu kapitāls
1. pamatkapitāls             50000
2. iepr.gadu nesad.peļņa    -11000
3. pārsk.gada nesad.peļņa    13000

1.iedaļas kopsumma          52000

По условиям реорганизации Фирма SIA А(Pievienojamās sabiedrības) присоединилась к Фирме SIA Б(Iegūstošās sabiedrības)(далее выдержка из реорганизационного договора):
„Pievienojamas sabiedrības kapitāla daļas tiek apmainītas pret 500 Iegūstošās sabiedrības kapitāla daļām,attiecīgi piemērojot kapitāla daļu apmaiņas koeficentu:300 Pievienojamās sabiedrības kapitāla daļa ar kartas daļas nominālvērtību LVL 1.00 apmaināma pret 1 Iegūstošās sabiedrības kapitāla daļu ar katras daļas nominālvērtību LVL1.00.”
Таким образом,ОБЩИЙ уставный фонд СТАЛ 50000 лат
     -Как будет выглядеть этот раздел объединённого баланса?
     -Напишите пожалуйста бухгалтерские проводки по основному капиталу при данном объединении предприятий.
     -Как отразится это в отчёте” Peļņas vai zaudējumu aprēķins” и UIN deklarācija

СПАСИБО
22.02.2012 19:15:54   Jelena Upeniece
Работник фирмы ездит по хозяйственным нуждам на автомобиле,владельцем которого он не является.Фирма хочет оплатить ему расходы на бензин.Другая родственная фирма,в которой этот же водитель не работает,хочет взять его автомобиль в аренду,размер которой включает и расходы на топливо.В первой фирме какие налоги возникают у фирмы при списании бензина?И во второй,кроме подоходного налога с населения,удержанного с арендной платы,нужно доказывать, что автомобиль используется для хоз.целей?
23.02.2012 09:43:53   Zinaida Bernasevska
Следует ли в случае получения дохода от дивидендов,процентов делать перерасчет подоходного налога по средневзвешенной ставке (приложение D8)? Обязательно ли в этих случаях заполнение D1.1?
23.02.2012 11:31:37   Лариса Андреева
Учредители каждый месяц выбирают из фирмы какую-то сумму денег. Как лучше(выгоднее для учредителей) оформить эту сделку? Как авансы или как займы? Если, как займы, то как лучше оформить договора и правильно рассчитать сумму их обязательств  на конец года? И, в случае, если проценты в течение года руководством фирме не выплачивались, можно ли их сумму восстанавливать по декларации UIN?
23.02.2012 11:49:53   Larisa Stepanova
Латвийская фирма,НДС плательщик,предоставляет услуги владельцу судов,по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращению загрязнений (ISM код),и по договору с ним ,получает вознаграждение.По просьбе владельца судов наши работники направляются в командировку на суда(техфлот) в порты и живут на судне или в портовой гостинице.
Являются-ли командировочные расходы,расходами фирмы (7группа) или это компесационные расходы (2350)и надо выставить счет компенсации?
23.02.2012 12:05:35   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

23.02.2012 12:06:58  


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

23.02.2012 12:08:37   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

23.02.2012 12:10:34   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

23.02.2012 12:12:47   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

23.02.2012 13:52:32   LIUBOV VASILIEVA
Если SIA в 2009,2010 году не превышало (250000,500000,25), а в 2011 году певышает 2 из 3 условий, нужен ли присяжный ревизор и какие надо сдавать отчеты?
23.02.2012 16:48:45   Tatjana Sinicina
Какие налоги, в каком размере( %) и какие пошлины надо заплатить частному лицу при продаже приватизированной  за сертификаты в 2003г,(2500Ls) квартиры, если сейчвс ее кадастровая стоимость 7000Ls, а будет продана за 10000Ls.12 месяцев перед продажей частное лицо было задекларировано в этой квартире.
Спасибо.
24.02.2012 11:18:14   Inna Drizina
ООО решило продать недвижимость ( офис), и для этой цели произошли расходы: гос.пошлина,юрпдические расх.,оценка недвижимости.Потом ООО передумало продавать недвижимость .Эта сделка не состоялась.Являются ли выше перечисленные расходы не связанные с хоз. деятельностью к которым надо применять коеф.1,5 ?
24.02.2012 12:01:31   Tamara Matvejeva
Firma apsaimnieko dzīvojamas mājas
nekvalitatīva jumta seguma dēļ noliets dzīvoklis kurš bija apdrošīnāts, firma samaksāja apdrošināšanas kompanijai sodu naudu, šadi izdevumi ir ar saimniecisko darbību saistītie izdevumi  
24.02.2012 13:12:55   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

24.02.2012 13:15:45   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

24.02.2012 15:01:12   Aļona Hlomova
Добрый день!Фирма заключила с физ.лицом авторский договор.Физ.лицо не зерегистрировано в СГД, как лицо ведущее хоз.деятельность. При выплате авторского вознаграждения фирма удержит подоходный налог с населения. Верно ли то , что при расчете облагаемого подоходным налогом с населения авторского вознаграждения можно применить пункт 57 правил КМ 899 от 21.09.2010.? Должно ли физ.лицо в данном случае само платить соц.взносы, если размер выплачивамого авторского вознаграждения ежемесячно превышает 200 латов? Спасибо.
24.02.2012 16:23:20   Marina Mihailovska
Добрый день! Прочитали предыдущий ответ на вопрос о коде V. Хотим уточнить на примере: от партнера АБВ в одном периоде были получены налоговые счета на суммы 900 и 200 латов без НДС. В этом же периоде были возвраты предыдущих периодов на 800, 100 и 250 латов без НДС. Правильно ли показать в 1 части приложения 1) АБВ  1100 латов с кодом "V" ; 2)АБВ  -1150 "V" (т.е. возвраты суммировать по модулю)?  1100 и -1150 не сворачиваются в -50?  Спасибо.
24.02.2012 21:06:08   olga salimova
Нерезиденты, собственники дома, в котором есть жилые(сдаются в найм) и нежилые (сдаются в аренду)помещения, наняли фирму для управления и обхозяйствования своего дома. Фирма выставляет счета за услуги аренды, найма и комун.услуги от своего имени. Жильцы-наниматели и фирмы-арендаторы платят за услуги аренды и найма и комун.услуги на банковский счет фирмы. Надо ли собственникам дома регистрировать хозяйственную деятельность или можно вести упрощенный учет - только учет доходов, если деньги они не получают,(доходы уходят на ремонт, уплату поставщикам комун.услуг). В какой момент, кто должен и по какой ставке удерживать и платить подоходный налог?

Заранее благодарю,
Ольга Салимова
26.02.2012 19:03:10   Gaļina Šmina
Гражданин России,резидент Латвии с постоянным видом на жительство, с 1999 по 2011 год имел официальные трудовые отношения в России и платил там налоги.
Доходы в Латвии от данной трудовой деятельности не декларировались.
Как это отражается (или нет) в имущественной декларации и надо ли было платить в Латвии разницу между подоходными налогами?

Спасибо!
27.02.2012 01:06:43   Nataļja Paškeviča
В 2007г. фирма А-заказчик, отказалась акцептировать счет фирмы В-поставщика. Обосновав отказ, фирма А счёт у себя не проводила. Начались судебные тяжбы. В 2011г. стороны договорились о выплате половины первоначально запрашиваемой суммы.  
Между фирмами был подписан договор урегулирования (izlīgums)и передан в суд. Как правельно отразить эту выплату в учете фирмы А, если есть только "izlīgums"-договор урегулирования,"lēmums"-решение суда удовлетворить просьбу сторон и виписка банка об оплате? Можно ли отнести эту выплату на прямые расходы Д 7...?
И как эта выплата может затронуть корректировку благаемого дохода по декларации ПНП?
27.02.2012 09:59:49   NATAĻJA RACINA
Вид хозяйственной деятельности предприятия - программирование.
Учредителю нерезиденту, связанной персоне,в июле 2011 года был выдан краткосрочный - до апреля 2012 года - беспроцентный займ в евро. Это уже 2-й займ в течение 2-х лет.  По какой процентной  ставке Латвийского статуправления (средне годовая ставка 4,3% или декабрьская 4,6%) надо рассчитывать недополученный доход от процентов и в какой строке декларации по ПНП надо увеличивать НОД на рассчитанные неполученные проценты?
Спасибо.

27.02.2012 11:30:58   Lilija Grigorjeva
Добрый день

Правда ли, что с 2012.г.полученные счета от кредиторов можно учитывать,проводить и хранить в любой форме-
1.факс,
2.отсканированный и посланный на ел.почту и т.д.

Лилия

27.02.2012 12:08:24   Irina Laniri
Физическое лицо,гражданин России,приобрел коммерческую недвижимость в Латвии,зарегистрировался плательщиком ПНН,затем получил временный вид на жительство в Латвии. Вопросы:
- для подписания и оформления договора купли-продажи физ.лицо приезжало в Ригу, можно ли на расходы связанные с приездом, проживанием в Риге увеличить себестоимость недвижимости (основного средства),регистрация плательщика ПНН произошла позже;  
- Один раз в квартал физ.лицо приезжает в Латвию на два-три дня, можно ли списать в расходы связанные с хозяйственной деятельность билеты Москва-Рига-Москва, проживание в гостиннице, аренда а/м, командировочные.

Спасибо.
С уважением,
Ирина
27.02.2012 13:54:50   Jeļena Abasova
Добрый день! Хочу задать Вам вопрос.

SIA – PVN maksātājs.
Uz 31.12.21011. – Ls 987,98 – PVN pārmaksa
No VID saņemts vēstuli, kura bija uzrakstīts :
   VID  ir  konstatējis ,  ka   PVN   pārmaksātai   summai  ir  beidzies  likuma „ Par nodokļiem un nodevām” 16.panta 10.punktā noteiktais pārmaksātās nodokļu summas izmantošanas termiņš un saskaņā ar likuma „ Par nodokļiem un nodevām” 25.1 pantu triju gadu laikā nav pieprasīta pārmaksātās nodokļa summas atmaksa vai novirzīšana maksājumu segšanai.
  Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „ Par nodokļiem un nodevām „ 25.1 pantu , nolemju :
  Dzēst  PVN pārmaksu Ls 987,98 apmērā.

Jautājums : SIA var  ar nodokļu apliekamo peļņu samazināt  par PVN pārmaksas summu ?

Письмо получено 03.02.2012. Если да - то можно ли уменьшить налогом,облагаемую прибыль за 2011 год?
Спасибо             Елена Аббасова
27.02.2012 15:11:22   Olga Solomko
Подскажите пожалуйста. Дизайн этикетки и коробки является нематериальной стоимостью или это расходы текущего года и соответственно дизайн LOGO-?
27.02.2012 16:22:55   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2012 16:46:36   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2012 17:45:44   Надежда Пушкина
В 2012 году 02.02. Кооператив заключил соглашение на аренду помещения за 2011 год. Какие должны быть проводки в 2011 году и в 2012 году?
27.02.2012 21:03:25   Larisa Romanoviča
В 2010 году предприятие осуществило страхование своих работников в Swedbanka. Вид страховки-групповое страхование жизни для накопления с динамичным доходом.
В годовом отчете за 2010г.расходы по страхованию были отнесены на расходы, а в декларации по ПНП были восстановлены.
В 2011г. один работник уволился и банк вернул выплаченную сумму за него. за минусом своих комиссионных,на расчетный счет.
Нужно ли было восстанавливать в декларации по ПНП за 2010г.?
Как отразить в 2011г.?


28.02.2012 00:14:33   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

28.02.2012 00:22:34   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

28.02.2012 00:32:00   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

28.02.2012 00:36:49   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

28.02.2012 00:50:00   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

28.02.2012 00:53:32   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

28.02.2012 01:09:47  


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

28.02.2012 09:52:43   Tarjana Suhanova
Vai apliekas ar PVN mākslinieku darnīcas apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumi.
MK notiekumi Nr.933 97.punkts ir japliek,bet
Likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 73(9)pants septītā daļa ka nevajag.Kam ir taisnība?

Paldies!
28.02.2012 11:10:08   Valentina Haritonova
В декларации ПНП за 2011 год можно списывать долги дебиторов по старым правилам, если процедура неплатёжеспособности начата до 31.10.2010. Это утверждается в поправках к закону от 15.12.2011.
Но в отчёте за 2010 год в декларации ПНП уже было списано 50% долгов дебиторов, процедура неплатёжеспособности которых начата в декабре 2010 года.
Была проверка, не ревизия, но списание долгов проглядывали, замечаний не было.
Что делать с этими долгами в 2011 году?
28.02.2012 12:02:01   Irina Vlasova
Фирма участвует в Европоректе.Цель- создание интелектуальной собственности. Основоное требовани- финансируется только расходы, списанные в течении 6 месяцев.И продавать эту собственность нельзя. Т.к создаваемая интеллектуальная собственность является долгосрочным вложением и должна списываться равномерно в течении (например) 5 лет, то как отразится на расчете ПНП списание на затраты созданной нематериальной собственности в году создания.
Спасибо
28.02.2012 12:08:56   Natalja Barbo
Добрый день
Фирма арендует склад (договор аренды на 8 лет).Фирма провела электричество на сумму 3000,00 лат и занимается реконструкцией этого склада на сумму 15000,00лат(в договоре аренды этот пункт оговорен).Как правильно оформить и как списывать эти суммы?(проводки). Является ли это вложениями в арендованные средства? Спвсибо.
28.02.2012 13:42:51   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

28.02.2012 15:42:45   Jekaterina Martisevska
В 2008-ом году получена определённая сумма наличными в наследство, документов, подтверждающее это, нет. Но получивший деньги - единственный прямой наследник (сын). В годовой декларации за 2008 год это отображено не было. Если сейчас менять декларацию, то как это правильным образом сделать? Облагаются ли
такие сделки налогом, есть ли какие-то ограничения по сумме и т.д.?
Заранее спасибо
28.02.2012 16:14:25   Zinaida Volovika
По заявлению работника из его з/платы удерживаются и перечисляются в частный пенсионный фонд 3-го уровня 20 лат, что не превышает 10% его месячного дохода (зарплаты). Для начисления ПНН эта сумма относится к не облагаемой. А как с социальными взносами? Если сумма для начисления уменьшается, то как показать это в отчетах?
28.02.2012 16:21:34   TAMĀRA Patrina
Предприятие оплатило членские взносы в Latvijas Uzņēmeju Biedrību , Latvijas Riska Kapitāla Asociāciju. Являются ли эти расходы связанными с хозяйственной деятельностью? Если нет, как корректируется облагаемый доход?

Тамара Патрина
SIA BSTP
28.02.2012 20:22:33   Tatjana Bogomolova
Скажите пожалуйста,как следует отразить накопления образовавшиеся до 1991 года -
- хорошие заработные платы летного состава
  и моряков дальнего плавания;
- доходы кооперативных обществ.
За накопленные в тот период деньги, к примеру,
началось строительство дома в 1994 году.

Благодарю за возможность задать вопрос.
28.02.2012 20:41:05   VIKTORS MIŠKOVS
В годовой отчет за 2010. год не были  внесены (расходы на доставку товара) 70Ls. Можно ли эти расходы за 2010 год исправить декларацией (UIN)2011. года и в какую графу в декларации(UIN) поставить эту сумму 70.Ls.Если нельзя исправить ошибку прошлыго года декларацией(UIN),то подскажите,как зто сделать по другому .
28.02.2012 20:52:54   Jeļena Timofejeva
Пожалуйста, помогите разобраться  в ситуации.
В 2007 году фирма приобрела здание. 95% здания было сдано в аренду, остальные 5% здания фирма использует для своей деятельности (один кабинет).
    По договору аренды арендонаниматель за свой счёт покрывает все расходы, связанные с реконструкцией здания и благоустройством территории, за исключением расходов связанных с:
1). Изготовление проекта реконструкции, инженертопографии и т.п;
2). Материалы, (дополнительно к смете арендонанимателя);
3). Строительная пошлина (в самоуправлении);
4). Кадастровые измерения и регистрация в земельной книге. Приём строительных работ в Стройуправлении.

ЭТИ расходы покрывает арендодатель (владелец здания).

Фактически реконструкция закончена в 2008 году, но сдача в эксплуатацию в Стройуправлении оформлена в 2011 году.

Вопрос:
Расходы, указанные в пунктах (1-4) относятся к капитальным и их надо прибавить к стоимости здания и согласно закону об  НДС (10.p.4.d.2.p.) зарегистрировать в Службе Госдоходов отчисленный предналог.  
Или их можно было списать в затраты в период, когда они появились?
28.02.2012 23:04:59   Jeļena Smirnova
Юридическое лицо,плательщик НДС,хозяйственной деятельностью которого является сдача в аренду своей недвижимой собственности (нежилых помещений) в 2007.году приобрело художественную мастерскую в многоквартирном доме.В деле технической инвентаризации вид этого помещения указан как нежилое помещение.При покупке предналог не отчислялся,т.к.продавец при продаже НДС не рассчитывал и налоговый счет не представил.Эта недвижимая собственность сдавалась в аренду физическому лицу,сделка облагалась НДС.В 10.2011.года эта недвижимая собственность была продана,сделка НДС не облагалась и сумма сделки была включена в НДС декларацию по строке 49, как НДС необлагаемая сделка.В течение года таксации - это единственная необлагаемая сделка.Имеет ли право это юридическое лицо применить часть 11.2 статьи 10 закона "О налоге на добавленную стоимость" и не рассчитывать пропорцию предналога?
29.02.2012 10:45:02   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

29.02.2012 10:45:56   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

29.02.2012 10:48:25   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

29.02.2012 10:49:40   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

29.02.2012 10:54:20   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

29.02.2012 10:58:17   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

29.02.2012 11:02:57   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

29.02.2012 11:05:56   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

29.02.2012 11:07:54   Natalija Natjak
В 2008 году получен займ от Панамской фирмы на 5 лет с процентной ставкой 2% в год ( по договору % выплачиваются в момент выплаты основного долга). Долг погасили в течении одного года - 2011г., проценты тоже. С 2008 -2010  накопления на процентные платежи не считались.
-Можно ли  все выплаченные процентные платежи  отразить в годовом отчете за 2011 год или исправлять предыдущии года?
- Если Панамская фирма дает беспроцентный кредит - то для нас это ничем не чревато?
Спасибо.
29.02.2012 15:40:29   Iolanta Diča
фирма плательщик ПВН в Латвии открывает элекронный сайт в Литве с расширением .lt -
продажа игр (скачивание игры с сайта лицензия от производителя игр имеется)
Под какую ставку ПВН попадает эта деятельность и нужно ли регистрироваться в Литве как плат,ПВН
29.02.2012 15:55:14   Nataļja Mazančenko
Добрый день.У меня такой вопрос? Мы выставляет счет согласно договора:"Nomnieks iemaksa Iznomātājam garantijas summu LVL ...apmērā,lai segtu maksu par Telpu lietošanu par pēdējo mēnesi".Мы выписываем с ПВН.Можно ли выписывать без ПВН,деньги были получены.Спасибо за ответ.
29.02.2012 16:24:36   Galina Smehnova
Должен ли индивидуальный комерсант (микропредприятие) сдавать годовую декларацию и какие документы прилагать?
29.02.2012 16:38:50   Jeļena Jefimova
Фирма резидент Латвии оказывает услуги в электронном виде. Покупатель на сайте выбирает услугу и заносит свои данные для выставления счета. Согласно закона о ПВН ст. 4.1. части 4 мы выставляем счет без НДС тем лицам,кто занимается хоз.деятельносью из 3-их стран и лицам. не ведущим х/з.деятельность из 3 стран (ст. 4.1.12.)
Вопрос: является ли достаточной для этого информация покупателя - его адресс., для юр.лица - название фирмы и его рег. номер., а для физ.лица - его фамилия и адресс? Если лицо, ведущее х/д не указывает свой рег. номер должны ли мы выставить счет с НДС?
Спасибо.
29.02.2012 16:52:16   Žanna Pisaruka
Здравствуйте,
Фирма выполняет работы по ремонту холодильного оборудования  на судах, которые используются для судоходства в международных водах.
Счета выписываются непосредственно судовладельцу (обычно Российская Федерация),применяется НДС 0% (пункт 4.2 часть первая статья 7 закона о НДС)
В счете отдельно указывается какие работы были произведены, а также какие материалы израсходованы.
Есть акт приема-сдачи ремонтных работ, есть удостоверение регистрации судна.
Вопрос: нужно ли оформлять таможенную декларацию на выписанные материалы?
29.02.2012 20:51:50   Jelena Tihonova
Латвийская фирма НДС плательщик оказывает и получает транспортные услуги :
1)если оказывает российской фирме.Перевозка Россия - Латвия. Какую ставку НДС надо применить, в какой строке декларации и в каком приложении  указать такую сделку?
2)если получает от латвийской фирме.Перевозка Россия - Латвия. Какую ставку НДС надо применить, в какой строке декларации и в каком приложении указать такую сделку?  
3)если Латвийская фирма получает транспортные услуги от российской фирмы. Перевозка Россия - Латвия. правильно ли, что такая сделка не попадает в декларацию НДС?
Спасибо.
02.03.2012 11:37:42   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.03.2012 11:38:58   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.03.2012 11:40:40   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.03.2012 11:41:29   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.03.2012 11:44:01   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.03.2012 11:45:18   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.03.2012 11:53:57   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.03.2012 11:55:00   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.03.2012 11:56:08   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.03.2012 11:57:08   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.03.2012 12:05:57   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.03.2012 14:30:50   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.03.2012 14:32:20   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.03.2012 14:34:10   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.03.2012 14:35:51   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.03.2012 14:38:24   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.03.2012 14:40:46   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

07.03.2012 13:00:00   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

07.03.2012 16:03:21   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

07.03.2012 16:04:47   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

07.03.2012 16:06:44   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

07.03.2012 17:12:50   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

07.03.2012 17:14:31   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

08.03.2012 11:04:16   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

08.03.2012 11:07:00   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

08.03.2012 11:17:22   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

29.01.2013 12:01:40   Таисия Коростика
Здравствуйте! Меня интересует учет , отчетность и налоги в обществе. Оно не является плательщиком НДС. Оборот до 35000 лат. Один собственник. Зарплату не получает.Сфера деятельности- организация культурных мероприятий.Какими нормативными документами я должна руководствоваться. Спасибо.
29.01.2013 12:18:06   Inga Krumina
с 01.01.2013 года туристические агентства потеряли право работать за маржинальную разницу. Как правильно оператор должен выставить счет агентству? если в договоре прописано условие работы за вознаграждение, например 10%, то счет от оператора должен быть полным, а агентство должно выставить счет оператору за услугу 10%+НДС. Получить счет от агентства очень трудно.  Или есть возможность работать не за вознаграждение, а на условиях предоставляемой скидки от объема продаж (не будет ли это нарушением) и может ли в этом случае оператор выставить счет к оплате, без указания первоначальной цены и суммы скидки, но тогда будет не сопоставима цена с тройственным договором между оператором,агентством и туристом. По закону об бух учете, "сворачивать" операции нельзя, будет ли счет от оператора, который выставлен сразу к оплате, верным? Спасибо.  
29.01.2013 12:27:16   Julija S.
добрый день,не дождалась вчера ответа. В янв.2012г.в СГД зарегистрировано пост.представительство Российской компании(только СГД-для налогов. в регистре нет. Структ.единицы в ЛР нет). Выполняет работы в ЛР командированный персонал (все оформлено,тут РУ работники трудоустроены на ЛР фирме,кот.их приглашает. Сфера-производственный ремонт). В ЛР открыт счет на имя РУ компании, с которого платится НДС в ЛР бюджет. За работы ЛР заказчик основную сумму инвойса перечисляет на российский счет РУ компании, сумму НДС - на латвийский счет. 1)Что входит в комплект годового отчета по представительству? 2) как показать в балансе расчеты с ЛР партнером, есть доступ только к ЛР счету. Из расходов в ЛР - только комиссии банка. Ни офиса,ни работников нету. 3) по итогам года заплатим ПНП - дает ли ВИД справку об уплаченном в ЛР ПНП какого-то международного образца, чтобы предъявить ее в Россиии для списания этой суммы ПНП там.(сколько интересовалась в ВИД - никто не мог ответить про справку, может у нее есть название специальное?)
29.01.2013 12:56:14   Ludmila Bezdele
На балансе невыплаченные дивиденды за 2010,2011. годы. 2012 год убыточный. Вопрос: можно ли в 2013 году выплатить дивиденды,если убытки 2012 года покрыть из резерва.
29.01.2013 16:34:46   Olga Consulting Pro
Компания получила займ по программе поддержки молодых предприятий, от Hipoteku banka, программа софинансируется из фонда ЕС. По условиям договора кредитования фирме присуждается также грант, который возвращать не требуется. В финансовом учете это другие доходы, а что в декларации ПНП, и если можно снизить то в какой строке?
29.01.2013 16:38:51   Viktorija Pšeņicina
Член правления работает по трудовому договору как коммерческий директор. Он решил больше не работать по трудовому договору, а оставаться только членом правления. Ему будет изменён договор на договор с членом правления с вознаграждением по итогам работы предприятия в конце года.Вопрос: надо ли сообщать в ГДИ о смене вида договора с трудового на гражданский и надо ли в дальнейшнем включать его в ежемесячные отчёты по зарплате и платить 0,25 как за работника?
30.01.2013 10:55:52   Olga gaykevich
2012.году закрыт магазин.Остатки товара списаны. Надо ли со списанной стоимости т.начислить НДС и в UIдекларации эту стомость увеличить в 1,5 раза? Спасибо!
30.01.2013 11:01:09   Svetlana Rednikina
Фирма оказывает транспортные услуги по Евросоюзу. Какую статью применять и где отражать в декларации.

Спасибо
30.01.2013 11:36:32   Jekaterina Korotkova
Распостраняется ли 142 статья закона об НДС на: Контроль качества  и консультации  по прокладке и обслуживанию наружных инжереных сетей( водопровод и канализация)- типа технадзор ведущийся НА:
1.строящихся и реконстуируемых обьектах
2.При производстве ремонтных работ
3.Консультации по обслуживанию сданных в эксплуатацию наружных сетей
Во всех случаях используется только интеллектуальная собственность.
30.01.2013 12:54:13   Jelena Gr
Учет НДС ведется по «кассовому методу»,выпис.накл.Д2310-К5910,К2391, получили деньги:  Д5910 К6110 и Д2391 К5721. Получили счет: Д7….,Д2390 К5540, оплатили: Д5721 К2390.
1)правильно ли я делаю, отправляя на 7…. при получении услуги и счета?
2)товар со склада (Д7120 К2130) списывается в расходы по всем выписанным накладным
3)составляя Расчет прибыли и убытков в доход попадает 6….(по оплаченным накладным), а в расходы, получается, все 7….(и оплач. и не оплач.)?
Получается не соответствие доходов и расходов за год.
5)как считать лимит оборота 70 000 по К6….. или по К5910.
30.01.2013 15:19:19   INA VINOGRADOVA
Dzīvokļu kooperatīvs(navPVN maksātājs)veic apsaimniekošanu dzīv.mājai(iedzivotāji-īpašnieki).2012.g.veikti renovācijas darbi.Daļu sedz ES,daļu-iedzivotāji:aizdevums bankā uz 15.gadiem.Katru mēnesi kārtējā rēķinā iedz.uzrādīta ka atsevišķa pozicija kredīta maksājums.Kādus grāmatvedības kontus var izmantot 121..;129..vietā(ēka nepieder kooperatīvam)lai uzskaitīt iedzivotāju aizdevuma daļu,kuru pakapenisli jānoraksta 15.gadu laikā?Bija veikti sēkojoši grāmatojumi:D262. ./K5160-saņemts kredīts;D717. ./K531..-saņemti būvdarbi;D531. ./K262..-samaksāts pieg;D824. ./K262..samaksāti %bankai;D516. ./K262..sam-ts pamatparāds;D235. ./K522..-aprēķināts iedzīv.par pamatparāda un % summu.Kā rīkoties,ja daļa no dzīvokļiem piedēr kooperatīvam?Tikai īpašumu daļa palielina ēkas vērtību?
30.01.2013 18:14:22   Valentina Deniels
Нетто оборот свыше 1 млн лат:
- с кокретным иностранным предприятием?
- или общий со всеми покупателями?
Обоснование цены с указанием информации из ст.15.2(2) при условиях:
- одновременно оборот свыше 1 млн. и сделка свыше 10000 лат с иностранным предприятием?
- или если сделка сывыше 10000 лат с иностранным предприятием и общий оборот свыше 1 млн?
31.01.2013 11:00:05   Alena K
Скажите, пожалуйста, в какую строку UIeN декларации ставить bēru pabalsts и надо ли увеличивать выданные суммы в 150 на коеффициент 1.5? Надо ли восстаанвливать в декларации списанный аванс (уплатили в 2007 году, товар так и не получили). Если да, то в какой строке? Спасибо
31.01.2013 11:43:35   Alex Grins
Обе фирмы латвийские, ООО и плательщики НДС. Фирма ”А” имеет долг в размере 6 тыс. лат (с НДС) за полученные товары от фирмы ”Б”.  Установленный срок оплаты истек 5 месяцев назад. Фирма ”Б” уже уплатила с этой суммы НДС. Опишите, пожалуйста, стандартный порядок действий, как нам поступить, чтобы востребовать долг или вернуть уплаченный НДС?
31.01.2013 11:59:19   Alevtina Polid
Наша компания-генподрядчик вела проектные и строительные работы в Риге в 2005-2008 гг. В силу изменения строительным управлением правил разрешение на проведение строительства и проектная документация были аннулированы. До настоящего времени не удалось восстановить документацию и разрешение на строительство. В 2011 г у Заказчика возникло право отказаться от своих обязательств и Заказчик продал землю другому юридическому лицу. Таким образом, наша компания не выполнила договор обязательства, акт выполнения Заказчиком не подписан. Выполненные работы в бух учете отражены как незавершенное строительство. За использованные услуги, материалы PVN предналог отчислялся.В декабре 2012г хотели бы списать стоимость незавершенного строительства на убытки. Необходимо ли вернуть бюджету PVN предналог и увеличить налогооблаг доход за 2012г и в каких строках деклараций PVN и UIN это отразить?   Заранее благодарю за помощь!
31.01.2013 14:44:59   Alla Kozlovska
Фирма "А"(владелец товара)по договору комиссии отдаёт товар на реализацию фирме "Б" (комиссионеру. В какой момент фирма "А" должна отразить доход от продажи товара, а так же начислить НДС для уплаты в бюджет?
Спасибо.
31.01.2013 19:57:27   Anna Nikitina
SIA заключает Patapinājuma līgums с членом правления (с ним не заключён Darba līgums) на использование его машины работником SIA на 15 дней в месяц на хозяйственные нужды. Имеет ли право фирма внести в этот договор пункт о полной или частичной оплате (напр.50%) годовой обязательной страховки автомобиля и оплатить эту сумму?
01.02.2013 13:38:15   Galina Borisova
Легковое транспортное средство используется на фирме в хоз.целях не более 15 дней в месяц.Заключён договор о безвозмездном пользовании с работником предприятия.Списываются расходы на затраты по содержанию автомобиля.Составляются маршрутный лист и отчёт по списанию топлива.Надо ли платить налог на легковой транспорт.
01.02.2013 23:47:36   Эльвира Кузина
Наша фирма оказала юридическую услугу по
интернету в 2012 году фирме которая зарегистрирована на Кипре. Фирма не имеет номера VAT, А ИМЕЕТ
TAX Law of the Cyprus.Кто должен платить PVN?,или как правильно нужно было выставить счёт.
02.02.2013 17:00:51   Kora POS
Латвийская фирма (НДС плательщик) предоставляет услуги Литовской фирме(НДС
плательщик в Литве) по поддержке программного обеспечения. Выписан годовой
счет 10.01.2013 ( на период с 10.01.2013 по 09.01.2014).Оплата получена
25.01.2013 за всю услугу.
Вопрос: В 2013.г. 32 статья. Момент предоставления и получения
услуги.Авансы во внимание не берутся при оказании услуг в страны ЕС ?
1).в какой момент начислять НДС и указывать в НДС декларации(т.к. услуга
еще не оказана(оказание в течение года), а деньги получены))?.
2).неужели надо будет делать зачеты «кусочков» аванса (помесячно),как быть
со счетами на эти «кусочки» (на основании чего делать зачет)?
3).Как  такие годовые(период год) счета учитывать и отражать в НДС
декларации при получении таких услуг от НДС плательщиков в своей стране ЕС
для Латвийскай фирмы (НДС плательщик) (счет получен и оплачен, а услуга
будет оказываться в течение года)?
Можно в ответе привести пример, заранее благодарю.
В 2012.г.- при получении денег, оплата делилась на доходы текущего года и
доходы будущих периодов, а также в момент получения денег начислялся НДС и
указывался в НДС декларации(т.к. годовой счет по сути считается авансовым
счетом).
04.02.2013 09:14:49   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

04.02.2013 09:18:59   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

04.02.2013 09:19:56   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

04.02.2013 09:23:13   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

04.02.2013 09:27:58   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

04.02.2013 09:52:24   Valērija Ļaha
Добрый день!
В связи с введением  новой ст.8(2.7) по поводу авансов возник вопрос по займам.
-Если договор займа с учредителем заключен на
50 тыс. и в нем указано, что он будет выбирать его по частям в течении года - это один договор займа? И следовательно фирме не надо
регистрироваться в ВИДе (по этому виду деятельности?). И где это можно посмотреть в законе.  
04.02.2013 10:31:42   Irina Tkačova
Физическое лицо, зарегистрированное в СГД как ведущее хозяйственную деятельность,выбрало форму отчетности микропредприятия. Учет ведется по двойной записи в бесплатной программе 1.с8 для микропредприятий. Подаются отчеты за квартал. Как нужно отчитаться за год? Что готовить:баланс, годовую декларацию по ПНН и заполнить форму D3.1?
04.02.2013 11:29:40   Jekaterina Pominova
Здравствуйте!

Фирма А является PVN плательщиком в Латвии. Основной деятельностью является  продажа страховок ( брокерская деятельность ), которая в свою очередь не облагается PVN. Фирма В плательщик PVN в стране ЕС выставила счет фирме А за услуги с 0 PVN ( 2012 год ). Имеет ли право фирма А на предналог и в каких строчках декларации PVN отразить эту сделку.

Спасибо!
04.02.2013 12:41:54   Ludmila Beluriga
На фирме на должности бухгалтера, кассира и кладовщика работают сотрудники, которые такие же обязанности выполняют на другой фирме. Фирмы-связанные предприятия.  График работы на каждой фирме- 5 дней и 20 рабочих часов в неделю (4 часа в день). Нетто-зарплата на каждой фирме более 100 латов.
Вопрос: Можно ли применить способ рассчета заработной платы "по месячной тарифной ставке" ?
Если нет, то дайте, пожалуйста, ссылку на законодательные акты.
04.02.2013 12:48:50   Natalja Šnevele
AS X nopirka 2006.gadā SIA Y kapitāldaļas (100 %) par 50 000.00 latu. 30.12.2012 SIA Y tika likvidēta. SIA Y Pašu kapitals uz 30.12.2012 bija ( -25 000.00 lats).
Vai AS X var norakstīt šo finanšu iegūldijumu (50 000.00 lats ) un vai jāpalielina šo summu Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklaracijā?  
04.02.2013 14:19:05   Valentina Ivanova
Здравствуйте.
Как списывать долги за товары и услуги 2012 года и раньше, если нет справки из суда о банкротстве должника. Если в расходы, то надо ли эти суммы восстанавливать в декларации UIN как доход?
Спасибо.
04.02.2013 15:58:25   Ilona Zernova
Прибыль ооо за 2011 год оставлена в распоряжении общества для обеспечения хозяйственной деятельности. Можно ли эту прибыль использовать как погашение задолженности перед учредителем, так как есть задолженность общества перед учредителем как на счете 2380, так и задолженности долгосрочные на счете 5540. Как правильно оформить и какие документы для этого нужны.


С уважением,

Жду ответа.

Этот же вопрос задала в письменном виде на снминаре, но ответа не получила.
05.02.2013 09:42:27   Svetlana Dirda
СГД списал переплату по налогам  PVN и UIN : какой счет использовать: 7-ку или 8-ку и как быть с декларацией ? Спасибо.
05.02.2013 11:18:46   Ilze Bērziņa
Uzņēmums nopircis reprezentācijas automašīnu, kas uzreiz pārdota līzinga kompānijai. Vai nomājot šo pašu mašīnu operatīvajā līzingā no šīs pašas līzinga kompānijas nomas izdevumi ir saistīti ar saimniecisko darbību vai nē, ja kopejie operatīvās nomas maksājumi visā līzinga periodā nepārsniedz 25 424 latus bez PVN ?
05.02.2013 13:04:18   NATAĻJA RACINA
SIA 2 платит  в год примерно 20 000 латов за услуги, полученные от  SIA 1. Уставные капиталы обеих фирм – по 2 000 латов (20 000> 2 000*10%=200), обе фирмы – простые резиденты Латвии, не имеют льгот по налогообложению, не зарегистрированы на территориях особой поддержки и т.п.,  однако имеют общего владельца - некая физическая персона  владеет  25% капитала SIA 2 и 100% капитала SIA 1.
SIA 2 составляет годовую декларацию по ПНП и к ней – приложение 2 «Сделки со связанными предприятиями (персонами)» , так как есть еще и другие сделки со связанной персоной-нерезидентом.
Надо ли включать в таблицу приложения 2 сделки с SIA 1?
05.02.2013 13:10:27   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

05.02.2013 13:14:16   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

05.02.2013 13:17:27   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

05.02.2013 13:18:53   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

05.02.2013 13:20:07   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

05.02.2013 13:22:10   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

05.02.2013 13:23:57   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

05.02.2013 13:39:37   Irina Piļarska
Ar kādu kodu jāievada paziņojumā par fiz.personam izm.sum. izmaksāto kompensāciju par auto uz darba līguma pamata
06.02.2013 09:29:23   Marina Zabavina
Куплена стоянка, но не оприходавано асфальтовое покрытие, озеленение и галька. Вопрос: В какую категорию основных средств попадает асфальтовое покрытие,озеленение, гальга и каким налогом на недвижимость облагаются они?
06.02.2013 10:10:41   Marina Jarceva
Добрый день,
вопрос: я веду бух.учет благотворительной организации и в прошлом году баланс получился по нулям, остался один кредитор и поэтому резервный фонд получился отрицательный (-173), я сдала баланс в финансовой инспекции сказали все правильно. В этом году при переносе остатков со знаком минус программа ЕДС его не принимает мотивируясь тем, что число не может быть меньше чем ноль, подскажите пожалуйста что делать?
06.02.2013 14:35:51   Irina Ignatenko
1.Член правления фирмы, он же единственный владелец фирмы, хочет увеличить основной капитал u вносит на банковский счет деньги. Вопрос: попадает ли он на налог от прироста капитала или на какие-то другие риски.
2.Фирма для продвижения своего продукта организует семинар, оплачивает зал и стол. Вопрос: можно ли списать все расходы на рекламу и полностью отчислить предналог, какие документы приложить или на какие акты можно сослаться. Спасибо.
06.02.2013 17:05:18   Tatjana Sokolova
Собственик квартиры - физ. лицо, сдает ее в аренду фирме (Фирма - плательщик НДС). Это физическое лицо является учредителем данной фирмы и имеет 100% долей капитала.
Собственник продает квартиру данной фирме под офис.( Квартира в собственности более 5 лет и собственник не задекларирован в ней).

1.Какие налоги возникают при этой сделке у физического лица .

2.Какие налоги возникнут у фирмы при дальнейшей продаже помещения.
07.02.2013 10:48:50   Danuta Šerstņova
Добрый день, какой ставке на данный момент соответствует старая ставка 7.1.2.? Реализация  услуг, предоставленных в таможенной зоне, для транзитных грузов, принятых в Латвию из Украины и предназначенных для дальнейшей отправки в Узбекистан. Какую ставку теперь указывать в счетах за услуги?
Где можно посмотреть новую редакцию закона НДС с новыми ставками?
07.02.2013 10:52:00   Leila Mustafajeva
Здравствуйте.
В декабре месяце 2012 года был уплачен аванс поставщику товара из ЕС и показана сумма в PVN декларации. В январе 2013 года произведена поставка и получена накладная. Надо ли, согласно нового PVN закона 31 статьи, указывать в PVN декларации за январь месяц сумму товара второй раз?
07.02.2013 11:13:40   Oksana Rovinska
Добрый день!
Латвийская фирма принимала долевое участие в уставном фонде фирмы из страны ЕС (Германия).
Вклад составлял 100% фонда.
По прошествии более, чем 12 лет, фирма в Германии , не работая, закончила свою "деятельность" , возвратив от вклада около 30%. При этом приложили оправдание своих расходов за все годы, все движения по банку, баланс при ликвидации и официальное уведомление гос.структуры о закрытии фирмы.
Какие действия будут приемлемыми в учете Латвийской фирмы? Накопления в расчете на эти убытки сделаны не были, так как фирма Германии не предупредила заранее о своих действиях. Резервов из прибыли не было сделано тоже.
Являются ли эти убытки, связанными с хоз.деятельностью?
Или кроме того, что увеличивают облагаемую прибыль, ещё и умножаются на коэффициент 1,5?
Спасибо.
07.02.2013 11:17:45   VERA JAKOVLEVA
Добрый день,
какая средняя заработная оплата в месяц если работник находился в отпуске по уходу за ребенком /12мес.после рождения/,при выходе на работу ее сократили и выплатили 1800,00лат/ 1 месяц отпуска + 2 месяца по сокращению/. Оклад до отпуска был 600,00лат.
Входит в расчет последняя выплата?
Спасибо,
07.02.2013 11:27:08   Nataļja Mazančenko
Латвийская фирма плательщик ПВН получила услугу за 2012 год(написание программного обеспечения)со страны ЕС Кипра плательщика.В декабре 2012 года был получен инвойс на оплату,но не было оплачено в декабре.Оплаты производим в 2013.Сумма 17000 Евро.Нужно ли в декабре было показать реверс?Заранее спасибо.
07.02.2013 11:29:00   Nataļja Mazančenko
И в каких строках декларации показать.(55 и 64)
07.02.2013 13:58:17   Svetlana Kostenko
Фирма (НДС плательщик) занимается строительством и ремонтом дорог, включая проектирование и озеленение. Начиная с 2013 года, при выставлении счета заказчику (НДС плательщику)применяем 142 ст.закона НДС.Надо ли для применения ст.142 закона НДС иметь разрешение на строительство или техническую карту на эти объекты. Договор с фирмой заключен в январе 2013 года.
Спасибо
07.02.2013 20:56:58   Valentīna Tivikova
   Добрый день!  
   Просьба дать разъяснения в следующей ситуации.

Домовладелец- (домовладение–денационализированный многоквартирный дом) ведет хозяйственную деятельность с 1997 года.
Налоговый износ здания насчитывался и включался в расходы  в соответствии со ст.13 закона о ПНП, исходя из инвентаризационной стоимости здания, актуализированной после 1997 года.
В 2012 году были проданы 2 квартиры  дома, которые до момента продажи 18 месяцев пустовали.
Можно ли эти пустые квартиры переквалифицировать, как не участвующие в хозяйственной деятельности, так как доходов от их использования не было и расходов
( ком.платежей) также?. Налоговый износ на эти квартиры (пропорционально площади) не насчитывался за 2012 год. Налог на недвижимость  также пропорционально площади не учитывался как расходы хоз.деят-ти.  
  Если эти  квартиры можно переквалифицировать, как не участвующие в хоз. деят-ти, то при составлении  декларации за 2012 год доходом от продажи этих квартир считается весь начисленный за предыдущие годы налоговый износ в соответствии с приложением . 2  Правил КМ 899 от 21.09.2010 (пример применеия 9.ст.33.пункта закона о ПНН) ? Или в этой ситуации доходом будет разница между стоимостью продажи и остаточной (инвентаризационной стоимостью) квартиры?

Спасибо.
С уважением,
Валентина Тивикова
08.02.2013 12:17:00   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

08.02.2013 12:17:54   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

08.02.2013 12:20:32   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

08.02.2013 12:23:03   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

08.02.2013 12:30:59   Nataļja Jemeca
Добрый день!
Разъясните пожалуйста вопрос об применении ставки НДС и дальнейшем указании данной операции в декларации об НДС.
Латвийская компания сдает в аренду железнодорожные вагоны эстонской и английской компаниям (налогоплатильщикам). Место сделки - за пределами Латвии - но в счете конкретно не оговорено. Какая ставка НДС применяется? (0% или -?) Какую статью закона указывать в счете? И нужно ли эту сделку показывать в декларации об НДС? ( в 2012 году эти сделки указывали в декларации в пункте 48 прим 2). Заранее спасибо. С уважением, Наталья Емец
08.02.2013 14:36:43   Irina Travkina
SIA”A”  (покупатель) и SIA”B”(продавец) заключили договор на покупку земли и здания в декабре 2012 года. Оплата будет произведена следующим образом: первый платеж совершен в декабре 2012 года, оставшаяся сумма будет оплачена втечение 2 лет Запись в земельной книге о переходе права собственности совершенна в декабре 2012 года .SIA”B” (продавец)в январе 2012 года сдает здание в аренду .
Может ли   SIA”A”(покупатель) принять себе на балланс здание в 2012 году и применить налоговую аммортизацию?Здание будет использоваться в хозяйственной деятельности.
11.02.2013 09:21:49   Zinaida Zaika
В 2012 году обнаружена  PPR на реализацию за 2011.год.Как ее зарегистрировать,каким числом?Как исправить отчеты и  декларацию по подоходному налогу с предприятий?
11.02.2013 09:36:15   elina bukanova
SIA Fialki заключило договор с английской компанией. Анличане ищут клиентов и получают комиссионное вознаграждение от выписанных SIA Fialki счетов. Надо ли удерживать с этих комиссионных сумм 10% ( как за консультации) ?
11.02.2013 13:00:18   Nadja Z
LV VAT плат-к купил а/м в 10.2012(как товар для дальнейшей продажи в RUS)у GER VAT плат-ка (оплачен инвойс,а/м передана на терр.GER,там и осталась на стоянке,в LV не завозилась.Как правильно оформить сделку и отобразить в пвн декларации,если а/м будет продана:
1.физ.лицу в Германии (уже купил и там зарегистрировал)
2.Российской компании (можно исправить)?
11.02.2013 13:03:08   Alla Vendeliņa
При сдаче годового отчета раньше СГД требовала в протоколе собрания учредителей по поводу утверждения годового отчета указать, что прланируется сделать с заработанной прибылью. Но если написать, что ее распределяем, то и UIN и IIN с дивидендов сразу платить нужно, что накладно, а если будет написано, что решили оставить нераспределенной, то вернуться к вопросу о распределении прибыли придется только через год. Вопрос. Можно ли при утверждении годового отчета за 2012 год, в протоколе указать, что решение по распределению прибыли не принято, а,например, в мае-июне месяце будет новое собрание участников, где будет решение по поводу распределения прибыли за 2012 год?
11.02.2013 15:33:14   Jeļena Lokka
Фирма,LV VAT плательщик оказала услуги фирме,ЕЕ VAT плател. по приобретению ЖД билетов Москва-Рига-Москва на сумму 600 лат и резервацию отеля в Риге на 300 лат. LV фирма выставила счет ЕЕ фирме на сумму 1000 лат, в который включила и стоимость собственных услуг для обеспечения этой сделки на сумму 100 лат, в т.ч.60 лат за билеты, 30 лат за резерв.отеля и 10 лат за встречу и организацию трансфера.
Какую стоимость услуг мы должны включить в декларацию и по какой ставке?
11.02.2013 17:14:29   Olga Salimova
PVN līkums 6.p 3. daļa
Situācija sekojoša, biedrība nodarbojas ar majas apsaimniekošanu, un ka starpnieks reķina visus kom.pakalpojumut.s. siltumu un ūdens. Sanāk šogad biedrībai jareģistrējas PVN maksataja registra, ta ka apgrozijums bus lielaks par 35 000 un visi kom.pakapujumiepieskaitas pie biedrības apgrozījuma.
Paldies
11.02.2013 19:27:41   Tamāra Dubicka
Вопрос?


Фирма, плательщик НДС, приобрела ОС -  два  автомобиля  по цене 25 000.00 Лс с НДС каждое. Накладные и др. документы от 29.12.2012. Фирма не работала с 22.12.2012 по 02.01.2013.
И регистрировало  автомобили после праздников в CSDD 04.01.2013

Как правильно поставить авто на баланс фирмы?
Можно начислить износ для нужд налогообложения по статье 13 закона и включить в годовой отчет и налоговую декларацию ПНП за 2012 год?


С уважением! Тамара
12.02.2013 10:21:19   Inna Pavlova
Все стороны - плательщики НДС.Немец(А) выписывает нам инвойс с 0% НДС. Мы выписываем тот же товар с наценкой ДРУГОМУ немцу (Б) также с 0%. Фактически товар перемещается в Германии - между А и Б, а далее Б отплавляет в третьи страны. Все стороны декларируют так, будто товар идет из Германии в Латвию, и опять в Германию. Для немцев смысл этой схемы в том, что у дилера А ограничения по объемам продаж в Германии, а для нас - в наценке. Чем все это грозит нам - латвийскому предприятию?
12.02.2013 12:38:33   Helēna Kalniņa
Вопрос в связи с новым законом о ПВН 6 статья 3 пункт.
DzĪKS (кооперативное общество)выставляет счета своим членам кооператива, в которые входит сумма за услуги от поставщиков(Siltums, Rīgas Ūdens, Latvenergo,..). МОЖНО ЛИ ЭТИ ОПЕРАЦИИ УЧИТЫВАТЬ НА БУХГАЛТЕРСКИХ СЧЕТАХ
ВЗАИМОРАСЧЕТОВ ИЛИ НАДО ЭТИ ОПЕРАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВКЛЮЧАТЬ В РЕАЛИЗАЦИЮ?

МОЖНО ЛИ ОСТАВИТЬ ТАКУЮ СИСТЕМУ УЧЕТА:
D2355 K5310 - получили счет от поставщиков- ( Siltums, Rīgas Ūdens, Latvenergo,..)
D2313 K2355 - выставили счет членам кооператива.
Проблема связана с тем, что, при включении вышеназванных операций в реализацию,это приведет к необходимости регистрироваться НДС плательщиком...

Спасибо!
12.02.2013 14:03:09   Jeļena Dubro
Фира НДС плательщик взяла займ у физического лица и купила на АУКЦИОНЕ квартиру для офиса (без НДС) При сложившейся ситуации займ физ,лицу не возможно отдать и фирма решила передать эту квартиру в замен задолжностию,Что НДС здесь не будет? Это же будет продажа,
Спасибо!
Елена
12.02.2013 17:22:21   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

12.02.2013 18:10:39   Jevgenija Drozdovica
Фирма А имеет кредит под залог недвижимости. Фирма Б гарант.После аудита СГД фирма А приостанавливает производственную деятельность и кредит оплачивает фирма Б.Для гаранта-это расходы,несвязаные с хоз деятельностью,для фирмы А возникает прибыль.Есть ли в законодательстве нормы ,дающие возможность увеличения ПНП с обеих сторон?Спасибо
12.02.2013 18:12:08   Aleksandra K
Латвийский перевозчик(НДС плательщик),контейнера из порта(МКП0210)доставляет в Белоруссию по ТИР карнету.Счета выставляются на Латвийских(НДС плат.),ЕС-их и Белорусских экспедиторов с ставкой 0%,согласно 46 ст. Вопрос: можно все эти сделки отражать в 48 строке или 48.2 и в приложении PVN1?
12.02.2013 18:29:49   MARINA KALUGINA
Компания занимается на рынке Латвии зарегистрированной туроператорской деятельностью.
Информация к вопросу:
Клиент 01.02.2013 произвел частичную оплату  в размере 150 латов за туристическую поездку с датой вылета с 30.09.2013 - 15.10.2012. В момент сдачи денег клиент до конца не определился по категории отеля и как следствие окончательный договор не заключен.
15.03.2013 клиент приходит и заключает договор на сумму 1500 латов и остальные деньги за поездку он оплачивает частями в течении 5 месяцев.
Вопрос:
Когда / в каком месяце произошло оказание непосредственно услуги ?
- в момент подписания договора 15.03.2013
- в момент оплаты первого аванса 01.02.2013
- в момент даты вылета, когда начинается непосредственно действие самой услуги 30.09.2013
- другие варианты

Когда данная сделка должна быть показана в декларации НДС / какого месяца?

Дополнительная информация: в момент приема первого  и последующих авансов между клиентом и туроператором чаще всего не заключается окончательный договор, т.к. клиент  с момента аванса и даты вылета в праве менять отель, перелет и другие составляющие турпакета.Окончательная сумма фиксируется в момент выдачи всех произдных документов и датой вылета.  
13.02.2013 09:32:04   Galina Bocarova
      У SIA имеется недвижимость (бывшие производственные помещения) с нулевой остаточной стоимостью. Принято решение продать эту недвижимость. Эксперт оценил ее в 50000 латов. По такой цене продать невозможно. Стоимость, за которую можно продать и есть реальный покупатель, - 25000 латов.
Можно ли утверждать, что рыночная стоимость этого объекта 25000 латов, а не 50000 латов, как в  экспертной оценке?
И как в таком случае правильно оформить переоценку?

Спасибо.
13.02.2013 10:14:38   Marina Andreeva-Žukova
Латвийское предприятие получает дивиденды от Украинской компании (долевое участие в капитале 30%). Может ли Украинская компания не удерживать налог в размере 5 %, а применить ставку 0%, согласно Латвийскому законодательству и согласно конвенции о двойном налогообложении (Украинская сторона настаивает, что не имеет права применить 0%, а обязано удержать 5 % налог при выплате)? Все документы для применения условий конвенции были предоставлены Латвийской стороной.
13.02.2013 11:06:54   Larisa Andrejeva
Работник застрахован с 01.06.2012 по 31.05.2013 .
Брутто зарплата 300 лат в месяц. Сумма всей страховки 250(меньше 10 %) Лат Работник увольняется 01.02.2013. Как быть с оставшейся суммой страховки? Возникают ли у предприятия какие-то дополнительные налоговые обязательства по соц. налогу и по подоходному налогу?
Спасибо
13.02.2013 15:39:23   Tatjana Aleksejeva
До 2013 года ,получая счет в начале текущего месяца за услуги предыдущего ,относила НДС в предналог по дате выписки счета,а затраты к затратам предыдущего месяца.Могу ли я также поступать в 2013 году или должна последним числом предыдущего месяца учитывать НДС?
14.02.2013 08:37:59   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

14.02.2013 08:39:07   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

14.02.2013 08:40:56   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

14.02.2013 08:41:50   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

14.02.2013 08:55:21   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

14.02.2013 13:47:51   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

14.02.2013 13:49:24   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

14.02.2013 13:50:23   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

14.02.2013 16:57:00   Nataļja Kazanceva
Добрый день!
Фирма, занимающаяся металлоломом и имеющая спец. лицензию на его закупку и реализацию, плательщик НДС, покупает металлолом от фирмы- неплательщика НДС и не имеющей спец.лицензию, как отражается в НДС декларации покупателя эта сделка? Надо ли делать реверс ( если продавец неплательщик) и вообще надо ли отражать эту сделку  в декларации? Спасибо!
14.02.2013 20:30:48   Irina Ershova
Прибыль 2010 и 2011 годов не распределялась . В конце января 2013 года учредители собрали собрание и решили распределить прибыль прошлых лет на дивиденды , не дожидаясь сдачи годового отчета за 2012 год. Нет ли здесь нарушений по отношению к закону( к какому?) ,и надо ли это распределение отразить в балансе предприятия за 2012 год.
Спасибо.
14.02.2013 21:32:10   Lidija Artjuha
SIA В 2012 году не вела хозяйственную деятельность. Можно ли начислять 1)амортизацию ОС, 2) износ по ст.13.
В UIN Декларации эти данные учитывать в каких строках, как обычно? Спасибо.
15.02.2013 12:21:52   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

15.02.2013 12:23:19   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

15.02.2013 12:27:17   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

15.02.2013 12:28:44   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

15.02.2013 12:29:19   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

15.02.2013 12:31:17   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

16.02.2013 09:06:05   Valentina Haritonova
На семинаре 28.01.2013. было сказано, что в 2013 году нельзя учитывать чеки и прочие НДС счета за апрель в августе. Почему? Статья 97 (1) НДС закона: "Предналог за полученные товары и услуги...учитывается в том отчётном периоде, в котором получены товары и услуги и получен налоговый счёт".
Т.е. НДС учитывается, как раньше, по получению счета.
17.02.2013 20:03:07   Oksana Fedorčenko
Здравствуйте!
Моя фирма, не PVN плательщик, оказывает услуги по судоремонту (фирма-контрагент, посредник). Заказчик Латвийский судоремонтный завод. Ремонтные работы делать надо на территории корабля. Корабли заходят в судоремонтный завод как из Европы, так и из третьих стран, соответственно, и под разными флагами, и на разных территориях зарегистрированные. Скажите, пожалуйста, не возникает ли у меня обязанность регистрировать фирму как PVN плательщик.
Спасибо.
Оксана.
18.02.2013 09:57:05   Ļubova Ladiševa
Транспорная фирма имеет лицензию на автобусные пассажирские перевозки и лицензию на оказание туристических услуг.Организует поездку для частных лиц по маршруту Рига-Варшава-Рига или Рига-Берлин-Рига.Какую ставку PVN надо применить? Спасибо.
18.02.2013 10:58:06   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

18.02.2013 11:01:39   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

18.02.2013 11:04:08   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

18.02.2013 11:08:51   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

18.02.2013 11:10:31   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

18.02.2013 11:11:23   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

18.02.2013 15:30:26   Tatjana Rehaceva
Добрый день.
Зачем физическому лицу подавать декларацию о доходах,официально полученных в Англии? Это обязательно? Предусмотрены штрафы за неподачу такой декларации?
19.02.2013 09:47:35   Irina Lazareva
Собственник ООО А (физ.лицо) может ли учредить новое ООО В с налогом на микропредприятие не оформляя трудовой договор и не перенося налоговую книжку из ОО А в ООО В ?
19.02.2013 11:05:42   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

19.02.2013 13:33:20   Nadežda Ļeonova
У зарегистрированного налогоплательщика в Латвиии заключен эксклюзивный договор с зарегистр.налогоплательщиком поставщиком из ES о продаже товара  в странах Балтии.  Цена фиксированная и закупочная и продажная. Поставщик определяет условия продаж для конкретных клиетов(скидки,бонусы)За каждый отчетный период(месяц)делается отчет для поставщика по предоставленным скидкам . Поставщик возмещает эти скидки кредитным счетом.
В каком месяце отражать этот кредитный счет?В месяце когда была предоставлена скидка или когда получен кредитный счет?
19.02.2013 14:54:02   Natalija Karjuhina
Микропредриятие (форма SIA) оказывает маркетинговые услуги фирмам зарегестрированным в оффшорной зоне (страна из списка указанная в правилах МК №22 от 2010 года). При составлении годового отчета у SIA (не микропредприятие), в ПНП пришлось бы указывать эти сделки, как сделки со связанными лицами. При составлении годового отчета для этой микро, нужно ли для этой микро составлять ПНП и показывать эти сделки как со связанными лицами?
19.02.2013 16:40:57   Natalija Natalija
Фирма занимается продажей товара через интернет-магазин. Покупатели - физические лица из 3 стран и ЕС,которые расплачиваются платежными картами.
В феврале месяце 2013 года  пришло письмо о том, что в августе 2012 года оплата покупателем была произведена ворованной картой, сделка аннулируется и с расчетного счета сняли стоимость покупки и деньги вернули владельцу карты. Так как сделка затрагивает 2 отчетных периода (2012 и 2013 года), то как правильно это отразить:
1). В НДС декларациях?
2). В годовом отчете?
3). Если будут аннулированы сделки после сдачи годового отчета, но относящиеся к 2012 году ( так как это не единичный случай)?
19.02.2013 17:47:42   Valentina Kirsanova
Аванс за транспортную услугу получен в 2011году в размере 3500LVL ,НДС в размере 22%(631.15LVL) был перечислен в бюджет. В 01 2013 мы оказали услугу на сумму 1000,77LVL+НДС21% 210,16LVL.Как правильно отразить данную сделку в бухгалтерии и PVN декларации от начала до конца.Напишите, пожалуйста, проводки и строки PVN декларации.

С уважением, Валентина Кирсанова.
19.02.2013 18:29:41   Tamāra Jeļisejeva
Фирма налогоплательщик приобрела недвижимость в 2004 году у физического лица.Без НДС.Осуществляет как облагаемые так и необлагаемые сделки.Корректирует НДС в ежемесячной декларации.Надо ли заполнять новое приложение к НДС декларации по недвижимости?Неизвестно, подавались ли сведения предыдущим бухгалтером в СГД или самоуправление о приобретении недвижимости.Как это проверить или надо подать сообщение заново?
20.02.2013 11:08:42   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.02.2013 11:09:51   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.02.2013 11:16:43   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.02.2013 11:18:11   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.02.2013 11:18:43   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.02.2013 11:20:37   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.02.2013 11:21:33   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.02.2013 11:22:08   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.02.2013 11:23:39   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.02.2013 11:24:35   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.02.2013 11:25:26   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.02.2013 11:26:05   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.02.2013 11:38:38   Marina Ermansone
В правилах Кабинета Министров 221 от 09.03.2010. (1.3.) пункт 57 гласил,что если к кассовому чеку оформлен оправдательный документ,то можно в кассовом чеке не указывать название сделки,знак НДС,количество,цену....ставку налога на добавленную стоимость.У нас оптовая торговля(по налоговым счетам) и кассовый чек,является только документом оплаты,в котором есть ссылка на оправдательный документ и в нем не выделен НДС,только общая сумма сделки,это было согласовано устно со Службой Госдоходов.А как сейчас в связи с новым законом об НДС?Спасибо.
21.02.2013 14:02:53   Valentīna Malušicka
Dobrij denj,
u menja bhodjascij scet za remontnije raboti na summu 3380,55 Ls PVN 0%(PVN atsauce Likums par PVN 13.2, 13.6 PVN apmaksā saņēmējs. Skazite kakuje summi ja dolzna pokazivatj v PVN deklaracii i v kakih stročkah.

Valentina Malusicka.
21.02.2013 15:17:21   Lija Semenova
Имеет ли право учредитель фирмы выкупить по остаточной стоимости основные средства, которые входили в уставной капитал в счет погашения долга фирмы перед учредителем.
21.02.2013 16:01:34   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

21.02.2013 16:03:38   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

21.02.2013 16:04:09   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

21.02.2013 16:04:53   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

21.02.2013 16:44:05   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

21.02.2013 18:30:21   Natalija Natalija
Фирма закупает товар у физического лица. Он зарегистрирован как лицо ведущее хозяйсвенную деятельность в Великобритании, есть удостоверение. В Латвии есть налоговая книжка и здесь как лицо ведущее хоз.деятельность он не зарегисрирован. Он утверждает, что он налог платит в Великобритании. Покупая, у него товар налог нужно ли удерживать в Латвии?  
21.02.2013 18:48:32   Olga Budjko
Добрый день! SIA.Регистрация март 2011 г.Основной капитал 10 латов.Закончило 2011 год с прибылью 2 500 латов.Надо ли было рассчитывать и платить UIeN? Какую сумму перевести на основной капитал? Какие проводки?
  Спасибо!
22.02.2013 08:44:57   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

22.02.2013 08:46:31   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

22.02.2013 10:12:54   Tatjana Petrikova
Обнаружена недостача во время проведения инвентаризации в январе 2013 г. Сумма недостачи списана в расходы. Нужно ли начислить НДС на сумму недостачи? Если нужно, куда его списать –в расходы? Недостача согласно ПНП ст.5 и ПК Nr.556 п.46 и 47 являются расходами не связанными с х/д (коэффициент 1,5), а начисленный НДС тоже?
Какие проводки надо сделать по статье 106, п.2 закона НДС?
Можно ли недостачу списать за счет ежегодной нормы списания?
Спасибо.
22.02.2013 11:20:57   Jeļena Kabanova
Добрый день.
В нашей фирме на 01.01.2012 г. в балансе есть непогашенная дебиторская задолженность по фирме "АВС" за 2006 год на 25000 лат. В т.ч.НДС 2813,56 лат. По этой фирме в настоящий момент идет процедура банкротства.Не завершена,и идет уже с 2007 года. Гл.бухгалтер, которая до меня работала и закрывала 2011 год у нас,не создала накопления, НДС, как предналог не списала и по декларации не проводила. Как быть с дебиторской задолженностью и хотелось бы узнать, можно ли НДС, как предналог использовать в 2012 году, переделав одну из деклараций или уже поезд ушёл, как говорится?
Спасибо.
22.02.2013 11:58:02   Anna Stepanova
Добрый день,

Российская УНП транспортная компания осуществила перевозку лесоматериалов нашим покупателям из Латвии в Бельгию. Мы (продавец) - латвийские НДС-плательщики, Бельгийцы(покупатель) тоже плательщики VAT.
Россияне выставили нам счёт.
Делаем ли мы реверс по НДС и в каких строках декларации его указываем?

Заранее спасибо за ответ.
22.02.2013 12:07:03   Nataļja Smoļina
Зарегистрированный налогоплательщик предоставляет ремонтные услуги физическому лицу во Франциии. Правильно ли применение ставки 21% согласно статьи 19.2.1.закона и отражение в 41.строке декларации и в приложении PVN 1-III указывается код вида документа Х (т.к. сумма сделки больше 1000 латов). Спасибо.
22.02.2013 13:19:51   Anna Bravaja
Добрый день. В 2009 году получили товар (одежда Second Hand) 17 тонн из Ирландии,из документов пришло INVOCE,CMR,сертификат обработки но нет подтверждения оплаты(платили наличными),как списать эти деньги?
22.02.2013 16:34:14   Gaļina Truhanova
Добрый день!
На фирме есть легковая машина. В 2012 году заплатили налог на легковую машину предприятия в размере 190 лат. До конца года оставшиеся 38 лат не доплатили.
Какими проводками отражается данная операция, показывать ли в балансе недоплаченную сумму.
23.02.2013 22:26:10   Jelena Molodcova
Фирма зарегистрированная в ЕС(без номера НДС)оказывает услуги по подбору и обеспечению персоналом латвийской фирме НДС-плательщику. Надо ли начислять реверс и в каких строках декларации отображать сумму счёта, начисленный налог и предналог?
Спасибо
24.02.2013 10:27:46   Irina Timofejeva
Были созданы накопления на безнадежных дебиторов в 2007.В 2009 начались судебные процессы. В 2010 закончились судебные дела,фирмы признаны неплатежеспособными и исключены из регистра предприятий.
1. Имеем ли мы право уменьшить сумму к налогооблажению в декларации на сумму этих долгов, если не подали заявление администратору процесса, не учавствовали в суде
2.Если да, то нужно исправлять декларацию за 2010 год, или можно эти суммы указать в декларации за 2012 год
3. Можно всю сумму с НДС, если исправлять декларацию за 2010?
25.02.2013 11:22:26   Inese Ozoliņa
Labdien! Vai fiziska persona , kas nav saistita ar SIA var uzdavinat SIA naudu?
Ja var, kad pareizi noformet darijumu?
25.02.2013 12:22:50   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

25.02.2013 12:24:22   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

25.02.2013 12:27:09   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

25.02.2013 13:23:49   Kristina Lešinska
Добрый день.
Ситуация:
Два связанных лица –два юридических лица, резиденты Латвии. В течении нескольких лет одно предприятие давало другому предприятию деньги в долг в соответствии с кредитными договорами под %. В 2012 году предприятие кредитор принимает решение о прощении долга, о чем составляется взаимное соглашение.
Вопрос : Каким образом отразить данную сделку в бухгалтерском учете и в годовых декларациях о ПНП обеих фирм, нужно ли в этом случае заполнять приложение 2 к декларации ,если да ,то что будет является методом определения рыночной цены в данном случае?
Спасибо.
25.02.2013 17:29:26   Zoja Dolgovska
22.03.2012 года наша фирма, которая занимается торговлей одежды и обуви, приобрела в лизинг легковой автомобиль за 10542,06Лс.
Нам выписана накладная :
А.м  Мерседес   -   8641,03
ПВН             -   1901,03
            

Правильно ли нами сделаны проводки?

Д 1230     -     9021,24  (8641,03 + 380,21 (20% от ПВН))
Д 5721     -     1520,82   ( 80% от ПВН)
К 5166     -     10542,06


Мы руководствовались  Статьёй 10. «Вычитание предналога и расчет подлежащей уплате в бюджет суммы»
(7.1) Из подлежащей уплате в бюджет суммы налога в качестве предналога не вычитаются 20 процентов от налога за приобретенную, арендованную или импортированную легковую пассажирскую автомашину, количество сидячих мест в которой, не считая место водителя, не превышает восемь сидячих мест, а также связанные с содержанием такой автомашины затраты, в томчисле затраты на ремонт автомашины и приобретение горючего.

(В автомобиле 5 сидячих мест и он  используется для сдачи в аренду учредителю. Каждый месяц выписывается счёт на аренду и оплачивается.)
25.02.2013 17:41:27   Natasha Kotina
Фирма заключила договор безвозмездного  пользования авто с директором. Собираемся платить налог каждый месяц.В CSDD регистрироваться не будем.

В этом случае можно ли списывать топливо полностью? (Топливо приобретается по дебетной карте Statoil, оформленной на фирму).

Нужны ли путевые листы? (НДС отчисляться не будет)?

Возможно ли, если какой-то месяц налог не заплатили, вернуть деньги за бензин в кассу?

Возможно ли при ежемесячной плате налога списывать в расходы также затраты  на ремонт авто?

Нужно ли подавать в СГД какой-либо отчет об уплате налога?


Спасибо
25.02.2013 19:55:36   Наталия Попова
Что такое "недвижимая собственность зарегистрированная в СГД"?
Здание сдано в эксплуатацию в 1987 году, куплено у Думы в 1996 году (тогда мы были не плательщиками НДС, и в цене покупки НДС не выделялся). Используется только для хозяйственной деятельности.
Сейчас идут ремонтные работы (замена разбитых стекол, протекающих батарей центрального отопления).
Какие документы надо оформить для списания предналога за ремонт? Что с PVN7 ? Что и где нужно регистрировать?
Заранее благодарю за ответ.
26.02.2013 13:55:28   Olga Zemniece
Фирма оказывает услуги ремонта и обслуживания офисной техники. Во время ремонта у клиента А была заменена деталь, снятая деталь в последствии была восстановлена, и в дальнейшем продана другому клиенту.

Какие нужно оформлять документы? Достаточно ли внутреннего акта о том что деталь была снята во время ремонта, восстановлена и подлежит дальнейшей продаже? В какой момент появляется её стоимость?
Какие происходят проводки?

Заранее спасибо!
26.02.2013 16:20:27   Nadežda Prošļakova
Зарегистрировано новое СИА. Деятельность производство. Имеются основные средства. Деятельность пока не ведется. Юридический адрес является адрес проживания (задекларированный адрес) учредителя этого СИА. Учредитель планирует сдавать помещение (дом) своему же СИА. Пока деятельность не ведется, может ли СИА не заключать договор аренды и быть только с юридическим адресом?
26.02.2013 16:57:56   Tatjana Golubeva
Счет за NĪN Rīgas Domes pašvaldības ieņēmumu pārvalde выставляeт DZĪKS, DZĪKS оплачивает его, но со своей стороны выставляет счет на уплаченную сумму своему дебитору, который является владельцем недвижимой собственности, но не зарегистрирован в Земельной книге.

В течение года делаю следующие проводки :


На начало года NĪN за 2011 год долг:                         К5740 180,90
Начислен NĪN за 2012 год: X Д8840 К5740  242,87
Оплачен NĪN за 2011 и 2012 год :                   Д5740 К2620 423,77
Начислен NĪN за 2011 и 2012 год дебитору : Д2310 К8840 423,77

По кредиту счета 8840 остается висеть сумма 180,90.

Правильно ли я сделала проводки, и помогите, пожалуйста, закрыть счет 8840 (я думаю, что он на конец года должен равнятся 0).

Заранее спасибо.
26.02.2013 22:17:49   Marina Bredovska
Ar uzņēmumu saistītam personam (nerezidentiem) tika izsniegti bezprocenta īlgtermiņa aizdevumi ārvalstu valūtās: lietuvas LIT, Baltkrievijas  BYR un ASV dollaros.
Jautajums -konkrēti kādas procentu likmes jāpiemēro noteicot šī darījuma tīrgus vērtību lai palielinātu apliekamo ienākumu UIN deklarācijā 32.rindā?
27.02.2013 10:29:27   Natalja Barbo
В 2011г.фирма заплатила за проект"Реконструкция склада"1500,00лат.Все расходы были включены в 2011год.В 2012в августе фирма получила 350,00лат(финансирование ЕС).Как и где показать эту сумму?
27.02.2013 10:54:34   Natalja Prikule
Добрый день!

Латвийская фирма А (налогоплательщик) сдает в аренду железнодорожные вагоны фирме-налогоплательщику из 3-й страны.
Фирма А не является собственником этих вагонов, а их арендует.
Как правильно согласно закону о НДС отражается услуга по сдаче в аренду железнодорожных вагонов? Вагоны физически находятся на территории ЕС.

С уважением,
Наталья
27.02.2013 10:55:03   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 10:55:37   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 10:57:33   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 11:00:16   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 11:01:53   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 11:03:11   Jūlija Kriščenko
В 2011г.переоценили О/С здание до рыночной стоимости, в результате чего образовался резерв переоценки 1000000Лс. Срок эксплуатации увеличили до 20 лет.
За 2012г. Наш аудитр предлагает: Katru gadu ieņēmumos ir jānoraksta daļa no pārvērtēšanas rezerves: pārvērtēšanas rezerve ieņēmumos jānoraksta pārvērtētā pamatlīdzekļa atlikušajā kalpošanas laikā. Можно ли так делать и как это делать? Какие будут проводки? Или это касается только UIN декларации?
Спасибо!
27.02.2013 11:11:47   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 11:13:37   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 11:14:44   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 11:16:08   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 11:18:59   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 11:27:13   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 11:29:05   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 11:31:07   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 11:53:36   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 12:11:26   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 12:54:28   Участник Праздника бухгалтера
Есть ли нормативный акт по оформлению акта выполненных строительных работ? Может ли акт содержать только информацию о факте выполненных работ в 100 % размере на основании договора за подписями заказчика и исполнителя? Или надо указывать конкретные работы?
27.02.2013 12:58:46   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 13:02:14   Участник Праздника бухгалтера
СГД не признала сделку по покупке ОС и отменила операцию по учету предналога.
Проводка до проверки:
Д 1230 К 5310 – 300 000
Д 5721 К 5310 – 63 000
После отмены сделки, какая проводка:
Д … К 5721 – 63 000?
27.02.2013 13:03:44   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 13:05:54   NATAĻJA ŠOTOVA
Общество с ограниченной ответственностью является плательщиком налога на микропредприятия. Одним из видов деятельности общесва является сдача в наём недвижимоти. В договорах на сдачу  в наём недвижимости оговорено, что получатель аренды оплачивает арендную плату и компенсацию за коммунальные услуги и налог на недвижимость. Счета за комунальные услуги выписываются отдельно с текстом «компенсация коммунальных услуг» или «компенсация налога на недвижимость» . К таким счетам прилагаются копии счетов от поставщиков услуг или копия справки на расчет налога на недвижимость.

Является ли законным не учитывать компенсационные выплаты в состве доходов микропредприятия и не учитывать их при расчёте налога на микропредприятия? В политике предприятия предесматривается, что компенсационные поступления не учитываюся на счетах доходов, а коммунальные платежи получателей аренды не являются расходами микропредприятия.
27.02.2013 13:06:17   Участник Праздника бухгалтера
Работник плательщика налога на МП уходит в декретный отпуск, а на его место принимается другой (по счету – шестой). Будет ли превышение ограничения по числу работников?
27.02.2013 13:08:10   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 13:09:59   Участник Праздника бухгалтера
Открывается новая фирма. Учредитель в штате не состоит. Как взять деньги «под будущие дивиденды» для обеспечения своей жизнедеятельности, и можно ли потом произвести взаимозачет?
27.02.2013 13:11:53   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 13:14:03   Участник Праздника бухгалтера
Владелец фирмы внес на расчетный счет фирмы наличные в сумме превышающей 2000 латов. Надо ли декларировать сделку в наличных?
27.02.2013 13:19:30   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 13:20:40   OLGA DOMRAČEVA
В новом «Законе налога на добавленную стоимость»  в статье 97 определен момент вычитания предналога:  
«Предналог за полученные товары и услуги, за исключением услуг, полученных от налогоплательщиков других государств-участников или налогоплательщиков третьих государств или третьих территорий, место получения которых устанавливается в соответствии с частью первой статьи 19 данного закона, из подлежащей уплате в государственный бюджет суммы налога вычитается в тот период таксации, когда получены товары или услуги и получен налоговый счет или вознаграждение за поставку товаров или оказание услуг уплачено до получения товаров или услуг, если в данном законе не установлено иное.»

Означает ли это , что вычитание предналога теперь необходимо производить только в тот период таксации, когда получены товары или услуги и получен налоговый счет? Или, если это оговорено  в методике, по услугам прдедналог возможно вычитать в момент оплаты счёта на услуги?
27.02.2013 13:22:08   Участник Праздника бухгалтера
Беспроцентный кредит член правления дает фирме несколько раз, но на конец года кредит полностью погашается. Это сделка со связанным лицом или в годовом отчете это не показывается?
27.02.2013 13:52:21   Татьяна Цате
Фирма оказывает телекоммуникационные услуги
(интернет,кабельное телевидение) населению.
В соответстсвии с договором,сигнал кабельного телевидения обеспечивает оператор,а наша фирма предоставляет этот сигнал абоненту.Одним из условий этого договора ,является ежемесячный отчет перед оператором по количеству абонентов и оплате ему 45% от абонентной платыю Является ли наша фирма плательщиком государственной пошлены за общественнее услуги? Если да,то от какой суммы его расчитывать?
27.02.2013 14:53:26   Участник Праздника бухгалтера
Каким образом показать выплаченные дивиденды и удержанный ПНН – 10%? Код дивидендов в EDS есть, но налог указать невозможно.
27.02.2013 14:56:29   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 14:57:26   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 15:03:44   Участник Праздника бухгалтера
Что делать с невозвращенными в течение 90 дней авансами работнику МП (он же владелец и член правления)?
27.02.2013 15:04:35   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 15:06:27   Участник Праздника бухгалтера
Есть ли ограничения 70% от зарплаты для необлагаемой суммы командировочных расходов и суточных?
27.02.2013 15:06:54   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 15:08:22   Участник Праздника бухгалтера
Надо ли в декларации по ПНП применять коэффициент 1,5 к сумме пособия на погребение в размере 150 латов? В какой строке указывать?
27.02.2013 15:09:17   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 15:10:41   Участник Праздника бухгалтера
Надо ли в декларации «поднимать» сумму когда-то заплаченного, а сегодня списанного аванса?
27.02.2013 15:11:14   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 15:14:02   Участник Праздника бухгалтера
Работник работает на обычном предприятии, но в 2012 году устроился ещё и на МП. Раньше подавал декларацию на возврат ПНН по оправданным расходам. Может ли он продолжать претендовать на это и в дальнейшем или теряет все?
27.02.2013 15:15:08   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 15:16:09   Участник Праздника бухгалтера


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 15:21:32   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 15:24:38   Участник Праздника бухгалтера
Последний рабочий день в 2012 году был 28 декабря. Касса, банк и другие регистры должны быть закрыты 31 декабря или 28?
27.02.2013 15:25:25   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 15:40:56   Longina Feodorova
Резидент Латвии, плательщик НДС, получает услуги программирования из третьих
стран.
Должен ли он начислять реверс с отражением в 63 и 54 графе НДС, либо на эту
сделку просто начисляется НДС и отражается(в 52 графе)?

27.02.2013 16:09:11   Участник Праздника бухгалтера
Между двумя фирмами была произведена сделка (обе НДС плательщики). Третья фирма заключает с одной из них договор цессии. Что-то меняется с НДС? Есть ли другие налоги? Что происходит, если договор цессии будет заключен с физическим лицом?
27.02.2013 16:10:08   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 16:11:45   Участник Праздника бухгалтера
В 2007 году у фирмы была большая прибыль, но дивиденды не начислялись. Можно ли их начислить в 2013 году за 2007 год. Надо ли удерживать 10% налог?
27.02.2013 16:12:27   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 16:14:07   Участник Праздника бухгалтера
На маленьких фирмах нет кассы, и деньги находятся у собственника, а числятся на счете 2380. Как теперь быть в связи с ограничением для подотчетных сумм?
27.02.2013 16:15:54   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 16:17:37   Участник Праздника бухгалтера


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 16:21:38   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 16:28:13   Участник Праздника бухгалтера
Остается ли ограничение, что нельзя продавать товар, который стоит более 5000 латов? Нужно ли копировать паспортные данные человека? Или просто записывать их данные? Как это соотносится к резидентам – нерезидентам?
27.02.2013 16:30:14   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 16:32:24   Участник Праздника бухгалтера
Автомобиль приобретен в финансовый лизинг. В договоре указана цена в сумме 25000 латов без НДС. Рыночная стоимость в момент приобретения значительно выше (есть схема, как достичь 25000 в момент оформления лизинга). Будет ли со стороны СГД претензия, что это представительский автомобиль?
27.02.2013 16:37:11   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 16:38:35   Участник Праздника бухгалтера
Производственная фирма своими силами реконструировала покрасочную линию. Какими документами оформляется увеличение стоимости ОС (закупочная стоимость только материалов)? Нужен ли тех. проект и смета от независимых учреждений или можно оформить внутренний документ?
27.02.2013 16:42:28   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 16:44:53   Участник Праздника бухгалтера
Работник находится в отпуске до 25.01, но 14 января подает заявление об увольнении по обоюдному согласию с 28.01. Руководство подготовило согласительный договор, как того просил работник в своем заявлении. Однако работник договор не подписал, сообщив, что у него больничный «А» с 22.01 по 31.01 (больничный не представлен). Можно ли работника уволить, если
- есть его заявление;
- есть резолюция работодателя на увольнение с 28.01?
27.02.2013 16:45:35   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.02.2013 16:53:15   Anželika Prilucka
Добрый день!
1.    Латвийская компания, НДС плательщик, оказала транспортную услугу.
Чехия – Россия, экспортная декларация открыта в Чехии.
2.    Латвийская фирма, НДС плательщик, оказала транспортную услугу Чехия – Латвия (таможенный склад), экспортная декларация открыта в Чехии, пункт доставки указан в России, но груз Латвийская компания доставляет на таможенный склад в Латвии.
Какую статью и ставку налога применять, а так же отражать в НДС декларации, если получатель услуги в обоих случаях:
1.    Налогоплательщик Латвии с НДС номером
2.    Регистрированный плательщик из ЕС с НДС номером
3.    Регистрированный плательщик из третьей страны
4.    Лицо, не являющееся налогоплательщиком из ЕС или третьей страны
5.    Регистрированный плательщик из ЕС без НДС номера.
Латвийская компания НДС плательщик покупает товар на территории таможенного склада ЕС страны (не Латвия), у регистрированного налогоплательщика из третьей страны. Документом покупки является инвойс без сопроводительных документов. С этого же таможенного склада Латвийская компания продает груз Российской компании, оформляя CMR и TIRcarnet в CMR указан отправитель Латвийская компания, место загрузки таможенный склад ЕС, получатель товара Российская компания.
Вопрос:
Является ли эта сделка экспортом из страны ЕС и в какой строке декларации отражать?

Заранее спасибо за ответ!
27.02.2013 16:54:37   Anna Radionova
Добрый день!

1.    Латвийская компания занимается оптовой торговлей детской одежды. В 2012 году планировала приобрести Латвийскую компанию, которая занимается сдачей в аренду недвижимой собственности. Для этого был заключен договор с присяжным адвокатом, который оказывал необходимые юридические консультации по данной сделке. Покупка не состоялась.
Вопрос:
Расходы, которые понесла компания по несостоявшейся сделке уменьшает налогооблагаемый доход?


2.    Латвийская компания НДС плательщик в 2012 году приобрела легковые авто. 80% НДС вернула из бюджета. Налог на легковое транспортное средство уплачен в 2012 году. По итогу года нетто оборот 0.
Вопрос:
Надо ли рассчитывать налоговый износ на легковой транспорт, тем самым увеличивать убытки по UIN декларации?

Заранее спасибо за ответ.
27.02.2013 16:58:02   Larisa Anosova
Добрый день!
У нас сложилась следущая ситуация.
Наше предприятие занимается переработкой рыбы. В 2012 году получили поддержку от “Lauku atbalsta dienests”по проекту модернизации производства по переработке рыбы в рамках действия программы Европейского фонда поддержки рыбного хозяйства в Латвии 2007-2013 годах «Обработка рыбной продукции и аквакультур» .
Никогда раньше не участвовали в таких проектах, и испытываем недостаток информации по методике учета подобных сделок.
В рамках этого проекта было приобретенно оборудование для производства.
  В бухгалтерии это было отражено в следующих проводках.
1.Приобретение ОС  56061,00 лат
Д-т.  1220 Технологическое оборудование
К-т.   5310 Поставщики
2.Полученные средства от ЕС   34036,00 лат
Д-т. 2620 Расчетный счет.
К-т. 5910  Доходы будущих периодов.
3. Начислен износ оборудования 5269,00 лат
Д-т. 7420 Износ основных средст.
К-т. 1290 Износ технологического оборудования.
4.Списание части доходов будущих периодов в доходы 2012 года(Поддержка от фондов ЕС) 3198,28 лат.(% отношение участия фондов ЕС в приобретении ОС   60,7%=34036,00/56061,00*100%).
Д-т. 5910 Доходы будущих периодов
К-т. 6710  Прочие доходы(Полученное финансирование от фондов ЕС)
  
    Правильно ли ведется учет финансирования? Как грамотно отразить эти суммы в декларации по подоходному налогу с предприятия и влияют ли эти суммы на увеличение или уменьшение облагаемого налога? Какие существуют ньюансы в бухгалтерском учете при получении такого финансирования?

C уважением Лариса Аносова.
27.02.2013 17:46:02   Tatjana Suhočeva
Мы латвийская фирма несколько месяцев назад купили у латвийской фирмы принтер на сумму 127.80Ls + PVN...... Теперь он оказался неиспрвным. Наш поставщик не смог принять обратно принтер. По приемо-сдаточному акту принтер вернули местному представителю HP .....Нашу возвратную накладную они нам не подписали, основываясь, на то, что это не в их компетенции. Денежная сумма  181.84EUR (127.80Ls) без PVN была перечислена напрямую от производителя из Германии....

1)    Является ли неподписанная накладная основанием для PVN суммы 57 строки?  
2)    Какой именно документ будет основанием PVN суммы 57 строки и какую именно фирму правильнее указать в этом документе?  
3) PVN сумму 28.12Ls списать на расходы? Как правильнее назвать эти расходы и в какую строку отчета прибыли или убытки эти расходы должны попасть?

27.02.2013 18:14:23   NADEŽDA MIŠKOVA
основное средство -мотоцикл-остаточная стоимость 0,можно ли начислять налоговый износ, путевых листов нет,платили только дорожный налог
27.02.2013 21:06:05   Валентина Воробьёва
Здравствуйте.
Мы являемся субподрядчиками в строительстве. Строительная смета состоит из работ и материалов (документы на строительные работы соответствуют нормам для нулевой ставки). Так вот и вопрос: подрядчику надо выстявлять один счет на общую сумму сметы со ставкой 0% или два отдельных счета - на материалы с НДС 21% и на работы с НДС 0%? Кстати, подрядчик уверяет, что выставляется один общий счетю
27.02.2013 23:48:20   Jeļena Smirnova
На балансе юридического лица (учредители : физические лица - резиденты ЛР)есть нераспределенная прибыль прошлых лет,начиная с 2009 года.В 2013 году принято решение распределить нераспределенную прибыль на дивиденды.Нужно ли удержать подоходный налог с населения по ставке 10% с дивидендов,начисленных из прибыли 2009 года.  
28.02.2013 10:35:04   Наталья Королевича
Отправка товара в 3-и страны юридическим и физическим лицам, применяем 0% ставку НДС, что будет являться подтверждением применения 0% ставки в свете нового закона, также при отправке почтой.
28.02.2013 11:30:36   Nelli Biļecka
Услуги воздушного транспорта.Мы покупаем услуги у авиакомпаний для обеспечения своей хозяственной деятельности (не турфирма)оплачивая всю стоимость .Выставляя счет клиенту добавляем  свою наценку к стоимости перелета.Какую статью закона(0%) надо указывать на счете?
Спасибo.
28.02.2013 12:22:04   Svetlana Kirillova
Английская компания(не НДС плательщик) оказала услугу- аренда станков на территории Латвии  латвийской компании(НДС плательщику).Срок оказания услуги 3 месяца,после чего выставлен нам счет соответственно без НДС.Сумма значительная. Нужно ли в НДС декларации данную сделку показывать как реверс?
28.02.2013 14:10:34   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

28.02.2013 14:36:32   IRINA ROMANOVA
Какие нормативные документы использовать (кроме законов),  чтобы оценить и выбрать  статус  для самозанятого (для проведения экономического анализа )?

Спасибо, Ирина
28.02.2013 15:02:43   Tatjana Leitāne
Между материнским и дочерним предприятиями заключён Кредитный договор сроком на 3 года. По условию договора проценты за использование кредита начисляются и оплачиваются один раз по окончании договора.
Вопрос:
Нужно ли начислять проценты при составлении декларации подоходного налога с предприятия(ведь предприятия связанные)? Или мы имеем право начислить и отразить в декларации один раз ( т.е.спустя 3 года).

Нужно ли начислять проценты раз в полгода согласно закона о НДС?(необлагаемая сделка)
28.02.2013 16:03:01   Diāna Ševčenko
Здравствуйте!
Хотелось бы уточнить в связи с новым законом НДС, услуги в электронном виде (поддержка сайтов, их разработка и тому подобные) если оказываются в ЕС и в 3-и страны, с какой ставкой НДС и какие статьи? Большое спасибо.
28.02.2013 16:53:02   Olga Gladkiha
Как правильно оценивать незавершенные строительные обьекты на конец года, по доxодам или по расxодам? Договора с заказчикам с фиксированной ценой. Мы всегда процент выполнения работ определяли по доxодам (выставленные счета заказчику) и корректировали расxоды (на незавершенку или накопления). В этом году новые аудиторы говорят, что корректировать надо доxоды, а выполнение определять по расxодной части. Так ли это? И надо ли все коррекции восстанавливать в UIN декларации?
Спасибо!
28.02.2013 16:59:15   Iveta Madelāne
SIA (PVN maksātājs) izzīre noliktavas.
SIA vainas dēļ nomniekam tike radīti zaudējumi sabojāta prece. Nomnieks izzīrētajam noformē pretenziju un izraksta rēķinu zaudējumu kompensācijai par bojāto preci ar PVM. Vai izzīrētajam ir tiesības rēķinā uzrādīto PVN uzskaitīt kā priekšnodokli?
28.02.2013 20:19:33   Jeļena Timofejeva
Можно ли начислять амортизацию на здание по 13 ст. ПНП (2-я ставка), если здание сдаётся в аренду, а не используется в х/д, а также в балансе его отражать как ОС?
02.03.2013 16:22:12   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.03.2013 16:24:40   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.03.2013 16:35:08   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.03.2013 16:50:26   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

02.03.2013 17:00:34   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

03.03.2013 19:54:56   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

05.03.2013 10:41:25   Ļubova Ladiševa
Счета выписываются на имя частных лиц за
туристическую услугу по маршруту.
08.03.2013 13:15:07   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

08.03.2013 15:50:29   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

08.03.2013 15:52:08   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

08.03.2013 15:53:55   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

08.03.2013 15:57:05   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

08.03.2013 16:00:44   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

08.03.2013 16:02:49   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

08.03.2013 16:04:34   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

08.03.2013 16:09:22   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

08.03.2013 16:12:19   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

08.03.2013 16:14:57   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

15.03.2013 12:23:04   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

15.03.2013 12:24:34   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

15.03.2013 12:25:58   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

15.03.2013 12:27:10   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

15.03.2013 12:28:18   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.03.2013 12:50:50   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.03.2013 12:52:33   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.03.2013 12:59:05   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.03.2013 13:08:43   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.03.2013 13:10:05   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.03.2013 13:11:44   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.03.2013 13:12:48   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.03.2013 13:13:56   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.03.2013 13:14:54   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.03.2013 13:17:51   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.03.2013 13:19:50   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.03.2013 13:25:59   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.03.2013 14:23:42   Участник Праздника бухгалтера
Прибыль за 2011 SIA не распределена на дивиденды, а оставлена в распоряжении предприятия для хозяйственной деятельности. Можно ли этими средствами погасить задолженность перед учредителем, который сейчас, то есть в данный момент находится на 2380?
Как правильно провести и какие документы нужны?
26.03.2013 14:27:17   Участник Праздника бухгалтера
SIA - плательщик налога на микропредприятия. Кто на SIA, должен вести бухгалтерию сам учредитель?
После уплаты налога на микропредприятия на счету предприятия остались денежные средства. Возможно ли эту сумму одолжить владельцу фирмы под % на неопределенный срок?
26.03.2013 14:28:29   Участник Праздника бухгалтера
Компания А в 2006 году приобрела участие 100% в компании Б за сумму 500 000 латов. Основной капитал компании Б 97 000 латов. Таким образом, у компании А имеются финансовые инвестиции в размере 500 000 латов, компанию Б планируют ликвидировать. Может ли компания А списать стоимость данного финансового вложения и в каком размере? Нужно ли в этом случае увеличить налогооблагаемый доход в декларации по подоходному  налогу с предприятия?
26.03.2013 14:29:16   Участник Праздника бухгалтера
Фирма – резидент Литвы осуществляет рекламные услуги на территории Литвы юридическому лицу – налогоплательщику ЛР (размещение рекламных статей в газетах и журналах). Является ли данная услуга консультационной в понмиании закона о ПНП статья 3, часть 6?
26.03.2013 14:31:44   Участник Праздника бухгалтера


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.03.2013 16:23:59   Участник Праздника бухгалтера
Может ли самозанятое лицо с доходом до 5000 латов выбрать уплату фиксированного налога?
26.03.2013 16:26:45   Участник Праздника бухгалтера
Каким образом индивидуальный коммерсант (плательщик налога на микропредприятия) может изъять из оборота денежные средства для личного пользования? По результатам работы за год образовалась прибыль, которая находится на расчетном счете, и эти деньги долго не будут использоваться.
26.03.2013 16:31:18   Участник Праздника бухгалтера


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.03.2013 16:32:04   Участник Праздника бухгалтера
Получен грант от иностранной фирмы на научные работа. Какие налоги надо платить и где отражать в балансе?
26.03.2013 16:35:27   Участник Праздника бухгалтера


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.03.2013 16:36:54   Участник Праздника бухгалтера


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.03.2013 16:40:55   Участник Праздника бухгалтера
Какие могут быть применены санкции, если выдаются краткосрочные беспроцентные займы учредителям при наличии кредитных обязательств SIA банку.
26.03.2013 16:42:00   Участник Праздника бухгалтера
Имеет ли право владелец нескольких латвийских фирм давать займы фирмам между собой и каковы процентные ставки (минмиальные)?
26.03.2013 16:43:05   Участник Праздника бухгалтера
Собственник дал в долг или получил обратно некоторую сумму беспроцентного займа. Отражаем ли эту сделку, как сделку со связанным лицом?
26.03.2013 16:44:29   Участник Праздника бухгалтера
Bezcerīgie parādi: На дебитора созданы накопления. В 2009 году начата процедура банкротства (или неплатежеспособности). В 2010 году – решение суда и исключение из  регистра предприятий.
Вопросы:
1. В декларации за 2010 год накопления не были уменьшины – нужно переделывать декларацию за 2010 год или можно эту сумму отразить в 2012 года декларации по ПНП?
2. Долг можно списывать всей суммой вместе с НДС?
Можно ли списывать этот долг, если фирма не участовала в процессе неплатежеспособности(не заявляла своих требований администратору процесса)? С октября 2010 года начатым делам это условие является обязательным?
26.03.2013 16:46:49   Участник Праздника бухгалтера
Фирма (SIA) хочет получить (взять) займ в размере 100 000 EUR от частного лица сроком на 5 лет и % ставкой 6,3% годовых. Частное лицо утверждает, что для этого ему необходимо стать участником фирмы, то есть войти в состав учредителей и получить долг уставного капитала. Действительно ли это необходимо?
На основании какого закона? Ведь в таком случае он будет иметь право и на дивиденды компании при распределении прибыли.
Можем ли мы списывать все выплаченные % на расходы, не поднимая разницу между среднегодовой ставкой ЦСУ и выплаченной в декларации по ПНП?
27.03.2013 09:07:30   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.03.2013 09:09:41   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.03.2013 09:10:54   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.03.2013 09:12:03   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.03.2013 09:12:35   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.03.2013 09:13:21   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.03.2013 12:41:06   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.03.2013 12:47:52   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.03.2013 12:48:37   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.03.2013 12:49:08   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.03.2013 12:50:49   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.03.2013 12:52:18   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.03.2013 12:53:12   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.03.2013 12:56:11   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.03.2013 12:56:56   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.03.2013 12:57:50   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

27.03.2013 12:59:50   Участник Праздника бухгалтера
Резидент Латвии физическое лицо имеет фирму в ОАЭ. За 2012 год начислены дивиденды. Выплачиваться будут в 2013 году. Когда это надо показывать в отчете?
27.03.2013 13:02:07   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

28.01.2014 17:34:42   Paul Mikhau
Это тестовый вопрос.
28.01.2014 21:30:13   Valentina Haritonova
Добрый день!
Согласно каким законам и правилам, учредитель безвозмездно может только руководить, а быть шофёром, дворником и т.д. может только как наёмный работник.
Валентина.
30.01.2014 10:55:24   SIA Consulting Pro
Легковой автомобиль физического лица (работника предприятия) используется в хозяйственной деятельности. Раюотнику компенсируется износ - 40 лат в месяц и топливо по путевкам. По путевым листам транспорт используют менее 15 дней в месяц. Какие налоги возникают у работника физ.лица? Может ли фирма списать НДС с топлива? Может ли фирма ремонтировать такой автомобиль? Надо ли платить налог на транспортные средства предприятия? Что измениться в 2014 году для этой фирмы?
30.01.2014 12:05:57   Viktorija Pšeņicina
На одном из семинаров лектор сказала, что, работнику, находящемуся в отпуске без содержания за год более 4 недель, не положен оплачиваемый отпуск за этот год. Я не нашла в законодательстве данное положение. Вопрос: если работнику в данном случае не положен оплачиваемый отпуск, какие статьи и какого закона это предусматривают?
31.01.2014 11:03:19   Участник Праздника бухгалтера
В 2012 году фирма (плательщик PVN) приобрела у частного лица земельный участок, на котором находится объект незавершенного строительства по единой цене, для дальнейшей продажи.
При постановке на учет отдельно вычленили стоимость земли от здания по стоимости выше цены покупки на основании кадастровой стоимости и заключения сертифицированного оценщика.
Разрешение на строительство выдано до 31.12.2009 г. С момента приобретения никаких строительных работ на объекте не велось, в хоз.деятельности не использовалось, в ВИДе не регистрировалось.
В 2014 году фирма планирует продать землю и недостроенное здание.
Будет ли продажа земли и здания  облагаться PVN? Какие строки декларации заполняются? Если можно, со сылками на статьи Закона.
31.01.2014 11:05:45   Участник Праздника бухгалтера
Прошу прокомментировать процедуру приостановки деятельности предприятия с 01.01.2014. согласно статье 333.3 Коммерческого закона. Что происходит с предприятием по истичении 3 лет от момента регистрации факта приостановки деятельности в коммер. регистре?
31.01.2014 11:28:00   Участник Праздника бухгалтера
Фирма X и фирма Y не связанные компании.
Фирме X должна фирма Z 10000,00 euro. Фирма X продает ее долг фирме Y за 1000,00 euro.
Как правильно документально оформить сделку?
Какие будут  проводки  у фирмы X  и фирмы Y. Благодарю.
31.01.2014 11:32:21   Участник Праздника бухгалтера
Фирма X (PVN плательщик) сдает фирме Y, занимающейся международными транспортными перевозками в аренду водителей. зарплата и компенсация за рабочую поездку начисляются в фирме X.
По истечении месяца фирма X выставляет счет( зарплата+соц. 23,59%+компенсация за рабочую поездку+ собственный интерес) и все облагается PVN.Фирма Y перечисляет водителям деньги в подотчет на текущие расходы.
Водители по окончании рейса сдают авансовый отчет фирме Y.Правильная ли ето схема?
Как быть с договором между фирмами? Достаточно ли одного генерального договора, или на каждого водителя надо заключать отдельно? Подскажите пожалуйста, как все сделать правильно.
31.01.2014 11:34:29   Участник Праздника бухгалтера
В обществе капитала имеется член правления, который без вознаграждения исполняет обязанности, а также:
I. В предтаксационном году были работополучатели, объект обязательных взносов которых был меньше размера минимальной месячной заработной платы
II. В предтаксационном году оборот был больше размера минимальной месячной заработной платы, умноженного на коэффициент 3,3 и на 12 месяцев
III. В соответствующем месяце таксационного года имеется оборот
IV. В соответствующем месяце таксационного года имеются работополучатели:
1. директор с объектом обязательных взносов 640 евро
2. уборщица с объектом обязательных взносов 160 евро
Вопрос
Как определить распространяется ли на члена правления требования пункта m) части 2) статьи 1. Закона о социальном страховании?
Вариант 1. Так как у одного работника зарплата 160 евро, что меньше минималки 320 евро, следовательно за члена правления надо платить vsaoi и iin с объекта 320 евро
Вариант 2.Объект обязательных взносов всех двух работников 800 евро (160+640) и это больше чем размер минимальной месячной платы двух работников  640 евро (320x2), следовательно за члена правления не надо платить vsaoi и iin с объекта 320 евро

При всех тех же условиях, но если члену правления назначено вознаграждение 50 евро в месяц, надо ли дополнительно доначислять vsaoi и IIN с 320 евро?

При всех тех же условиях, но если в таксационном году общество капитала стало плательщиком налога на микропредприятия, надо ли платить зарплату члену правления микропредприятия, выполняющего свои обязанности без вознакраждения?  Если надо, то какую и как определять объект социальных взносов остальных работополучателей микропредприятия?
31.01.2014 11:35:39   Участник Праздника бухгалтера
Нам надо оплачивать материнскому предприятию, зарегистрованному в Дании, счёт за компенсацию управленчеких услуг. Надо ли при оплате удерживать подоходный налог c предприятий с выплаты нерезиденту?
31.01.2014 11:37:42   Участник Праздника бухгалтера
Член правления, допустим, мистер А - является членом правления в СИА 1, где есть трудовой договор с ним и платится приличная зарплата со всеми налогами. Этот же мистер А является членом правления в другом СИА 2, где не заключен с ним трудовой договор и он там не работает. В этом СИА 2 есть других 9 работников, которым платятся зар.плата и есть второй член правления, с которым заключен трудовой договор и которому платится зарплата.

Вопрос: нужно ли мистеру А в СИА 2 платить зар.плату и заключать с ним трудовой договор, если по сути там работают другие работники и второй член правления?
31.01.2014 11:45:26   Участник Праздника бухгалтера
Добрый день. Мой вопрос: владелец/член правления фирмы дал взаймы фирме некоторую сумму, более 7000 евро, она накопилась в течение некоторого периода. При выплате из кассы наличными деньгами в течение календарного месяца 1500 евро эту сумму надо декларириватй только фирме? или физическому лицу тоже?
Если в течение календарного года несколько раз выплачена сумма долга владельцу из кассы и общая сумма получилась более 7200 евро, то это запрещено или 7200 евро отосится к календарному месяцу? Из правил КМ неясен период таксации.
Если владелец с помосчю банковской карти, привязанной к банковскому конту фирми снимаэт денйги в счет погашения долга с банкомата, считется ли это сделкой в наличних или нет? Если нет, то ограничения 1500 евро или 7200 евро не действуют?
31.01.2014 11:48:42   Участник Праздника бухгалтера
Счет и страховой полис выписаны в 2012 году у страховой фирмы- агента. Оплата в 2013 г. В бух. учете сумму разделила и сделала проводки: расходы 2012 поставила на 75....., а расходы 2013  - на 2410 (расходы будущих периодов).
В 2013 году страховая фирма обанкротилась. Счет не был оплачен.
Фирма - агент выписала кредитный счет. Как правильно сделать проводки в 2013 году, если часть суммы я списала на расходы в 2012?
31.01.2014 11:50:25   Участник Праздника бухгалтера


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

31.01.2014 11:51:42   Участник Праздника бухгалтера
Если транспортную услугу по перевозке товара из ЕС в третью страну оказывает облагаемое лицо  Латвии другому болагаемому лицу Латвии,  то в соответствии со статьей 46 Закона "О НДС" применяется ставка - 0%.

А если такую же услугу (перевозка товара из ЕС в третью страну) облагаемому лицу Латвии оказывает облагаемое лицо другой страны участницы, например Литвы, нужно ли начислять РЕВЕРС?
31.01.2014 11:54:20   Участник Праздника бухгалтера
Добрый день!
Согласно каким законам и правилам, учредитель безвозмездно может только руководить, а быть шофёром, дворником и т.д. может только как наёмный работник?
31.01.2014 11:55:58   Участник Праздника бухгалтера
Фирма ”A” - Латвия (автотранспортные международные перевозки) заказывает  у Эстонской  фирмы „С”  паром  для автомашины Литовской  фирмы „В”, КОТОРАЯ ВЕЗЕТ ТОВАР  С ИТАЛИИ В РОССИЮ. Фирма” С” выставляет счёт фирме „А”- 450EUR (PVN-0%-третья стана),. Фирма А выставляет счёт фирме ”В” - 480 EUR( PVN -0% - третья).Проводки:
1.d-t 2310 k-t  6110 - 480EUR
2. k-t 5310  d-t 7120 - 450EUR
Правильно сделаны проводки и PVN?
31.01.2014 11:59:14   Участник Праздника бухгалтера
Легковой автомобиль физического лица (работника предприятия) используется в хозяйственной деятельности.
Работнику компенсируется износ - 40 латов в месяц и топливо по путевкам. По путевым листам транспорт используют менее 15 дней в месяц. Какие налоги возникают у работника физ.лица? Может ли фирма списать НДС с топлива? Может ли фирма ремонтировать такой автомобиль? Надо ли платить налог на транспортные средства предприятия?
Что изменится в 2014 году для этой фирмы?
31.01.2014 12:00:29   Участник Праздника бухгалтера
На одном из семинаров лектор сказала, что, работнику, находящемуся в отпуске без содержания за год более 4 недель, не положен оплачиваемый отпуск за этот год. Я не нашла в законодательстве данное положение. Вопрос: если работнику в данном случае не положен оплачиваемый отпуск, какие статьи и какого закона это предусматривают?
31.01.2014 12:03:14   Участник Праздника бухгалтера
Фирма ”A” (магазин розничной торговли) заключила договор  с фирмой „В”  на оказание посреднических услуг населению. В магазине установлен терминал, где население оплачивает коммунальные услуги, пополняют кредитные карточки и т.д.

Эти услуги не облагаются PVN. Фирма ”В” 30 числа выставляет счет на сумму (300EUR - 12EUR = 288EUR), полученную по терминалу, за минусом 4% (12 EUR) (- посреднические услуги).
Kaкие бухгалтерские проводки должна сделать фирма А?
31.01.2014 12:05:10   Участник Праздника бухгалтера
Saskaņā ar PVN Likuma 97.panta (6) daļas priekšnodokli par pakalpojumiem no citas dalībvalsts vai trešo teritoriju vai trešo teritoriju maksātājiem atskaita pēc šo pakalpojumu saņemšanas.

Lūdzu sniegt precizējoši skaidrojumu attiecībā uz sekojošu situāciju:
LR reģistrēta persona saņem 14.01.2014 (vai 22.01.2014.) rēķinu no citas dalībvalsts par 2013 pakalpojumiem. Samaksa par pakalpojumiem veikta 14.01.2014 (vai 22.01.2014.).
Vai attiecīgais aprēķinātais nodoklis un atskaitāmais priekšnodoklis no 12.2013 pakalpojumiem ir jānorāda 12.2013 PVN deklarācijā neskatoties uz to, ka rēķina saņemšanas un apmaksas fakts ir noticis 2014.gadā.
Vai saņemtais rēķins 14.01.2014 (vai 22.01.2014.) kalpo kā apliecinājums, ka pakalpojums ir saņemts 12.2013? Vai ir nepieciešams pieņemšanas nodošanas akts? Un kādas ir atšķirības darījuma iekļaušanai PVN deklarācijā, ja pieņemšanas nodošanas akts ir sastādīts ar 30.12.2013 vai ar 2014.gadu. Vai no tā mainās darījuma atspoguļošanas brīdis attiecīgā PVN perioda deklarācijā ? Piemēram: 1) Ja PN akts ir ar 30.12.2013, tad darījumu atspoguļo 12.2013 PVN deklarācijā; 2) Ja PN akts ir ar 14.01.2014 (vai 20.01.2014.), tad tas ir jāatspoguļo 01.2014 PVN deklarācijā.
31.01.2014 12:08:04   Участник Праздника бухгалтера
Saskaņā ar noslēgto starp Cedentu un Cesionāru līgumu, 2011. gadā uzņēmums (Cesionārs),  iegādātājās Prasījuma  tiesības pret fizisko personu (Parādnieks).
Cesijas atlīdzība sastādīja  13 000 LVL.
Saskaņā ar noslēgto starp Cedentu un Parādnieku līgumu (Aizdevuma līgums), Parādnieka parāds uz cesijas noslēgšanas dienu  bija vienāds ar 25 000 LVL.

Jautājumi:
1.      Vai aprakstītajā gadījumā, tas ir cesijas līgumā gadījuma, Uzņēmumam (Cesionāram) rodas pienākums līdz 2014.gada 30.jūnijam deklarēt VID parāda summu? Ja ir pienākums to deklarēt, tad kādu summu jāuzrāda 13 000 LVL vai 25 000 LVL?
2.      Vai aprakstītajā gadījumā arī jāpiemēro IIN likuma 8.panta otrās daļas nosacījumus par samazināto procentu aprēķināšanu?
3.      Gadījumā jā rodas pienākums  aprēķināt samazināto procentu ienākumu, tad no kādas summas Cesionāram tos jāaprēķina?
04.02.2014 14:13:59   Ināra Mozgovaja
Надо ли регистрировать в налоговой инспекции займы, выданные до 01.01.2014., которые не превышают 15 000 евро. Если надо-то какую сумму указываем: полную или оставшуюся к выплате.

Если можно ещё один вопросик: действительно ли с 01.01.2014. можно не вести путевые листы, для служебных машин, за которые платится автоналог, в связи с отменой НДС на самопотребление.

Благодарим заранее.

С уважением.
06.02.2014 10:11:43   Участник Праздника бухгалтера
Часть 1:
В обществе капитала имеется член правления, который без вознаграждения исполняет обязанности, а также:
1. В предтаксационном году были работополучатели, объект обязательных взносов которых был меньше размера минимальной месячной заработной платы
2. В предтаксационном году оборот был больше размера минимальной месячной заработной платы, умноженного на коэффициент 3,3 и на 12 месяцев
3. В соответствующем месяце таксационного года имеется оборот
4.. В соответствующем месяце таксационного года имеются работополучатели:
А). директор с объектом обязательных взносов 640 евро
Б). уборщица с объектом обязательных взносов 160 евро.,
Как определить распространяется ли на члена правления требования пункта m) части 2) статьи 1. Закона о социальном страховании?
При всех тех же условиях, но если члену правления назначено вознаграждение 50 евро в месяц, надо ли дополнительно доначислять vsaoi  и iin с 320 евро?

Вопрос – часть 2:
При всех  условиях предыдущего подвопроса № 2, но если в таксационном году общество капитала стало плательщиком налога на микропредприятия, надо ли платить зарплату члену правления микропредприятия, выполняющего свои обязанности без вознакраждения?
06.02.2014 10:13:40   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2014 10:23:11   Участник Праздника бухгалтера


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2014 10:24:17   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2014 10:31:27   Участник Праздника бухгалтера
Член правления, допустим - мистер А, является членом правления в ООО 1, где есть трудовой договор с ним и платится приличная зарплата со всеми налогами. Этот же мистер А является членом правления в другом ООО 2, где не заключен с ним трудовой договор и он там не работает. В этом ООО 2  есть других 9 работников, которым платятся зар. плата и есть второй член правления, с которым заключен трудовой договор и которому платится зарплата.
Вопрос: нужно ли мистеру А в ООО 2 платить зар. плату и заключать с ним трудовой договор, если по сути там работают другие работники и второй член правления.
06.02.2014 10:37:00   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2014 10:43:38   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2014 10:46:38   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2014 11:00:11   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2014 11:02:00   Участник Праздника бухгалтера
Латвийская фирма SIA продает доли Кипрской фирме с прибылью.
а) облагается эта сделка налогами? Нужно ли сдавать в VID какой то отчет?
б) в какой строке UIN декларации это отразить?
06.02.2014 11:02:48   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2014 11:06:28   Участник Праздника бухгалтера
В 2012 году в UIN декларации уменьшили налог на нераспределенную прибыль. В 2013 году ее распределили и выплатили. Нужно ли делать на эту сумму коррекцию в UIN декларации в 2013 году?
06.02.2014 11:06:49   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2014 11:08:24   Участник Праздника бухгалтера
Может ли фирма выступить посредником при покупке страховых полисов здоровья без накопления? Договор со страховщиками заключается на фирму – она перечисляет деньги страховой компании, но работники возвращают стоимость полисов фирме наличными через кассу.
06.02.2014 11:09:55   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2014 11:12:02   Участник Праздника бухгалтера
Могут ли работники вернуть IIN по декларации, если приложат кассовый ордер как оправдательный документ?
06.02.2014 11:12:56   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2014 11:31:55   Участник Праздника бухгалтера
Пенсионер стал председателем правления на SIA с микроналогом + работает еще на другой фирме, где с него удерживают все налоги. Получает пенсию.
Вопрос: Какие налоги надо платить за него на фирме, где он является «valdes loceklis»? Он там не получает зарплаты. И надо ли подавать документы в VID на него, если он не работник, а просто «valdes loceklis»?
06.02.2014 11:35:08   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2014 11:49:43   Участник Праздника бухгалтера
SIA «Х» делится: SIA «Х» остаются основные средства, а SIA «Y» переходит земельный участок и недвижимость. Какие налоги надо будет заплатить?
06.02.2014 11:50:25   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2014 11:58:09   Участник Праздника бухгалтера
В 2013 году есть займ физическому лицу (владелец SIA). Можно ли этот займ  не возвращать фирме и списать его в расходы фирмы? Какие налоговые риски у физического и юридического лиц будут в этом случае?
06.02.2014 11:59:13   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2014 12:01:40   Участник Праздника бухгалтера
Имею 2 недвижимости; в одной зарегистрирована более 12 месяцев и в собственности более 5-ти лет. В этом году я  ее хочу продать (поменять на  другую). Значит ли это, что я должна буду заплатить 15% от разницы?
06.02.2014 12:03:12   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2014 12:05:26   Участник Праздника бухгалтера
SIA на балансе имеет полученные займы от члена правления, по договору. Срок займа менее 12-ти месяцев, без %.
1) Нужно ли начислить % по данному займу?
2) Относится ли полученный займ фирмой к нормам, которые применяются к выданным займам?
3) Если нужно начислить %, то какая применяется минимальная ставка?
06.02.2014 12:06:17   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2014 12:11:04   Участник Праздника бухгалтера
В SIA  есть оборот, член правления не получает вознаграждение, но есть договор управления с другим SIA, которое оказывает управленческие, юридические и бухгалтерские услуги, т.е. полное сопровождение компании. Возникает ли здесь обязанность уплаты ПНН и социальных платежей члена правления?
06.02.2014 12:11:56   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2014 12:13:24   Участник Праздника бухгалтера
Если на фирме есть работник, но он работает неполное рабочее время, 6 - 10 часов в месяц, и получает минимальную почасовую ставку 1,933 евро/час; оборот больше 7000 евро в год, будут  ли распространяться изменения закона «О ПНН» и надо ли будет начислять зарплатные налоги члену правления?
06.02.2014 12:14:29   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2014 12:15:25   Участник Праздника бухгалтера
Физическое лицо является учредителем и членом правления в нескольких SIA, которые подпадают под новые критерии о начислении ПНН и социальных взносов с минимальной зарплаты. Надо ли в каждой фирме начислять налоги с 320 евро? Как в этом случае учитывать отработанные часы?
06.02.2014 12:18:41   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2014 12:33:03   Участник Праздника бухгалтера
2013 год: оборот больше 7920 LVL, работников с зарплатой 200 LVL нет, членов правления тоже.   В 2014 году, в январе – оборот есть, но работников и членов правления с минимальной зарплатой 320 евро нет. Член правления работает по трудовому договору по часовой ставке и получает 100 EUR в месяц.
В 2014 году член правления должен платить социальные платежи и подоходный налог с населения с минимальной зарплаты 320 EUR?
Если  имеются 2 члена правления, то каждый должен платить социальный и подоходный налог с минимальной зарплаты 320 EUR?
06.02.2014 12:33:59   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2014 12:40:26   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2014 12:47:45   Участник Праздника бухгалтера
Uzņēmuma apgrozījums par 2013.gadu pārsniedz Ls 7920.00 un neviens no darbiniekiem 2013.gadā nesaņēma minimālo algu, 2014.gada janvārī ir realizācija.
Valdes loceklis un citi darbinieki uzņēmumā 2014.gada janvārī strādāja pēc summētā darba laika (piem. 8 stundas mēnesī, stundas likme EUR 7.11).
D 7210 K 5610 – 56,88 – alga (7,11 × 8)
D 5610 K 5724 – 5,97 – soc. DŅ – 10,50%
D 7310 K 5725 – 13,42 – soc. DD – 23,59%
D 5610 K 5620 – 12,22 IIN no algas
D 5610 K 26xx – 38,69 - izmaksāts
1) Tātad par 2014.gada janvāri valdes loceklim no 320.00 EUR jāaprēķina IIN 24%=76.80 kādi būs grāmatojumi šai operācijai?
2) Vai varu piemērot neapliekamo minimumu un nodokļa atvieglojumus par apgādībā esošu personu domājamajai algai? Kādi grāmatojumi?
3) Vai IIN no aprēķinātās algas, ir jāatņem no IIN, kas aprēķināts par domājamo algu, un jāiemaksā starpība? Kādi grāmatojumi?
06.02.2014 12:48:37   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2014 12:49:38   Участник Праздника бухгалтера
Saimnieciskās darbības veicēja ienākums pirmo reizi pārsniedza Ls 200.
1) vai šādā gadījumā jāreģistrējas VID par pašnodarbināto personu vai drīkst vienkārši iesniegt soc. pārskatu par ceturksni un samaksāt VSAOI?
2) Vai jāiesniedz tukši pārskati?
3) Kā turpmāk izslēgties no nodokļu maksātāju reģistra?
06.02.2014 12:50:16   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2014 12:51:22   Участник Праздника бухгалтера
Fiziskās personas (darbinieka) vieglais transportlīdzeklis (jādomā, ka auto atbilst likumā esošai definīcijai) tiek izmantot uzņēmuma saimnieciskajā darbībā (jādomā, ka uz darba līguma pamata) mazāk par 15 dienām mēnesī. Darbiniekam tiek kompensēta amortizācija Ls 40 mēnesī un degviela saskaņā ar ceļazīmēm.
1) Kādi nodokļi jāmaksā darbiniekam?
2) Vai drīkst remontēt mašīnu uz firmas rēķina?
3) Vai drīkst norakstīt PVN, kas attiecas uz degvielu?
4) Vai jāmaksā UVTN?
06.02.2014 12:51:52   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2014 12:54:54   Участник Праздника бухгалтера
Darbiniekam, kas atrodas bezalgas atvaļinājumā ilgāk nekā 4 kalendāra nedēļas gada laikā, nepienākas kārtējais apmaksātais atvaļinājums.
- kurā likumā, kurā pantā tas ir paredzēts?
06.02.2014 12:57:22   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2014 12:59:44   Участник Праздника бухгалтера
Saskaņā ar noslēgto starp Cedentu un Cesionāru līgumu, 2011. gadā uzņēmums (Cesionārs), iegādātājās Prasījuma tiesības pret fizisko personu (Parādnieks).
Cesijas atlīdzība sastādīja 13000 LVL.
Saskaņā ar noslēgto starp Cedentu un Parādnieku līgumu (Aizdevuma līgums), Parādnieka parāds uz cesijas noslēgšanas dienu bija vienāds ar 25000 LVL.
1. Vai aprakstītajā gadījumā, tas ir cesijas līgumā gadījuma, Uzņēmumam (Cesionāram) rodas pienākums līdz 2014.gada 30.jūnijam deklarēt VID parāda summu? Ja ir pienākums to deklarēt, tad kādu summu jāuzrāda 13 000 LVL vai 25000 LVL?
2. Vai aprakstītajā gadījumā arī jāpiemēro IIN likuma 8.panta otrās daļas nosacījumi par samazināto procentu aprēķināšanu?
3. Gadījumā jā rodas pienākums aprēķināt samazināto procentu ienākumu, tad no kādas summas Cesionāram tie jāaprēķina?
06.02.2014 13:00:09   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2014 13:01:50   Участник Праздника бухгалтера
Vienam īpašniekam pieder 5 kompānijas, kurās viņš ir vienīgais valdes loceklis ar algu katrā – Ls 60. Citu darbinieku nav, bet apgrozījums katrā kompānijā pārsniedz Ls 7920.
Vai 2014. gadā soc. un IIN jāmaksā no 320 eiro katrā uzņēmumā?
06.02.2014 13:02:16   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2014 13:03:06   Участник Праздника бухгалтера
Ir viens valdes loceklis piecos uzņēmumos, kas veido uzņēmumu grupu.
Uzņ. A, alga 1000 €
Uzņ. B, alga 1000 €
Uzņ. C, alga 320 €
Uzņ. D nav algas
Uzņ. E nav algas

Uzņēmumos D un E ir apgrozījums.
Vai uzņēmumiem D un E ir jāmaksā nodokļi par valdes locekļa domājamo ienākumu, ja uzņēmumos A, B, C alga kopā ir lielāka par 5 minimālām algām?
06.02.2014 13:04:10   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2014 13:05:27   Участник Праздника бухгалтера
Vai uzņēmumam, kas atbilst visiem kritērijiem valdes locekļu maksātājam ir obligāti jāpieņem valdes loceklis, kurš darbojas uzņēmumā uz darba līguma pamata un saņem zem min. algas, uz min. algu, kas faktiski viņam jāmaksā. Vai arī var maksāt tikai nodokļus no domājamā ienākuma
06.02.2014 13:06:00   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2014 13:09:11   Участник Праздника бухгалтера
Из Правил КМ № 585: в конце каждого отчетного периода остаток денежных средств, инвестиций, ссуд и займов, остатки других, уплачиваемых в иностранной валюте дебиторских и кредиторских задолженностей пересчитываются по курсу на 31.12.
Действует ли этот пункт на долги, сделанные в 2009 году для баланса за 2013 год?
06.02.2014 13:09:44   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2014 13:24:00   Участник Праздника бухгалтера
Физическое лицо работает в ООО (обычный порядок расчета налогов) и на микропредприятии (свой порядок).
Остается ли в силе в 2014 году этот порядок или физ. лицо должно выбрать один из двух принципов налогообложения?
06.02.2014 13:24:22   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2014 13:25:39   Участник Праздника бухгалтера
Как отразить в учете начисленную, но не уплаченную пеню: по факту начисления или по факту оплаты?
06.02.2014 13:26:00   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2014 13:26:20   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2014 14:18:29   Участник Праздника бухгалтера
ООО прошла перерегистрацию в январе 2014 года. В результате деноминации основного капитала он из 2000 латов превратился в 2800 евро. Но точный пересчет 2000 латов дает другую сумму: 2845,74 евро. Куда девать разницу?
06.02.2014 14:19:35   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

06.02.2014 14:24:39   Участник Праздника бухгалтера
Председатель правления ООО, пенсионер, репрессированный, заключен трудовой договор. Нужно ли удерживать ПНН? По итогам года ПНН будет переплачен.
06.02.2014 14:25:02   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

17.02.2014 12:57:09   Участник Праздника бухгалтера
Латвийская фирма (īrnieks) заключила договор на обслуживание помещений с латвийской фирмой. В договоре указано, что за все комун. услуги латвийская фирма платит по комун.платежам (īrnieks) согласно выставленным счетам, а за пользование помещениями платит эстонской фирме, которая выставляет счета через интернет (фиксированная плата, оговорённая в договоре с латвийской фирмой (īrnieks). Эстонская фирма является соучредителем владельца недвижимости).
Вопрос:
Надо ли эстонской фирме рассчитываться в Латвии, как налогоплательщику (все счета выставляются в Эстонии)? Должна ли Эстонская фирма выставлять счета с PVN за фиксированную плату, за пользование недвижимостью? (Оборот по фиксированным платежам превышает 3000000 EUR в год).
17.02.2014 12:57:55   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

17.02.2014 13:01:12   Участник Праздника бухгалтера
Частное дошкольное учреждение заключает договор с родителями за ребёнка на 300 EUR. Часть суммы оплачивает самоуправление, часть министерство образования, а родитель за ребёнка платит 50 EUR. Вопрос: Как правильно учитывать реализацию? Если ребёнок посещает дошкольное учреждение неполный месяц, самоуправление и министерство образования оплачивают его содержание не в полном объёме, а родители оплачивают 50 EUR независимо от посещения ребёнка. Можно ли вести доход так:
D2310    50 EUR    D2620(2610)    50 EUR    Для родителей
K6...        K2310        

D2620    Сумма Х    - фиксирование государства
K6...
17.02.2014 13:02:22   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

17.02.2014 13:04:03   Участник Праздника бухгалтера
Что такое чёрный список? И кто в нём состоит? Где его найти?
17.02.2014 13:04:36   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

17.02.2014 13:06:29   Участник Праздника бухгалтера
Если микропредприятие получает компенсацию за комун. услуги, действуя как посредник. Считается ли это доходом микропредприятия? Основная деятельность – сдача недвижимости в аренду.
17.02.2014 13:06:59   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

17.02.2014 13:08:29   Участник Праздника бухгалтера


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

17.02.2014 13:10:22   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

17.02.2014 13:11:55   Участник Праздника бухгалтера
Фирма – налогоплательщик Латвийской Республики оказывает услуги логистики и получает счета за транспортные услуги от офшорной (белый офшор) неплательщика налогов и не НДС плательщика. Существует ли порог регистрации НДС – плательщиком в Латвии для офшорной компании? Если существует, то возникает ли ответственность латвийского предприятия – НДС плательщика, если офшорная компания не зарегистрируется? Не придётся ли латвийскому предприятию начислить и заплатить в бюджет НДС? Показываются ли сделки в декларации НДС, как необлагаемые сделки?
17.02.2014 13:12:31   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

17.02.2014 13:14:44   Участник Праздника бухгалтера


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

17.02.2014 13:15:36   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

17.02.2014 13:16:44   Участник Праздника бухгалтера


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

17.02.2014 13:17:22   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

17.02.2014 13:18:37  


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

17.02.2014 13:19:06   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

17.02.2014 13:20:57   Участник Праздника бухгалтера
SIA (PVN плательщик) покупаем сырье в третье стране (Россия) и поставляем его в латвийское предприятие для переработки, затем получаем готовую продукцию и возможны 2 варианта:
1) отправляем обратно в страну поставщика сырья
2) реализовываем на внешнем рынке или в другие страны Евросоюза
Пожалуйста, какие налоги и бух. Проводки будут у SIA в обоих этих случаях? Спасибо!
17.02.2014 13:21:55   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

17.02.2014 13:25:40   Участник Праздника бухгалтера
Товар (мебель) купили в ЕС в 2008 году (в реверс отражён). Мебель пришла в негодность. Можно ли мне её списать и снять с учёта и как быть с PVN?
17.02.2014 13:26:06   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

17.02.2014 13:28:37   Участник Праздника бухгалтера
Учредитель даёт займ (беспроцентный) своей компании. Какие возникают риски для предприятия и для физических лиц?
Компания даёт займ под процент,
а) своим работникам
б) учредителю
в) несвязанному предприятию, не имея лицензии.
Какие риски несет компания?
17.02.2014 13:30:12   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

17.02.2014 13:30:32   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

17.02.2014 13:37:18   Участник Праздника бухгалтера
С 2014 года легковой , но стоимость которого не превышала 50000 EUR с момента приобретения больше не считается представительским (ПП 124). Относится ли эта норма к автомобилям, приобретённым в 2013 году по оперативному лизингу.
17.02.2014 13:37:48   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

17.02.2014 15:06:04   Участник Праздника бухгалтера
Фирма ”A” - Латвия (автотранспортные международные перевозки) заказывает  у Эстонской  фирмы „С”  паром для автомашины Литовской фирмы „В”, КОТОРАЯ ВЕЗЕТ ТОВАР С ИТАЛИИ В РОССИЮ.
Фирма ”С” выставляет счёт фирме „А”- 450EUR (PVN - 0% - третья стана).
Фирма А выставляет счёт фирме ” В” -480EUR (PVN - 0% - третья).
Проводки:
1. d-t 2310 k-t 6110 - 480 EUR
2. k-t 5310 d-t 7120 - 450 EUR
Правильно сделаны проводки и PVN?
17.02.2014 15:06:59   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

17.02.2014 15:08:30   Участник Праздника бухгалтера
Если транспортную услугу по перевозке товара из ЕС в третью страну оказывает облагаемое лицо  Латвии другому болагаемому лицу Латвии,  то в соответствии со статьей 46 Закона "О НДС" применяется ставка - 0%.

А если такую же услугу ( перевозка товара из ЕС в третью страну) облагаемому лицу Латвии оказывает облагаемое лицо другой страны участницы, например Литвы, нужно ли начислять  РЕВЕРС ?
17.02.2014 15:09:01   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

17.02.2014 15:10:35   Участник Праздника бухгалтера
Легковой автомобиль физического лица (работника предприятия) используется в хозяйственной деятельности. Работнику компенсируется износ - 40 лат в месяц и топливо по путевкам. По путевым листам транспорт используют менее 15 дней в месяц. Какие налоги возникают у работника физ.лица? Может ли фирма списать НДС с топлива? Может ли фирма ремонтировать такой автомобиль? Надо ли платить налог на транспортные средства предприятия? Что измениться в 2014 году для этой фирмы?
17.02.2014 15:11:17   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

18.02.2014 11:14:53   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

18.02.2014 11:26:22   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

18.02.2014 11:27:11   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

18.02.2014 11:28:16   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2015 08:58:45   Участник Праздника бухгалтера
Расскажите о процедуре закрытия фирмы, которая работает с 2002г. и у  которой нет долгов по налогам? Будет ли аудит, и за какой срок? Будет ли администратор, и кто его назначает? Какие документы надо готовить?
09.02.2015 09:00:26   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2015 09:01:37   Участник Праздника бухгалтера
В чем отличие прокуры от генеральной доверенности? Знаю, что прокура регистрируется в Регистре предприятий, а генеральная доверенность – нет. Есть ли между ними другие различия?
09.02.2015 09:03:16   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2015 09:04:56   Участник Праздника бухгалтера
ООО есть нераспределенная прибыль по итогам 2011-2013 годов. Можно ли ее распределить? Можно ли сделать это в середине года?
09.02.2015 09:06:25   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2015 09:08:53   Участник Праздника бухгалтера
Происходит выплата дивидендов  учредителю – фирме, зарегистрированной на Кипре. Какие налоги и сообщения при этом возникают?
09.02.2015 09:12:28   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2015 09:13:56   Участник Праздника бухгалтера
Должны ли две не связанные между собой фирмы учитывать среднюю рыночную цену при оказании услуг? Может ли СГД оспорить договорную цену, принятую ими?
09.02.2015 09:15:02   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2015 09:18:55   Участник Праздника бухгалтера
Фирма купила у физического лица  две вещи, которые по заполненной им справке являются его личной собственностью. Надо ли о выплаченных суммах  такому лицу подавать Сообщение в СГД?
09.02.2015 09:20:11   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2015 09:22:11   Участник Праздника бухгалтера
Общество арендует у физического лица (члена правления) здание. Есть договор аренды с правом выкупа. Согласно договору арендная плата не начисляется и не платится. Однако фирма-арендатор платит за здание налог на недвижимость. Можно ли уплаченный налог  на недвижимость списать в связанные с хозяйственной деятельностью расходы и на эту сумму уменьшить налогооблагаемый доход?
09.02.2015 09:23:09   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2015 09:26:17   Участник Праздника бухгалтера
Если СГД поставит ИНКАССО на расчетные счета за несвоевременную уплату налогов, то сможет ли она применить новую норму части 1.1 статьи 26.1 закона «О налогах и пошлинах» и запретить сделки в наличных, осуществляемые покупателями товара через кассовый аппарат?
09.02.2015 09:27:00   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2015 09:28:16   Участник Праздника бухгалтера
СГД по новой норме запрещает сделки в наличных при двух условиях (инкассо + акт о невозможности взыскания) или достаточно только одного ИНКАССО?
09.02.2015 09:29:07   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2015 09:33:00   Участник Праздника бухгалтера
Является возврат долга учредителю через кассу сделкой в наличных? Если долг возвращается постепенно, то за какой период (месяц, год и более) складываются суммы для контроля за  максимальной суммой сделки  в наличных деньгах (7200 евро)?
09.02.2015 09:33:59   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2015 09:35:27   Участник Праздника бухгалтера
Будет ли приравниваться беспроцентный заем учредителю и члену правления к выплатам по лизингу и кредиту? С точки зрения новой статьи 15(3)5.2 закона «О налогах и пошлинах» надо ли будет сообщать в СГД о возврате платежей  лизинга и кредитов физическими лицами-резидентами  ЛР, если платежи  превысили 360 евро в месяц или 4320 евро/год?
09.02.2015 09:36:20   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2015 09:37:53   Участник Праздника бухгалтера
Надо ли СЕГОДНЯ удерживать(платить) какие-либо налоги и подавать какие-либо  сообщения  в  СГД, если фирма выдала заем без процентов физическому лицу (учредителю или иному лицу)?
09.02.2015 09:39:37   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2015 09:41:07   Участник Праздника бухгалтера
Может ли фирма выдать заем без процентов своему учредителю? Может ли сам хозяин фирмы выдать ей заем без процентов? Где об этом написано? Какие налоговые последствия возникают?
09.02.2015 09:42:18   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2015 09:43:20   Участник Праздника бухгалтера
Предприятие подало Сообщение в СГД  о доходах учредителя общества от пониженных процентов по займу. Указана сумма дохода 62 евро и код дохода – 2055. Надо ли по-прежнему заполнять приложение 2 декларации ПНП и увеличивать облагаемый доход фирмы в 2014 году на эти 62 евро?
Надо считать такой доход, если сумма займа меньше, чем 1500 евро?
09.02.2015 09:45:24   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2015 09:47:00   Участник Праздника бухгалтера
Надо ли корректировать ПНП декларацию по процентам, если фирма ПОЛУЧИЛА от участника заем без процентов? Надо ли этот заем учитывать для статьи 6.4 закона?
09.02.2015 09:47:30   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2015 09:48:52   Участник Праздника бухгалтера
Переоцененные основные средства полностью изношены, но продолжают использоваться в хозяйственной деятельности. Надо ли списывать резерв переоценки сейчас или потом, при реальном выбытии?
09.02.2015 09:49:37   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2015 09:51:02   Участник Праздника бухгалтера
Будет ли освобождена от налога платежи для накопления пенсии 3-го уровня, если предприятие платит за работника в пенсионный фонд по лимиту 10%, но и сам из своей зарплаты вносит страховые премии  в пределах 10% от зарплаты туда же?
09.02.2015 09:52:47   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2015 09:53:53   Участник Праздника бухгалтера
Уточните, пожалуйста, как применяется теперь необлагаемый минимум для пенсионера из России, и как отражать в годовой декларации о доходах полученную пенсию.
09.02.2015 09:54:56   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2015 09:58:42   Участник Праздника бухгалтера
Может ли применять необлагаемый минимум 75 евро в месяц женщина 56 лет, получающая пенсию из России и работающая в ООО - плательщике налога на микропредприятие?
09.02.2015 10:01:05   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2015 10:11:54   Участник Праздника бухгалтера
СГД в опросном листе указало только аккордную и почасовую оплату. Как указать месячный оклад?
09.02.2015 10:12:56   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2015 10:13:51   Участник Праздника бухгалтера
Обязательно ли члену Правления начислять зарплату? Или он может получать только дивиденды?
09.02.2015 10:15:00   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2015 10:16:18   Участник Праздника бухгалтера
Если оборудование на фирме амортизировано до нулевой стоимости, но участвует в хозяйственной деятельности, обязательно ли производить переоценку?
09.02.2015 10:16:58   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2015 10:18:43   Участник Праздника бухгалтера
Физическое лицо нерезидент и не работник фирмы посылается в командировку из страны местожительства в Канаду. Оплачиваются билеты и суточные. Цель: представить продукты компании.
Возникает ли подоходный налог с населения? Нужно ли оплачивать труд (зарплата)?
09.02.2015 10:20:08   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2015 10:21:35   Участник Праздника бухгалтера
Как рассчитывается зарплата «на руки», если у человека исполнительный лист, но на иждивении находится несовершеннолетний ребенок?
09.02.2015 10:22:12   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2015 10:23:46   Участник Праздника бухгалтера
Если по балансу за 2014 год «-» (убытки), надо ли платить 50 евро по результатам года. В фирме работают 8 человек. Все получают зарплату и регулярно (ежемесячно) за работников платятся налоги.
09.02.2015 10:24:23   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2015 10:25:05   Участник Праздника бухгалтера
Работающий пенсионер получает Российскую пенсию. Какой необлагаемый минимум можно ему применять?
09.02.2015 10:25:51   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2015 10:27:24   Участник Праздника бухгалтера
Работник МП получает зарплату из средств, накопленных в предыдущих периодах. Защищен ли социально работник в этом случае? Как идут отчисления на пенсию, б/л. Оплачиваются ли?
09.02.2015 10:28:11   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2015 10:29:18   Участник Праздника бухгалтера
Отработанные часы работниками фирмы по разным причинам превышают ограничение 144 часов (в 2014 году, ибо в 2015 году статья 136 формулируется иначе). Допустимо ли вообще нарушение этой статьи?
09.02.2015 10:32:08   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

12.02.2015 13:02:05   Участник Праздника бухгалтера
Latvijas uzņēmums SIA „A” iepērk preci no Francijas (ES) un eksportē uz Krieviju. Vienā gadījumā prieci no piegādātāja Francijā pa tiešo transportēja piecējam Krievijā. Kurā deklarācijas rindā jāuzrāda darījums 48.2 vai 48.1? Mūsu firma nav registrēta nodokļu maksātājs Francijā.
12.02.2015 13:02:34   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

12.02.2015 13:03:28   Участник Праздника бухгалтера
Фирма (налогоплательщик НДС) оказывает услуги физическим лицам из ЕС по поддержке серверов. Является ли это электронными услугами, за которые нужно будет подавать новую декларацию по НДС?
12.02.2015 13:04:03   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

12.02.2015 13:05:32   Участник Праздника бухгалтера
По заказу фирмы «А» из Англии(VAT номера нет) - груз оплатила, наша фирма поставила груз (запчасти для тестирования) на корабль, который ходит под флагом Мальты (ЕС) (есть сертификат регистрации корабля). Можно ли применить НДС 0%? Кого считать покупателем – фирму «А», которая заказала и оплатила груз – запчасти, или корабль?
В каких строках декларации НДС отразить эту сделку?
12.02.2015 13:06:06   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

12.02.2015 13:06:56   Участник Праздника бухгалтера
Фирма (плательщик НДС), является посредником в сделках между Россией и странами ЕС. Латвийская фирма (посредник) выписывает счета за туристические услуги на территории России физическим и юридическим лицам ЕС. Как эти сделки отразить в НДС декларации?
12.02.2015 13:07:26   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

12.02.2015 13:08:57   Участник Праздника бухгалтера
Фирма (плательщик НДС), есть PVN atļauju īpašai iežims, ввозит из 3 страны оборудование для хозяйственной деятельности, оформляя процедуру временный ввоз с таможенной декларацией, в которой на стоимость ввозимого оборудования (только для таможни рассчитывается НДС).
1.надо ли рассчитанный НДС ставить в НДС декларацию? За аренду данного оборудования платится аренда лицу из 3 страны ведущее хозяйственную деятельность.
2.UIN – 5% - ? или…?
12.02.2015 13:09:22   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

12.02.2015 13:10:13   Участник Праздника бухгалтера
Фирма, зарегистрировала облагаемые и необлагаемые НДС сделки, но в 2014 году производились только необлагаемые 100% сделки, обязана ли в декларациях за 2014 год считать пропорцию предналога, если в предналог включены следующие счета: счета за аренду офиса, коммунальные платежи, интернет, телефоны. А точнее, можно ли что – то оставить в декларации как предналог?
12.02.2015 13:11:05   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

12.02.2015 13:12:12   Участник Праздника бухгалтера
Фирма, приобретает для хозяйственных нужд e-taloni и проездные на месяц. Можно ли эти расходы сразу списать на расходы, связанные с хозяйственными нуждами? Или нужны дополнительные документы? Нужна ли распечатка из Rīgas satiksme?
12.02.2015 13:12:41   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

12.02.2015 13:13:28   Участник Праздника бухгалтера
Турагентство купило путевку у туроператора для дальнейшей продажи этой путевки физическому или юридическому лицу. Как учитывается НДС у турагентства?
12.02.2015 13:14:39   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

12.02.2015 13:15:31   Участник Праздника бухгалтера
Фирма на аукционе приобретает недвижимость, потом продает ее юридическим или физическим лицам. Фирма НДС плательщик. Будет ли присутствовать НДС при продаже?
12.02.2015 13:16:10   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

12.02.2015 13:17:27   Участник Праздника бухгалтера
Вопрос по ситуации №1 из лекции Евгения Беспалько. Каким возможным способом можно отнести расходы на подарок клиенту или поставщику – чек-покупка алкоголя и сладостей. Рекламу, если покупали алкоголь и садости?
12.02.2015 13:18:04   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

12.02.2015 13:19:04   Участник Праздника бухгалтера
Фирма оказывает услугу по перевозке груза по территории Латвии. Заказчик услуг информирует, что данный груз идет на экспорт. Правомерно ли применение 0% ставки к данной транспортной услуге? И если да, то какие документы должны доказывать применение 0% ставки?
12.02.2015 13:19:33   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

12.02.2015 13:22:34   Участник Праздника бухгалтера
Латвийский НДС плательщик. Есть облагаемые и необлагаемые сделки. При отчислении предналога рассчитывается пропорция в декларации. Ситуация: упомянутый плательщик закупил товар у Литовского НДС плательщика. Абсолютно точно известно – товар для необлагаемых сделок. Как отразить НДС в декларации? Как будет выглядеть реверс? (товар – рентгеновское оборудование)
12.02.2015 13:23:08   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

12.02.2015 13:24:10   Участник Праздника бухгалтера
Фирма занимается продажей косметики. Для привлечения клиентов делает подарки покупателям, оформляя следующим образом:
1.    В накладной вместе с товаром, указывает скидку 100%. Есть «rīkojums» на списание на рекламные расходы, но нет одинаковых критериев.
2.    Оформляя внутренним актом списания, если подарок не прилагался к товару. Есть «rīkojums» на проведение рекламной акции, но нет определенных критериев.
3.    Внутренним актом списания, если подарок получило физическое лицо, став победителем конкурса ( результаты и условия конкурса опубликованы на сайте фирмы).
Можно ли данные виды списания отнести к рекламной акции?
12.02.2015 13:24:38   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

12.02.2015 13:35:19   Участник Праздника бухгалтера
Латвийская фирма SIA «Х» плательщик НДС получает товар у фирмы «У» - Польша, тоже плательщик НДС, но товары в Латвию не  ввозятся. Польская фирма «У» транспортирует их в Беларусь.  SIA «Х» выписывает счет белорусской фирме. Беларусь платит Латвии. Латвия платит Польше. Латвия и Польша – плательщики. Как сделка отражается в декларации НДС?
Мой вариант: закупка у Польши не отражается, так как товар не ввезен в Латвию. Продажа отражается в стр. 48.2 «сделки в других странах». У консультантов СГД (по телефону) мнения разделились. Некоторые говорят, что вообще ничего показывать не надо.
12.02.2015 13:36:01   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.02.2015 11:49:20   Участник Праздника бухгалтера
Компания, для обеспечения своей хозяйственной деятельности, импортировало из Швейцарии инвестиционное золото в виде слитков как товар с целью его реализации. Надо ли отражать эту сделку в НДС декларации и если надо, то, в каком отчете и приложении, в каких строках надо отразить эту сделку?
20.02.2015 11:50:10   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.02.2015 11:51:35   Участник Праздника бухгалтера
-    zemes ierīcība    
-    zemes kadstrālā uzmērīšana
-    ģeodeziskie, topogrāfiskie darbi, izpildmērījuma
Вопрос: применение НДС на выполнение указанных работ.
20.02.2015 11:52:07   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.02.2015 12:07:17   Участник Праздника бухгалтера
Согласно Закону о НДС, налогоплательщиком является любое лицо, ведущее хозяйственную деятельность, которое может быть как зарегистрированным НДС налогоплательщиком, так и нет (ст.3). Можно ли применить статью 19(1) закона о НДС ЛР и выставить счет без НДС за услугу перевода лицу из ЕС не являющемуся НДС плательщиком, но ведущему хозяйственную деятельность, так как в этой статье нет точного указания на необходимость наличия НДС регистрации.
20.02.2015 12:08:03   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.02.2015 12:09:27   Участник Праздника бухгалтера
Какой именно документ необходимо спрашивать у партнера из США для удостоверения ведения им хозяйственной деятельности на его территории - для применения ст.19(1) закона о НДС?
20.02.2015 12:10:02   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.02.2015 12:11:37   Участник Праздника бухгалтера
Был оплачен счет. Товар был получен. Оригинала PPR нет. Через месяц после оплаты счета поставщик был исключен из регистра НДС, СГД не признал предналог. Сумма большая, > 2000 euro. Куда определить расходы?
20.02.2015 12:14:03   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.02.2015 12:14:46   Участник Праздника бухгалтера
Латвийское SIA, не плательщик НДС собирается оказывать услуги английскому обществу, не плательщику НДС. Нужно ли латвийскому SIA регистрироваться плательщиком НДС до начала оказания услуг?
20.02.2015 12:15:20   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.02.2015 12:17:40   Участник Праздника бухгалтера
Разъясните пожалуйста, какую ставку налога НДС и на какую статью закона ссылаться в счете:

Транспортная услуга, внутриевропейская перевозка

1. Заказчик – россиянин, ведущий хозяйственную деятельность
Маршрут:
ES-LV,
LV-ES.

2. Заказчик – россиянин,  не ведущий хозяйственную деятельность
Маршрут:
ES-LV,
LV-ES.
20.02.2015 12:18:30   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.02.2015 12:45:18   Участник Праздника бухгалтера
Предприятие – налогоплательщик ЕС произвело пресформу для Латвийского предприятия н/п. Изделие учитывается, как основное средство 5 лет, и его место нахождения остается страна – производитель ЕС.
1. Нужно ли начислять «реверс НДС» на такую сделку?
2. Что делать если такой производитель выставил счет с начислением своего НДС?
20.02.2015 12:45:54   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.02.2015 12:46:50   Участник Праздника бухгалтера
НДС 7. Поясните, как формируется НДС7 декларация в нашем случае. Наша фирма построила офис привлекая строительную компанию и сами покупали материалы и оборудование. Соответственно наши расходы состоят из множества маленьких счетов и оплат. Как мы отражаем это в НДС7: каждую сумму отдельно или собираем в одну сумму? Строительство ведется с 2012 года. Соответственно очень много позиций.
20.02.2015 12:47:23   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

20.02.2015 12:48:32   Участник Праздника бухгалтера
Латвийское SIA, НДС плательщик – оказывает услугу – разработка компьютерных программ – немецкому НДС плательщику. В свете нового закона «ТВЭ» не меняется ли система обложения НДС – остается ли ставка 0%?
20.02.2015 12:51:07   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.02.2015 09:49:19   Участник Праздника бухгалтера
Фирма владеет сетью аптек. Продается часть предприятия (2 аптеки). Продажа части предприятия – необлагаемая НДС сделка. Надо ли показывать сделку в НДС декларации за месяц, в котором совершена сделка? Сдавать годовую НДС декларацию и составлять пропорцию? Эта сделка за отчетный год единственная необлагаемая.
26.02.2015 09:50:34   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.02.2015 09:52:19   Участник Праздника бухгалтера
Налогоплательщик Латвии оказывает по интернету посреднические услуги лицу ведущему хозяйственную деятельность в Китае (поиск перевозчиков по транпортировке грузов из Китая в Россию и обратно). Как эта сделка отражается в налоговой НДС декларации?
26.02.2015 09:53:23   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.02.2015 09:54:38   Участник Праздника бухгалтера
Латвийский плательщик НДС (фирма по бухгалтерскому обслуживанию) оказывает услугу Литовскому НДС плательщику. Услуга – составление НДС декларации для подачи в Латвийскую налоговую службу, так как у этой Литовской фирмы есть Латвийский НДС номер. Вопрос: Если латвийская фирма по бухгалтерскому обслуживанию выставляет счет за эту услугу литовской фирме с литовским НДС номером, применяется ли НДС или нет? Если применяется, то какая ставка?
26.02.2015 09:55:34   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.02.2015 09:58:15   Участник Праздника бухгалтера
Поправки в законе о НДС по оказанию услуг телекоммуникации: Продажа лицензии на пользование оборудованием, которое ранее было продано в Эстонию, лицу, ведущее хозяйственную деятельность, но не НДС плательщик. Лицензия на год, продажа по предоплатному счету, сама лицензия имеет 8 значный код( набор букв и цифр), посылается через е-майл.
Нужно ли регистрироваться для применения особого режима? Это услуга или продажа товара (лицензия)?
26.02.2015 09:59:14   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.02.2015 12:05:26   Участник Праздника бухгалтера
На сайте Latvijas Banka имеется ссылка по которой можно было увидеть курс. В этом году по этой ссылке можно увидеть только курс 2014 года.
1. Где рекомендуете искать курс BYR?
2. На какой день брать курс – на предыдущий?
26.02.2015 12:07:17   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.02.2015 12:09:31   Участник Праздника бухгалтера
1. Прямые налоги. Вопрос. Доход члена правления, если оборот компании в разные месяцы изменяется в меньшую сторону от 1800, как в этом случае рассчитывать зарплату члена правления, т.е. каждый месяц рассматривать отдельно?
2. На фирме есть работник, постоянным местом жительства которого является другой город Латвии. Может ли фирма оплачивать работнику стоимость аренды жилья и коммунальные расходы? Если можем, то как правильно учитывать данные расходы?
26.02.2015 12:10:33   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.02.2015 12:11:25   Участник Праздника бухгалтера
B 2009 году на фирме начислен отложенный подоходный налог с предприятий. Все эти годы у фирмы были убытки и финансовые и по декларации подоходного налога с предприятия. В 2014 году получается небольшая прибыль и соответственно подоходный налог с предприятия. Что нужно делать в этом году с суммой отложенного налога с предприятий?
26.02.2015 12:12:36   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.02.2015 12:13:47   Участник Праздника бухгалтера
Расходы по приобретению (изготовлению) визитных карточек работников предприятия - это текущие расходы предприятия или репрезентационные расходы?
26.02.2015 12:14:34   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.02.2015 12:16:51   Участник Праздника бухгалтера
Какая сумма принимается за каждого члена семьи как оправданные расходы (обучение, лечение) в 2014 году?
26.02.2015 12:20:36   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.02.2015 12:21:57  


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.02.2015 12:29:12   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.02.2015 12:31:30   Участник Праздника бухгалтера
Самозанятое лицо зарегистрировано с 01.07.2014., в ноябре 2014 закрыто. Доходов нет. 50 евро надо платить или нет?
26.02.2015 12:32:33   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.02.2015 12:33:51   Участник Праздника бухгалтера
По каким критериям нематериальный актив классифицируется как компьютерная программа для налогового учета? Нематер. Актив. Создан ресурсами связанного предприятия нерезидента. Какие нормативные акты LR и ES это определяют? Есть ли стандарты?
26.02.2015 12:35:39   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.02.2015 12:36:39   Участник Праздника бухгалтера
Если член правления единственный работник фирмы и работает по трудовому договору. Весь 2014 год получал минимальную зарплату 320 евро. В 2015 году в январе доход менее 1800 евро, могу ему платить не минимальную зарплату, а по часам, например, 100 евро или обязана платить 360 евро (что бы ВИД при проверке не доначислял)?
26.02.2015 12:37:02   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.02.2015 12:38:30   Участник Праздника бухгалтера
В 2012 году выписывались счета за аренду. Фактически арендатор услугу не получал, счета выписывались на основании пункта договора о том, что о расторжении арендатор должен предупредить за 6 месяцев. В 2014 году арендодатель проиграл суд арендатору по возвращению гарантийной суммы. Тем самым суд признал выписанные счета необоснованными. Можно ли в 2014 году аннулировать счета 2012 года н основании решения суда?  Исправить 2012 год невозможно т.к. за этот период прошел налоговый аудит.
26.02.2015 12:38:58   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

03.03.2015 10:51:57   Участник Праздника бухгалтера
Пожалуйста, ответьте на вопрос о включении в НДС декларацию продажи товара в третьей стране:
Латвийская фирма (НДС плательщик) закупает товар на территории 3 страны (Россия) у Российской компании (НДС плательщика), и продает этот товар своим клиентам – Латвийским фирмам (НДС плательщикам) и  фирмам ЕС (НДС плательщикам) так же на территории третьей страны, не завозя товар на территорию ЕС. Латвийская фирма декларирует продажу в НДС декларации в строке 48.2 и в приложении НДС. Вопрос: надо ли декларировать сделки с партнерами в ЕС в приложении НДС2, если товар на территорию ЕС не попадает?
03.03.2015 10:52:43   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

03.03.2015 10:54:31   Участник Праздника бухгалтера
SIA закупает в Германии запчасти. Затем из этих запчастей монтирует оборудование и продает НДС плательщикам в Литве. Товар в Латвию не заходит. Приобретение и монтаж происходит в разных периодах (отчетных). Декларация: Восстанавливаем ли в 66 графе приобретение?
SIA в Польше приобрело мебель. Мебель для своих нужд. Через 4 месяца решает продать НДС плательщику в Литву. Тот же вопрос. Относительно (66) и (67) графы.
03.03.2015 10:55:01   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

03.03.2015 10:57:57  


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

03.03.2015 11:05:17   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

03.03.2015 11:06:59   Участник Праздника бухгалтера
Фирма проводит концерт на территории Латвии - сделка, не облагаемая НДС. В концерте приняли участие зарубежные артисты, гонорар оплачивался юридическими лицами из стран: Эстония и Великобритания. Свой VAT номер они нам предоставили. Вопрос: счета они выписали с НДС 0%, нужно ли мне, налогоплательщику НДС ЛР, налог указывать в 66 строке НДС декларации, то есть уплачивать НДС у нас в Латвии.
03.03.2015 11:07:39   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

03.03.2015 11:09:04  


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

03.03.2015 11:10:15   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

03.03.2015 11:11:18   Участник Праздника бухгалтера
Латвийская компания (А) НДС плательщик купила товар (оборудование) у Итальянской компании НДС плательщика Италии (Б) в феврале и продаем его Французской компании НДС плательщику Франции (С) в марте. Товар вывозится напрямую, из Италии во Францию в марте. Итальянская компания заранее знает, что товар будет вывозиться в другую страну ЕС, но в следующем месяце. Правильно ли мы понимаем, что:
- покупка оборудования у компании Б Латвийская компания А не должна отражать в декларации за февраль вообще
- счет в марте выставлен компании С со ставкой 0% и продажа оборудования отражается в декларации за март в строке 48.2
- в марте месяце Французская компания С отказалась покупать товар и был найден новый покупатель в России, которому товар был экспортирован в марте месяце, напрямую с территории Италии. Как в этом случае покупку и экспорт оборудования следует отразить в декларациях?
03.03.2015 11:13:04   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

03.03.2015 11:15:05   Участник Праздника бухгалтера
Все вопросы связаны с оказанием электронных услуг:
1) Если мы оказываем электронные услуги, то в счете, который мы выставляем клиенту, нужно ли указывать ставку налога его государства?
2) При регистрации сделки по электронным услугам будет ли делаться проводка но НДС?
3) Например, у нас на сайте указана стоимость обучающего курса 100 евро. У нас эту услугу покупает физическое лицо из Эстонии. Мы должны выставить ему счет 100 евро + эстонский НДС или 100 евро включая эстонский НДС?
4) Что происходит в случае получения аванса за электронные услуги? Выделяется ли НДС? Попадает ли эта сумма и НДС в специальную квартальную декларацию?
03.03.2015 11:15:59   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

03.03.2015 11:23:47   Участник Праздника бухгалтера
Логистический склад в ЕС без регистрации VAT в другой стране.
Латвийская фирма VAT в целях выполнения своевременной поставки товара в  Испанскую торговую сеть “EL”, заключен договор с Испанским логистическим центром “LO”. “LO” – зарегистрирован как структурная единица. Так как пока единственный покупатель на территории Испании “EL”, VAT: ЕС не получали.
Поэтому сделку отражаем так:
- перемещение  “LV” -> “LO”= 10 000 евро в НДС декларации не отражаем ( документ перемещения + CMR)
- продажа “LV” -> “EL” = 5 000 евро в декларации как продажа в ЕС ( инвойс + манифест на доставку от “LV” до “EL”.
Правильно ли мы отражаем данную операцию?
03.03.2015 11:25:57   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

03.03.2015 11:26:41   Участник Праздника бухгалтера
SIA в декабре превысила оборот, необходимый для регистрации как НДС плательщика, в январе 16.01.2015, зарегистрировалось НДС плательщиком. В 2014 году предприятие продало подарочные карты, стоимостью 50 евро каждая. Часть этих карт в 2014 году не была отоварена, то есть услуга не было оказана ( фирма занимается оказанием услуг – игры квест). Стоимость услуги в новом году осталась прежней – 50 евро, только теперь, уже в том числе НДС – 21%. Вопрос: что делать с неотоваренными в 2014 году и до регистрации НДС плательщиком подарочными картами? Выделять НДС 21%? Можно ли подавать 1-ю НДС декларацию уже в 2015 году, отчислять предналог за аренду помещения (3 месяца до регистрации), в котором фирма оказывает услуги? А так же ремонт этого помещения ( его фирма арендует), который был в декабре 2014 года?
03.03.2015 11:27:29   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

03.03.2015 11:28:14   Участник Праздника бухгалтера
Латвийская фирма, имеет два интернет магазина на сайте Ebay. Один зарегистрирован в Америке, другой в Англии.
На сайте Ebay каждый месяц можно распечатать инвойс ( см. ниже)- сборы за объявления и процент с продаж. Эту сумму они снимают со счета PayPal. В инвойсе (Америка) указан наш НДС номер и статус – освобожден. В инвойсе (Англия) наш номер не указан. Они отвечают, что бы указывать НДС номер, мы должны иметь регистрационный номер в Англии, и что НДС должен указываться в нашем счете, в зависимости от того, где произошли продажи. Мы продаем физическим лицам. Если продажи в ЕС, начисляем НДС, если другие страны, то без налога ( экспорт). Нужно ли нам декларировать в НДС декларации сумму сборов, как полученную услугу (реверс) или это необлагаемый комиссионный сбор? Где об этом можно получить информацию?
03.03.2015 11:28:46   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

03.03.2015 11:30:01   Участник Праздника бухгалтера
Наша фирма занимается экспедиторскими услугами. У нас есть клиент, который имеет юридический адрес в Германии и номер НДС в Германии. Сейчас мы узнали, что у этого клиента есть номер НДС в Латвии, юридический адрес остался в Германии. В ЛР нет никакого его представителя. Хотелось бы узнать какой номер НДС и соответственно ставка налога применяется в следующих ситуациях:
По распоряжению клиента:
- мы забираем его груз у предприятия Латвии и везем его себе на склад.
- забираем его груз у Эстонского предприятия и везем себе на склад.
В обоих случаях груз не таможенный, груз хранится на нашем складе, а потом по указанию клиента отгружается на экспорт по железной дороге.
Какая ставка и какой номер НДС применяется в вышеуказанных случаях за услуги транспортировки.
03.03.2015 11:30:45   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

03.03.2015 12:00:21   Участник Праздника бухгалтера
Фирма (Латвийский резидент НДС плательщик) предоставляет услугу курьерской почты:
1. Латвийскому
- физическому лицу, которое не ведет хозяйственную деятельность
- фирме резиденту НДС плательщику
2. Эстонской фирме НДС плательщику
3. Российской фирме.
Услуга: доставка письма/некоммерческой посылки (на которую не нужно оформлять экспортную декларацию) из Латвии в Россию. Имеющеюся документы: международная транспортная накладная (Courier waybill, International waybill, экспедиторская расписка).
Какую ставку НДС применять и на основании какой статьи в каждом случае? Достаточно ли одного оправдательного документа – транспортной накладной (Courier waybill, International waybill, экспедиторская расписка)?
03.03.2015 12:00:54   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

03.03.2015 12:02:46   Участник Праздника бухгалтера
Наше предприятие осуществляет как облагаемые, так и необлагаемые сделки. Сумма необлагаемых сделок превышает 50%. Фирма по договору безвозмездного пользования использует легковую автомашину и платит, как держатель транспортного средства, налог на легковой автотранспорт предприятий.
В нашем случае мы не имеем права отчислять предналог по затратам, которые связаны с содержанием данного автомобиля?
03.03.2015 12:03:32   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

03.03.2015 12:06:04   Участник Праздника бухгалтера
Основной вид деятельности предприятия (НДС плательщик) «Nekustama īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata».
1) В 2015 году планируется провести ремонт крыши многоквартирного дома, привлекая строительную фирму. Будет ли эта услуга считаться строительной? Если «да», то правильно ли будет в данном случае руководствоваться примером 35?
2) Каждый месяц фирма производит канализационные ремонтные работы и прочие, привлекая сторонние организации. Фирма «А» потом перевыставляет эти счета физическим лицам многоквартирного дома (неплательщикам НДС). Как в данном случае учитывается НДС? Как необлагаемые сделки? И соответственно не отчисляется НДС в предналог?
03.03.2015 12:07:13   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

03.03.2015 12:08:41   Участник Праздника бухгалтера
Гражданину Российской Федерации (персона Х) принадлежит недвижимая собственность в Риге. Задекларированным местом жительства персоны Х является принадлежащая ему недвижимая собственность в Риге. Персона Х, кроме того, имеет персональный код. С точки зрения закона «О налогах и пошлинах» персона Х считается налоговым резидентом Латвии. Учитывая ряд обстоятельств: работа, постоянное проживание и семья персоны Х находятся в России, данная персона является налоговым резидентом Российской Федерации.

Персона Х планирует свою недвижимую собственность сдавать в аренду Латвийскому коммерческому предприятию НДС плательщику. Пункт 1 статьи 59 Закона «О налоге на добавленную стоимость» гласит: внутренний налогоплательщик имеет право не регистрироваться в Регистре плательщиков налога на добавленную стоимость Службы государственных доходов, если общая стоимость осуществленных им поставок товаров и оказанных услуг в течение предыдущих 12 месяцев не превысила 50000 евро.

В связи с этим разъясните, пожалуйста, следующее:
В данном случае имеет ли право персона Х к Закону «О налоге на добавленную стоимость»
не применять норму Закона «О налогах и пошлинах» и, имея декларированный адрес, считать себя внутренним налогоплательщиком  и согласно пункту 1 статьи 59 Закона «О налоге на добавленную стоимость» не регистрироваться в Регистре плательщиков налога на добавленную стоимость Службы государственных доходов?
03.03.2015 12:09:03   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2016 17:07:42   Участник Праздника бухгалтера
На какую сумму в 2015 и 2016 году физическое лицо может продать обществу с ограниченной ответственностью собственное имущество (швейная машина, стиральная машина)? Какое сообщение нужно подать Службе государственных доходов?
09.02.2016 17:11:38   Майя Алексеева


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2016 17:13:47   Участник Праздника бухгалтера
В общество с ограниченной ответственностью, оказывающее стоматологические услуги населению, обратился зубной врач, зарегистрированный в Службе государственных доходов как индивидуальный предприниматель, с просьбой заключить с ним договор о работе один раз в неделю с использованием за определенное вознаграждение материалов, оборудования, кассового аппарата общества. Можно ли заключить такой договор?
09.02.2016 17:17:06   Майя Алексеева


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

09.02.2016 17:19:59   Участник Праздника бухгалтера
У микропредприятия в 2015 году не было оборота. Не потеряет ли предприятие статус плательщика налога с микропредприятий? На предприятии трудоустроен один работник. Заработная плата ему не начислялась.
09.02.2016 17:22:16   Майя Алексеева


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

10.02.2016 09:55:29   Участник Праздника бухгалтера
Член правления (держатель налоговой книжки) работает несколько часов в месяц с почасовой оплатой труда. Сумма заработной платы менее половины минимальной оплаты труда. У него имеется второе место работы, где зарплата достойная. Нужно ли в 2016 году предприятию, на котором находится налоговая книжка и оборот которого менее 1800 евро в месяц, платить налоги на заработную плату?
10.02.2016 09:59:44   Майя Алексеева


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

10.02.2016 10:03:11   Участник Праздника бухгалтера
Фирма просит причитающуюся сумму перечислить физическому лицу. Какие документы необходимо оформить и получить от фирмы и физического лица? Физическое лицо является резидентом Латвии или резидентом страны-участницы Европейского союза или резидентом третьей страны.
10.02.2016 10:05:15   Майя Алексеева


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

10.02.2016 10:06:38   Участник Праздника бухгалтера
На микропредприятии имеются три работника, состоящие в трудовых правовых отношениях. Один работник оказывает услуги предприятию «Х», на котором до этого работал более 12 месяцев. Второй и третий работники – это мама и жена первого работника. Микропредприятие оказывает услугу только предприятию «Х». Какие могут быть последствия для предприятия «Х» и микропредприятия?
10.02.2016 10:12:07   Майя Алексеева


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

10.02.2016 12:46:32   Участник Праздника бухгалтера
Фирма А владела частью долей фирмы Б.
В течении двух лет выкупала оставшиеся доли фирмы Б по договору, по рыночной цене у владельца нерезидента,  члена ЕС—долгосрочные вложения (суммы не списывались, накапливались в активах).
По окончанию выплаты, через Регистр предприятий, произведена смена владельцев фирмы Б, увеличение стоимости долей не произведена.
За два года, в течении которых  выплачивалась сумма, ситуация на рынке изменилась и бизнес стал нерентабельным.
Фирма А через 10 месяцев продает доли фирмы Б  по цене ниже рыночной  ( ниже чем купили) и через   Регистр предприятий произведена смена владельцев фирмы Б,уменьшение стоимости долей не произведено.

ВОПРОС:
Куда девать долгосрочные вложения? Являются ли эти вложения расходами? попадают в отчет прибыль и убытки или надо на разницу между куплей и продажей долей фирмы Б поднимать облагаемый доход в отчете ПНП по ст.6.1 или 6.2 - строка 28?
11.02.2016 16:39:23   Участник Праздника бухгалтера
Латвийская фирма начисляет дивиденды за 2015 год собственнику – физическому лицу - резиденту Эстонии (100% участия в капитале). Какие налоги при этом возникают и как отчитаться перед СГД?
11.02.2016 16:40:24   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

11.02.2016 16:46:34   Участник Праздника бухгалтера
Латвийская компания занимается организацией концертов и мероприятий как на территории Латвии, так и в Эстонии. Проводя концерт, за выступление артист получает вознаграждение с которого удерживается IIN 23% и уплачивается с гос. бюджет.
За выступление артиста в Эстонии вознаграждение выплачивает Латвийская компания, какая сторона должна удержать подоходный налог - латвийская или эстонская?
11.02.2016 16:48:55   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

11.02.2016 16:52:06   Участник Праздника бухгалтера
1. Латвийская фирма SIA (новая, регистр.12.05.2015) - основной вид деятельности международные автотранспортные перевозки.
2. Своего автотранспорта пока нет.
3. Планируем сотрудничать с немецкой транспортной компанией (связанное предприятие - один учредитель и там, и там).
Пока нет своего транспорта, планируем отдавать своих сотрудников(водителей) в аренду немецкой компании. Для этого Планируем заключить договор аренды персонала с немецкой компанией/ Будем отправлять водителей в командировку, работать на транспорте немецкой компании (60 дней работают и 30 дней отпуск в Латвии). Работать люди будут по территории Германии, Голландии, Италии.
Зарплату планируем 600 eur (brutto) + командировочные 1350 eur в месяц.
Налоги на зарплату будем платить в Латвии.
Вопрос:
Может ли латвийская фирма передавать в аренду свой персонал в другую страну ЕС на таких условиях и надо ли оформлять какие-то дополнительные разрешения и оплачивать дополн. налоги ? Если работник будет работать на территории другой страны ЕС больше чем 183 дня в год?
11.02.2016 17:06:46   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

12.02.2016 10:13:42   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

12.02.2016 14:57:22   Участник Праздника бухгалтера
В ООО пришел приказ (распоряжение) судебного исполнителя на удержания с работника 30% доходов по пункту 3 части 1 ст. 594 Гражданско-процессуального закона. По данному пункту удержания производятся в 30% размере от всех оплат труда с сохранением минимальной зарплаты и размера социального пособия на несовершеннолетнего иждивенца. У должника есть один иждивенец.
Как рассчитываются выплаты судебному исполнителю? Какая минимальная сумма должна оставаться должнику – брутто или нетто минимальная зарплата плюс размер социального пособия на несовершеннолетнего иждивенца (370 + 64,03 евро)?
Например, при брутто-зарплате 500 евро – что работник должен получить на руки и какую сумму перечислить судебному исполнителю?
P.S. В понимании бухгалтерии, минимальная зарплата – брутто, но в понимании удержаний по долгам многие эксперты говорят о нетто-минимальной зарплате.
12.02.2016 16:33:08   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

12.02.2016 16:35:05   Участник Праздника бухгалтера


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

12.02.2016 16:36:29   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

12.02.2016 16:39:09   Участник Праздника бухгалтера
1. У работника ставка 4 евро в час. Отработал 10 дней в январе.
10 дней х 8 часов х 4 евро = 320 евро.
Нужно ли доначислять до 370 евро? У работника другой работы нет. С праздничным днем 1 января все понятно – нужно доплачивать за 8 часов.
2. Если в течение месяца работы не было, как учитывается заработная плата? Что указывается в ziņojums: сумма – часы?
12.02.2016 16:40:33   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

12.02.2016 16:42:50   Участник Праздника бухгалтера
В предпраздничный день работник отработал 7 часов вместо 8 часов.
В сообщении указываем отработанное время на 1 час меньше?
12.02.2016 16:43:48   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

12.02.2016 16:45:47   Участник Праздника бухгалтера
С 2010 года работнику не был предоставлен отпуск. При увольнении ему полагается компенсация за весь период.
Вопрос.
При расчете накоплений на отпуска в конце отчетного года брать весь период или можно для накоплений взять период меньше?
12.02.2016 16:47:17   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

12.02.2016 16:49:05   Участник Праздника бухгалтера
Nav skaidrības, kā pareizi veikt darba samaksas aprēķinu darbiniekiem ar 01.01.2016/
Lūdzam izskatīt un paskaidrot mūsu piedāvāto piemēru:
Darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks un mēneša darba alda 370 EUR. Darbinieks saskaņā ar summētā darba laika grafiku 2016. gada janvārī būs nostrādājis 184 stundas, tajā skaitā, 12 stundas būs strādājis svētkos – 1. janvārī.
Vai šim darbiniekam virsstundas ir jāaprēķina un jāapmaksā, sākot ar 161 vai 168 stundu? Ka pareizi aprēķināt darba samaksu darbiniekam minētajā gadījumā? Lūdzu atbilde ar aprēķinu.
12.02.2016 16:51:30   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

12.02.2016 16:54:03   Участник Праздника бухгалтера


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

12.02.2016 16:55:21   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

12.02.2016 16:56:34   Участник Праздника бухгалтера
Если работник работает согласно рабочему договору неполное рабочее время, 40 часов в месяц.
Можно ли применять почасовую ставку 3,00 EUR за 1 отработанный час, или нужно доплатить до ставки 370 EUR?
12.02.2016 16:58:53   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

12.02.2016 16:59:57   Участник Праздника бухгалтера


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

12.02.2016 17:00:49   Майя Гребенко


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

15.02.2016 11:31:28   Участник Праздника бухгалтера
1. SIA, нет работников, оборот более 1850 евро, начисляем «Domājāmais ienakums”  нерезиденту 1) valdes loceklis 2) другой работник. Сколько минимально необходимо начислить (нерезиденту)? Какие налоги необходимо перечислить?
2. Сколько минимальная зарплата для нерезидента (в любой должности) : 1) valdes loceklis 2) другой работник. Какие налоги необходимо заплатить. Есть ли возврат налогов? Какие необлагаемые минимумы применяются?
15.02.2016 11:36:10   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

15.02.2016 11:41:45   Участник Праздника бухгалтера
С 2009 по 2013 г. на фирме накопилась большая нераспределенная прибыль. У компании значительно снизились обороты, нет возможности распределять и выплачивать дивиденды, удерживать и перечислять 10% ПНН (не хватает денежных средств). В ближайшие 2-3 года, чтобы пережить кризис, фирме, возможно, придется работать с убытками.
1) Как долго прибыль может оставаться нераспределенной?
2) Если дивиденды начислены (10% ПНН удержан и перечислен, поданы сведения в VID), но выплатить нет возможности, как долго можно выплачивать оставшуюся часть дивидендов (хотя они считаются полученными)?
3) В соответствии со частью 8 статьи 16.1 закона «О ПНН» днем получения дохода дивидендов и соответственно также днем выплаты дивидендов считается день, когда дивиденды начислены (т.е. день, когда принято решение участников о выплате нераспределенной прибыли в виде дивидендов). Так ли это? И как это отражается в учете?
15.02.2016 11:45:09   Ольга Лукашина


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

17.02.2016 15:31:15   Участник Праздника бухгалтера
Когда “ANDI” сделает блок зарплаты для 7-й и 8-й версии по новой системе оплаты праздничных дней?
17.02.2016 15:38:03   Дмитрий Муратов


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

25.02.2016 14:18:35   Участник Праздника бухгалтера
Latvijas SIA (PVN maksātājs) nosūta preci un saņem pakalpojumus uz līguma no Turcijas uzņēmuma, TR, trešās valsts teritorija.
Par pakalpojumu saņemšanu no Turcijas uzņēmuma, TR ir aprēķināts PVN apgrieztais maksājums (revers) un uzradīts PVN deklarācijā ailes 54 un 63 (PVN likums p.92.1.4.; h.89.1.; h.19.1.;), vai tas būtu pareizi?

Darījuma apraksts: Latvijas SIA nosūta preci uz Turcijas uzņēmumu noformējot eksporta deklarāciju. Saskaņā ar līguma noteikumiem starp SIA un Turcijas uzņēmumu, Turcijas uzņēmums atmuitojot preci uz savas teritorijās veic preces testēšanu, kvalitātes pārbaudi. Un pēc preces novērtēšanas tiek pārskaitīta SIA nauda par veikto darījumu, ATRĒĶINOT pakalpojuma summu par preces kvalitātes noteikšanu. Par summas starpību SIA izraksta rēķinu par pakalpojumu saņemšanu PVN likums p. 130. pašaprēķins.

Gramatojumi: 2310 – 6116 -   1000,- Eur (Invoice, eksports deklarācija)
                        7160 – 2310 -       50,- Eur (pašaprēķins, saņemts pakalpojums)
                        57212 – 23912 -  10,5 Eur    PVN revers
                        23912 -  57212 -   10,5 Eur
25.02.2016 14:19:17   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

25.02.2016 14:26:26   Участник Праздника бухгалтера
Предприятие является агентом транспортного морского грузоперевозчика. На основании Freight Manifest, который выдается морской линией, предприятие выставляет клиенту сборы линии и свои дополнительные услуги (оформление документации и стоимость использования контейнера за пределами терминала), а также расходы терминала по хранению груза и другим дополнительным услугам. В своем распоряжении предприятие имеет также выдаваемый перевозчиком Bill of Landing, Cargo Manifest с отметкой статуса груза Т1 (транзит) и Декларацию временного хранения.
Вопрос:
Являются ли данные документы достаточным основанием для применения предприятием «0» ставки налога, в том числе для своих услуг (предприятие не имеет информации о включении стоимости этих услуг в стоимость груза)?
Можно ли выставлять счета за хранение груза с 0-й ставкой налога, если они выставлены после того, как клиент забрал груз?
25.02.2016 14:27:05   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

25.02.2016 14:29:15   Участник Праздника бухгалтера
Латвийский налогоплательщик фирма «LV» заключает договор на поставку ТОВАРА на условия CIF налогоплательщику «FR» другой стране-участнице ЕС (Франция), который, по распоряжению фирмы «FR», должна отправить грузополучателю «Х» в Алжире.
Для обеспечения этой сделки фирма «LV» закупает ТОВАР у налогоплательщика «LT» другой стране-участнице ЕС (Литва) на условиях EXW и, не ввозя ТОВАР в Латвию, отправляет морем в Алжир.  
Фирма «LT» выставила фирме «LV» инвойс, применив к сделке ставку PVN 0%.
На ТОВАР будет оформлен единый транспортный документ (из Литвы морским путем).
Какую ставку PVN нужно указать фирме «LV», выписывая инвойс на поставку ТОВАРА фирме «FR», какие документы должны быть, чтобы подтвердить обоснованность применения такой ставки PVN (например, экспортная декларация, открытая от имени (кого?), транспортные документы) и как эта сделка отражается в PVN декларации?
25.02.2016 14:30:04   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

25.02.2016 14:32:25  


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

25.02.2016 14:33:38   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

25.02.2016 14:34:46   Участник Праздника бухгалтера
Поясните, пожалуйста, изменения с 2016 года по признанию момента дохода и PVN для товара, отданного в оптовой торговле «на реализацию» (консигнацию).
До 2016 года, выписав накладную на передачу товара, появлялся доход (К 61… К PVN) даже, если по договору все риски и собственность остаются у продавца до конечной реализации.
Верно ли, что с 2016 года в этом случае, при передаче товара, доход еще не признается? Если это так, то логичный вопрос:
Какой документ выписывается на такую поставку товара?
В какой момент признается доход и каким документом подтверждается?
Что с PVN? В какой момент и по какому оправдательному документу граматуется?
А по сделкам с ЕС в какой момент начисляется PVN реверс?
25.02.2016 14:37:08   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

25.02.2016 14:38:06   Участник Праздника бухгалтера
В какую графу PVN декларации ставить по оказанным услугам в Евросоюз, если услуги следующего характера – работники фирмы, открытой в Латвии, ездят в Евросоюз для проведения электромонтажных работ или проверки уже проведенных электрических сетей строящихся или уже построенных объектов в ЕС зоне.
По окончанию оказания услуги выставляется счет, в котором указываются часы, потраченные на выполнение данных работ и стоимость одного часа. Материалы, необходимые для проведения работ предоставляет принимающая сторона. Заработная плата платится в Латвии, оформляется командировка и выплачиваются командировочные расходы.
25.02.2016 14:38:59   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

25.02.2016 14:40:07   Участник Праздника бухгалтера
ООО «А» имеет неоплаченный кредиторский долг от 2008 года. В 2015 году ООО «А» получило уведомление о замене кредитора на основании договора цессии. Между новым кредитором и ООО «А» заключено мировое соглашение, по которому ООО «А» выплачивает новому кредитору сумму в 10 раз меньшую полной суммы долга и стороны не будут иметь взаимных претензий.
Разница между полной суммой долга и оплаченной новому кредитору увеличит налогооблагаемый доход в декларации ООО «А» по подоходному налогу предприятия.
ООО «А» - плательщик НДС, новый кредитор – нет.
Какое влияние эта сделка оказывает на НДС для ООО «А»?
25.02.2016 14:41:04   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

25.02.2016 14:41:55   Участник Праздника бухгалтера
Мы продаем лесоматериалы. Из VID пришла расшифровка о различиях в данных по реверсу.
Что делать, если партнер не указал в декларации PVN сделку с лесоматериалами, но:
1 – заплатил нам по банку;
2 – заплатил нам по кассовому аппарату (наличкой), чек с реквизитами фирмы мы ему выдали.
25.02.2016 14:42:25   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

25.02.2016 14:44:00   Участник Праздника бухгалтера
Фирма «А» - SIA, PVN-плательщик, Латвия.
Фирма «В» - ООО, PVN-плательщик, Россия.
Фирма «С» - PVN-плательщик, Голландия.
Фирма «А» покупает товар у фирмы «С», товар оплачен. Товар находится у производителя в Голландии.
Фирма «А» далее этот же товар продает фирме «В по инвойсу» ААА, есть договор. Сумма сделки 10200 EUR. Товар оплачен. Фирма «А» и фирма «В» дают доверенности Иванову А. в том, что он имеет право забрать товар, принадлежащий фирме «А», и вывезти его с территории ЕС в Россию согласно инвойсу ААА. Процедура экспорта оформлялась в Польше. В экспортной декларации в графе покупателя указано физическое лицо (Иванов А. – на его имя выписана доверенность).
Вопрос:
1.    Может ли экспортная декларация, оформленная таким образом, служить подтверждением экспорта? Ведь в декларации фигурируют только транспортная фирма, латвийская фирма и физическое лицо, а о конкретном покупателе – российской фирме нет ничего. В перечне документов, указанных в экспортной декларации, есть ссылка на инвойс ААА.
2.    Товар не завозился на территорию Латвии. Должна ли экспортная сделка между фирмами «А» и «В» отражаться в PVN-декларации? Если да, то в каких строках?
3.    Сделка между фирмами «А» и «С» показана в приложении PVN1 2 часть. Правильно ли это?

P.S. По номеру MRN экспортной декларации региональное таможенное управление Латвии эту декларацию найти не смогли. Отправили нас в Польшу.
25.02.2016 14:44:44   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

25.02.2016 14:46:27   Участник Праздника бухгалтера
Латвийская SIA, PVN плательщик, являясь техническим менеджером судна, занимающегося коммерческими перевозками в международных водах, продало литовской SIA, PVN плательщику, ненужную деталь от парохода за 30 000,00 евро. Счет выставила от имени латвийской SIA.
Относится ли эта сделка к сделке продажи товара между ЕС странами или все-таки это сделка, связанная с обслуживанием морского транспорта, как ссылка на закон «О НДС» должна быть в счете?
25.02.2016 14:47:31   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

25.02.2016 16:05:27   Участник Праздника бухгалтера
Фирма купила брикеты из опилок для отопления на сумму 190,00 евро 05.01.2016 г., PVN 0,00. Как отразить эту сделку в декларации PVN?
25.02.2016 16:06:10   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

25.02.2016 16:07:19   Участник Праздника бухгалтера
Латвийская компания, НДС плательщик, заключила договор с американской компанией, ведущую хозяйственную деятельность на продажу интеллектуальной собственности. По условиям договора американская компания в течение 5 лет платит частями предоплату (аванс) за интеллектуальную собственность.
По истечении 5 лет по акту приемки-передачи и налоговому счету передается интеллектуальная собственность.
Вопрос – у латвийской компании доход возникает через 5 лет в день передачи интеллектуальной собственности?
В НДС декларации авансовые платежи указываются или нет?
25.02.2016 16:09:23   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

25.02.2016 16:14:11   Участник Праздника бухгалтера
Уточните, пожалуйста, на автомобиль «KRAVAS KASTE» требуется ли 50% ограничение по PVN и уплата transporta uzņēmuma nodoklis (GPS не установлен)?
25.02.2016 16:28:30   Екатерина Юхимец


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

25.02.2016 16:29:11   Участник Праздника бухгалтера

Фирма должник. Процесс неплатежеспособности начался в сентябре 2013 года, закончился в июле 2015 года, сумма НДС большая, все условия ст. 100 выполнены.
Вопрос: Как и в каком периоде можно включить НДС в декларацию?  VII-2015. (Включение НДС в декларацию за март вводит в заблуждение).
25.02.2016 16:30:18   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

25.02.2016 16:31:28   Участник Праздника бухгалтера
Фирма зарегистрирована в Латвии, но не плательщик PVN, т.к. не оказывает налогооблагаемых сделок (организация концертов, не облагается PVN), хочет организовать концерт в Эстонии.
Там это, кажется, налогооблагаемая PVN сделка со ставкой 9%. Порог регистрации в ЕE – 76 000 евро. Будет достигнут.
Вопрос:
1) LV фирма должна регистрироваться как плательщик PVN в LV (т.к. сделка с ЕС)?
2) Надо ли регистрироваться в ЕЕ как PVN плательщик?
25.02.2016 16:33:30   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

25.02.2016 16:34:19   Участник Праздника бухгалтера
Какие документы следует проверять при сделке с компаниями из 3-ей страны?
Фирма (Россия) размещает рекламный баннер на латвийском сайте.
Какой НДС в подобном примере следует применить?
25.02.2016 16:35:29   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

25.02.2016 16:36:26   Участник Праздника бухгалтера
Предприятие (SIA), зарегистрированный , для работников арендует жилое помещение у зарегистрированного налогоплательщика Швеции, счета получаем с НДС и оплачиваем, НДС возвращаем из Швеции.
Такие сделки нужно отражать в декларации НДС?
25.02.2016 16:38:54   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.02.2016 11:40:42   Участник Праздника бухгалтера
Фирма НДС плательщик занимается куплей и продажей подержанных легковых автомашин.
При приобретении автомашины у юридического лица (плательщик НДС) мы можем отчислить предналог в размере 100% в 2015 году?
в размере X% (какой размер) в 2016 году?
26.02.2016 11:42:50   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.02.2016 11:47:41   Участник Праздника бухгалтера
Фирма должна бывшему учредителю. В 2015 году он забрал свой долг товаром.
Как в таком случае отразить НДС? Надо ли убирать с предналога?
26.02.2016 11:48:06   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.02.2016 11:49:59   Участник Праздника бухгалтера
1) Фирма А (Латвийский PVN плательщик) оказывает услуги фирме В (юридический адрес – Мальта, зарегистрирована в PVN регистре ЕС). 2 налогоплательщика  PVN.
Фирма А предоставляет услуги фирме В – услуги автокранов с водителем фирмы А. Разгружаются различные грузы в портах Латвии.
В данной сделке как применяем PVN (21% или реверс 19 статья)?
2) Фирма А (Латвийский PVN плательщик) оказывает услуги фирме В (юридический адрес ЕС, зарегистрирована в PVN регистре ЕС), Польше, Литве.
Происходит авария на территории Латвии (столкновение машин, фуры падают с дорог). Фирма А предоставляет услуги автокранов (мобильные краны) с водителем фирмы А – вытаскивает фуры, устраняет аварии с помощью автокранов.
Как в этом случае происходит применение НДС (21% или реверс 19 статья)?
26.02.2016 11:51:11   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.02.2016 12:09:19   Участник Праздника бухгалтера
С 01.01.16 года оказываются облагаемые и необлагаемые сделки по сдаче в аренду помещений (физическим лицам – жилые помещения, юридическим. лицам - офисы). 05.01.16 получен счет от AS Latvenergo (дата счета 05.01.16, но период получения услуги декабрь 2015).
Нужно ли применять пропорцию по НДС в январской декларации?
С 01.01.16 раздельный учет осуществляется (НДС).
Общая сумма счета – сумма облагаемых сделок (по счетчикам) = сумма электричества, потраченного на физических лиц.
Отсюда вычисляется неотчисляемый НДС.
26.02.2016 12:09:56   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.02.2016 12:11:26   Участник Праздника бухгалтера
Предприятие купило легковую, новую машину и заплатило, получив avansa rēķins на 24 000 eur 29.12.2015 г.
30.12.2015 получили PPR на 61 000 eur (ar PVN), но оплатили остаток за покупку 29.01.2016 и получили машину.
Каким образом предприятие должно применить ставку предналога к данной сделке?
2. Если новая машина взята в оперативный лизинг и сдается другой фирме или физическому лицу в аренду. Можно ли списывать PVN 100%, так как счет на аренду также выставляется с PVN?
26.02.2016 12:13:26   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.02.2016 12:15:12   Участник Праздника бухгалтера
Кооператив владельцев гаражей назначает, которые включают в себя коммунальные услуги, накопления на ремонтные работы, зарплату дежурных, кассира, юриста, председателя. Оборот за год  60 000 eur.
Гаражи не являются жилыми помещениями.
Нужно ли считать членские взносы разновидностью apsaimniekošana и облагать PVN? (3/4 доходов составляет зарплата).
26.02.2016 12:15:51   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.02.2016 12:17:31   Участник Праздника бухгалтера
Фирма является владельцем многоквартирного дома и сдает квартиры жильцам (физическим лицам) на основе договора найма (īres līgums). На основе договора выдаются счета жильцам с указанием отдельно платы за найм (īres maksa) и платы за коммунальные услуги.
Вопрос:
Облагается ли с 01.07.2016 плата за найм (īres maksa) налогом на добавленную стоимость или это относится только к услугам по управлению, т.е. 52. ст. 25. р. (а) - īres maksa останется ли в законе о PVN неизменной, т.е. необлагаемой сделкой?
Как это соотносится с законом о найме, где говорится, что управление, содержание и прочие услуги входят в плату за найм?
26.02.2016 12:20:14   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.02.2016 12:21:26   Участник Праздника бухгалтера
Предприятие «Х» (LV) продает товар, размещая его на торговой площадке «ebay», используя платежную систему PayPae (ES). В конце месяца предприятие получает распечатку от PayPae о поступивших суммах от покупателей и удержанной комиссионной плате (Fee). Никаких дополнительных счетов за комиссионную плату предприятие «Х» не получает.
Вопрос: должно ли предприятие «Х» (Латвия) само себе выписывать счет за комиссию (Fee) по итогам месяца и указывать в PVN декларации? Если «да», то в каких строках PVN декларации? И какие проводки?
26.02.2016 12:22:54   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.02.2016 12:25:51   Участник Праздника бухгалтера
Общество оказывает услуги по обслуживанию дома.
Можно ли деньги, взимаемые от жильцов за оказываемые Rīgas Siltums, Rīgas Ūdens и Latvenergo учитывать на 5 группе счетов? Таким образом уменьшить нетто-оборот и избежать необходимости становиться НДС плательщиком (50000 € за год).
26.02.2016 12:26:53   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.02.2016 12:27:42   Участник Праздника бухгалтера
Фирма вышла из плательщиков PVN с 08.01.2016. В течение 20 дней сдала отчет за 01.01.2016 – 08.01.2016. Но далее обнаружилась необходимость исправить налог PVN (по отчетам за 2015 г.). Как это сделать? Баланс за 2015 год еще не сдан. EDS система исправление не принимает.
26.02.2016 12:28:12   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.02.2016 12:29:03   Участник Праздника бухгалтера
Компания А – налогоплательщик LV (Латвия)
Компания В - налогоплательщик LV (Латвия)
Компания С – налогоплательщик LT (Литва)

Компания А продает товар компании В на условиях FCA Лиепая (LV). Компания В перевозит товар из Лиепаи (LV) в Клайпеду (LT). Компания В продает товар компании С на условиях CFR Costa-Rica (№-я страна). Доставку товара осуществляет компания В. Есть документы -  экспр. декларация, conosament.
Ставка PVN в сделке А→ В; В→ С ?
Статья закона?
Что изменится, если в первом звене продажа товара  А→ В, доставку товара в Клайпеду осуществляет компания А (CRT Клайпеда)?
26.02.2016 12:29:44   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.02.2016 12:30:51   Участник Праздника бухгалтера
Латвийская SIA оказывает транспортную услугу по перевозке груза белорусской компании.
1)    Груз перевозят из Эстонии в Белоруссию.
2)    Груз перевозят по территории Латвии.
3)    Груз перевозят из Польши в Германию.
4)    Груз перевозят из Латвии в Польшу.
Латвийская SIA и все ES компании имеют VAT номер.
Какие ставки PVN применяются при выставлении счета по каждому из вариантов и в какой строке PVN декларации надо указать эту сделку?
26.02.2016 12:34:31   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.02.2016 12:35:38   Участник Праздника бухгалтера
Если уплачиваются штрафные санкции юридическому лицу 3-й страны, надо ли отражать в PVN-декларации с учетом закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств? (Банк сообщит о большей сумме, чем задекларировано).
26.02.2016 12:37:22   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.02.2016 12:38:37   Участник Праздника бухгалтера
Фирма SIA, резидент Латвии, PVN плательщик покупает товар в Литве и продает потом в Россию без завоза в Латвию.
Литовская фирма тоже PVN плательщик.
Скажите, пожалуйста:
1) Как правильно заполнить PVN декларацию?
2) Какие еще должны быть документы?
26.02.2016 12:39:27   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.02.2016 12:40:35  


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.02.2016 12:41:45   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

26.02.2016 12:43:07   Участник Праздника бухгалтера
В ноябре месяце фирма привезла товар из Китая. У фирмы особый импортный режим. В ПВН-декларации сделка была отражена реверсно. В декабре получаем от Китая кредит.счет (скидка) на товар, который был куплен в ноябре.
Как эту сделку отразить в ПВН-декларации?
26.02.2016 12:43:35   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

29.02.2016 13:17:34   Участник Праздника бухгалтера
У Латвийской фирмы была недвижимость – нежилое помещение, использовалось под офис (3 квартиры) – основные средства.
Деятельность фирмы – mazumtirdzniecība, pakalpojumi (обслуживание офисной техники).
В ноябре фирма продает всю недвижимость (3 квартиры). НДС не начисляется – это пользованная недвижимость.
Надо ли рассчитывать пропорцию в декларации НДС?
29.02.2016 13:19:23   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

29.02.2016 13:21:42   Участник Праздника бухгалтера
Предприятие считает пропорцию в PVN отчете. Взят кредит в банке на 10 лет.
Необходимо ли % по кредиту включать в расчет пропорции? (Полученные % по кредиту предприятие перевыставляет клиентам).
29.02.2016 13:22:41   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

29.02.2016 13:23:53  


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

29.02.2016 13:24:42   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

29.02.2016 13:26:39   Участник Праздника бухгалтера
Юридическое лицо (НДС плательщик) получает от физических лиц наличные деньги на хранение и в том числе для осуществления различного рода оплат по поручению клиента (например, оплата коммунальных услуг или оплата телекоммуникационных услуг). За подобного рода услуги юридическое лицо получает годовую абонентную плату.
Вопросы:
1. Имеет ли юридическое лицо право осуществлять такого вида деятельность, не имея никаких лицензий, разрешений?
2. Распространяются ли на данную деятельность ограничения по сделкам с наличными?
3. Применение НДС к подобным поступлениям.
29.02.2016 13:28:06   Нина Подвинска


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

Внимание! Ответы лекторов носят рекомендательный характер.


Возврат к списку